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  • [ 索号 ]
  • 11500241009138217H/2024-00221
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-10
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县财政局
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府2023年度决算公开说明
日期:2024-10-10

重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1.党政办公室。主要职责:负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责武装工作;负责应急协调、公共服务等统筹管理;负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作;负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室(挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻经济发展方针政策,编制辖区经济社会发展规划、年度计划;负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理;负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作;依法管理工业企业和第三产业,指导企业生产经营、技术改造、技术培训;指导农业、林业、水利、畜牧生产;承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策;负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作;负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理;负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作;负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作;承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责:宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策;负责社会平安创建、法治创建,指导村居开展社会平安群防群治工作;负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作;负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作;负责组织协调有关部门共同解决辖区内突发治安问题,及时化解矛盾,维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责:宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策;负责村镇规划编制实施,辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批(转报)工作;负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作;负责农房安全、建筑质量监督管理工作;负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作;协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作;承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,指导监督辖区内部门财务活动;负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作;负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作;协调税务等部门组织财政收入;承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责:宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规;负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作;负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作;承担其他应急管理职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权;协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

9.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

10.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务,起草编写主席团文件、材料,会议准备、人代会筹备,资料立卷归档和保密工作。

11.纪委办公室。主要负责维护党的章程和其他党内法规,协助党委检查党的路线方针、政策和决议贯彻执行情况,传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定,协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。

12.武装办公室。主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作;负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学,积极开展教学总结和研究,不断提高教学质量;完成上级交办的其他工作事务。

13.工会。主要职能是维护职工合法权益;参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。

14.团委。主要职责是领导镇共青团工作,对镇上的青少年组织进行指导和管理;调查青少年思想动态和青少年工作情况;组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

15.妇联。主要职责是代表和维护妇女利益,促进男女和平。

16.农业服务中心。主要职责:承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作。

17.文化服务中心。主要职责:承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训等;规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务;统筹旅游市场秩序,协调旅游执法管理,调处涉旅投诉纠纷,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境;指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

18.劳动就业和社会保障服务所。主要职责:承担就业、再就业、农村富余劳动力转移,劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

19.退役军人服务站。主要职责:负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。

20.综合行政执法大队。主要职责:集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权,制止、打击各类行政违法行为,协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

21.特色产业发展中心。主要职责:承担本乡镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1722.43万元,支出总计1722.43万元。收支较上年决算数减少1546.85万元,下降47.31%,主要原因是整合项目资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1722.43万元,较上年决算数减少1094.14万元,下降38.85%,主要原因是落实政府过紧日子政策。其中:财政拨款收入1722.43万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1722.43万元,较上年决算数减少1546.85万元,下降47.31%,主要原因是整合项目资金减少。其中:基本支出866.72万元,占50.32%;项目支出855.71万元,占49.68%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是资金已使用完,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1722.43万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1094.14万元,下降38.85%。主要原因是落实政府过紧日子政策。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1641.13万元,较上年决算数减少1131.94万元,下降40.82%。主要原因是人员减少、项目减少。较年初预算数增加554.72万元,增长51.06%。主要原因是人员政策性增资。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1641.13万元,较上年决算数减少1131.94万元,下降40.82%。主要原因是人员减少、项目减少。较年初预算数减少145.40万元,下降8.14%。主要原因是落实政府过紧日子政策。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是资金已使用完无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出472.65万元,占28.80%,较年初预算数增加37.89万元,增长8.72%,主要原因是人员增减变动。

2)国防支出3.00万元,占0.18%,较年初预算数增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是年中大学生入伍奖励增加。

3)公共安全支出4.38万元,占0.27%,较年初预算数增加1.44万元,增长48.98%,主要原因是年中追加安排平安建设经费。

4)文化旅游体育与传媒支出49.00万元,占2.99%,较年初预算数增加4.87万元,增长11.04%,主要原因是人员增减变动。

5)社会保障与就业支出252.50万元,占15.39%,较年初预算数减少33.71万元,下降11.78%,主要原因是人员增减变动,社会保障支出减少。

6)卫生健康支出42.44万元,占2.59%,较年初预算数增加11.21万元,增长35.89%,主要原因是人员政策性增资。

7)节能环保支出67.08万元,占4.09%,较年初预算数减少504.12万元,下降88.26%,主要原因是人员增减变动。

8)城乡社区支出111.08万元,占6.77%,较年初预算数增加107.36万元,增长2886.02%,主要原因是人员政策性增资。

9)农林水支出508.37万元,占30.98%,较年初预算数增加153.77万元,增长43.36%,主要原因是人员政策性增资、调整年初预算数。

10)资源勘探信息等支出10.00万元,占0.61%,较年初预算数增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是人员政策性增资、调整年初预算数。

11自然资源海洋气象等支出52.45万元,占3.20%,较年初预算数增加52.45万元,增长100.00%,主要原因是应对自然环境变化。

12住房保障支出53.14万元,占3.24%,较年初预算数减少3.10万元,下降5.51%,主要原因是人员增减变动。

13灾害防治及应急管理支出15.05万元,占0.92%,较年初预算数增加13.54万元,增长896.69%,主要原因是年中追加安排应急预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出866.72万元。其中:人员经费747.98万元,较上年决算数减少68.24万元,下降8.36%,主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费118.74万元,较上年决算数减少8.60万元,下降6.75%,主要原因是人员增减变动、落实过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、食堂生活开支等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入81.30万元,较上年决算数增加37.80万元,增长86.90%,主要原因是本年度政府性基金收入增加。本年支出81.30万元,较上年决算数增加37.80万元,增长86.90%,主要原因本年度政府性资金支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计10.00万元,较年初预算数增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是调整年初预算数。较上年支出数无增减,主要原因是认真落实中央八项规定精神,严控三公经费支出,只减不增。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无因公出国(境)。较上年支出数无增减,主要原因是未安排此项支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未购置公务车辆。较上年支出数无增减,主要原因是未购置公务车辆。

公务车运行维护费10.00万元,主要用于维护公务用车。费用支出较年初预算数增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是调整年初预算数。较上年支出数无增减,主要原因是落实过紧日子政策。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无公务接待。较上年支出数无增减,主要原因是无公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是无会议支出。本年度培训费支出2.17万元,较上年决算数增加0.13万元,增长6.37%,主要原因是本年培训次数增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出95.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少31.61万元,下降24.83%,主要原因是人员增减变动。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和0个一级项目、83个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金855.71万元。

大溪乡人民政府2023年度部门整体绩效自评表

主管部门

824-秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府

部门编码

824

自评总分(分)

98.09

部门联系人

陈亚乔

联系电话

023-76618323


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

18015237.94

22614108.61

18287581.86




其中:财政拨款

18015237.94

22614108.61

18287581.86

80.87

10

8.09

一般公共预算

17865327.94

19464108.61

17474581.86

89.78



当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行街道年度财政预算,监督街道部门预算执行,编制财政决算;
2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我部门在职职工35人,退休职工11人的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;
3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;
4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
6、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。
7、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,按时发放背街小巷清运人员的工资,维护各社区环境卫生。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

1、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行街道年度财政预算,监督街道部门预算执行,编制财政决算;
2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我部门在职职工35人,退休职工11人的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;
3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;
4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
6、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。
7、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,按时发放背街小巷清运人员的工资,维护各社区环境卫生。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

1、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行街道年度财政预算,监督街道部门预算执行,编制财政决算;
2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我部门在职职工35人,退休职工11人的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;
3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;
4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
6、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。
7、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,按时发放背街小巷清运人员的工资,维护各社区环境卫生。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

绩效指标

指标名称

计量部门

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重(分)

指标得分(分)

说明

垃圾整治范围

500

500

0

100

20

20

——

支出金额

100864110.33

100864110.33

0

100

20

20

——

重点项目个数

1

1

0

100

20

20

——

项目验收合格率

%

90

90

0

100

20

20

——

资金支付及时率

%

90

90

0

100

20

20

——

总体说明

——


大溪乡人民政府2023年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

乡镇环保专项

年度投资计划完成率

60

%

30

30

30


100

预期使用人数

100

人/户

20

20

20


验收合格率

100

%

10

10

10


受益人数

100

人/户

30

30

30


资金执行

=

50

万元

10

10

10


2

驻乡驻村工作经费

驻村数量

=

3

30

30

30


100

总成本

9

万元

30

30

30


驻村情况

=

3

30

30

30


资金执行

=

9

万元

10

10

10



(二)部门绩效评价情况

我部门对驻乡驻村工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金9.00万元,评价得分100分,评价等次为,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议;对乡镇环保专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金50.00万元,评价得分100分,评价等次为,绩效评价发现了报账不及时等主要问题,提出及时报账等下一步工作建议

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开信息反馈和联系方式:陈亚乔;联系方式:023-76618323


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,641.13

一、一般公共服务支出

472.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

81.30

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

3.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

4.38

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

49.00

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

252.50



九、卫生健康支出

42.44



十、节能环保支出

67.08



十一、城乡社区支出

126.08



十二、农林水支出

574.67



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出

10.00



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

52.45



十九、住房保障支出

53.14



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

15.05



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,722.43

本年支出合计

1,722.43

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1,722.43

总计

1,722.43

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,722.43

1,722.43







201

一般公共服务支出

472.65

472.65







20101

人大事务

43.79

43.79







2010101

行政运行

32.81

32.81







2010107

人大代表履职能力提升

9.98

9.98







2010108

代表工作

1.00

1.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

319.33

319.33







2010301

行政运行

298.33

298.33







2010302

一般行政管理事务

3.00

3.00







2010308

信访事务

18.00

18.00







20106

财政事务

104.75

104.75







2010601

行政运行

104.75

104.75







20132

组织事务

4.79

4.79







2013202

一般行政管理事务

4.79

4.79







203

国防支出

3.00

3.00







20306

国防动员

3.00

3.00







2030607

民兵

3.00

3.00







204

公共安全支出

4.38

4.38







20402

公安

1.44

1.44







2040299

其他公安支出

1.44

1.44







20499

其他公共安全支出

2.94

2.94







2049999

其他公共安全支出

2.94

2.94







207

文化旅游体育与传媒支出

49.00

49.00







20701

文化和旅游

47.00

47.00







2070109

群众文化

14.79

14.79







2070199

其他文化和旅游支出

32.21

32.21







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00







2079902

宣传文化发展专项支出

2.00

2.00







208

社会保障和就业支出

252.50

252.50







20801

人力资源和社会保障管理事务

7.12

7.12







2080109

社会保险经办机构

7.12

7.12







20805

行政事业单位养老支出

122.53

122.53







2080501

行政单位离退休

25.80

25.80







2080502

事业单位离退休

11.94

11.94







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.52

56.52







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.26

28.26







20808

抚恤

6.47

6.47







2080805

义务兵优待

6.47

6.47







20811

残疾人事业

4.14

4.14







2081199

其他残疾人事业支出

4.14

4.14







20828

退役军人管理事务

112.23

112.23







2082850

事业运行

112.23

112.23







210

卫生健康支出

42.44

42.44







21004

公共卫生

9.26

9.26







2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.02

9.02







2100499

其他公共卫生支出

0.24

0.24







21011

行政事业单位医疗

28.01

28.01







2101101

行政单位医疗

17.57

17.57







2101102

事业单位医疗

10.43

10.43







21015

医疗保障管理事务

5.17

5.17







2101505

医疗保障政策管理

2.68

2.68







2101506

医疗保障经办事务

2.49

2.49







211

节能环保支出

67.08

67.08







21104

自然生态保护

17.08

17.08







2110404

生物及物种资源保护

17.08

17.08







21199

其他节能环保支出

50.00

50.00







2119999

其他节能环保支出

50.00

50.00







212

城乡社区支出

126.08

126.08







21201

城乡社区管理事务

5.31

5.31







2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.31

5.31







21205

城乡社区环境卫生

4.77

4.77







2120501

城乡社区环境卫生

4.77

4.77







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

15.00

15.00







2120804

农村基础设施建设支出

15.00

15.00







21299

其他城乡社区支出

101.00

101.00







2129999

其他城乡社区支出

101.00

101.00







213

农林水支出

574.67

574.67







21301

农业农村

86.47

86.47







2130104

事业运行

75.52

75.52







2130108

病虫害控制

0.72

0.72







2130124

农村合作经济

8.00

8.00







2130135

农业资源保护修复与利用

2.00

2.00







2130199

其他农业农村支出

0.23

0.23







21302

林业和草原

31.77

31.77







2130207

森林资源管理

21.77

21.77







2130209

森林生态效益补偿

1.00

1.00







2130212

湿地保护

9.00

9.00







21303

水利

8.68

8.68







2130335

农村供水

8.68

8.68







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

225.41

225.41







2130504

农村基础设施建设

109.01

109.01







2130505

生产发展

8.26

8.26







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

108.14

108.14







21307

农村综合改革

154.48

154.48







2130701

对村级公益事业建设的补助

3.04

3.04







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

151.44

151.44







21366

大中型水库库区基金安排的支出

66.30

66.30







2136601

基础设施建设和经济发展

66.30

66.30







21399

其他农林水支出

1.56

1.56







2139999

其他农林水支出

1.56

1.56







215

资源勘探工业信息等支出

10.00

10.00







21505

工业和信息产业监管

10.00

10.00







2150599

其他工业和信息产业监管支出

10.00

10.00







220

自然资源海洋气象等支出

52.45

52.45







22001

自然资源事务

52.45

52.45







2200106

自然资源利用与保护

52.45

52.45







221

住房保障支出

53.14

53.14







22102

住房改革支出

53.14

53.14







2210201

住房公积金

53.14

53.14







224

灾害防治及应急管理支出

15.05

15.05







22401

应急管理事务

6.00

6.00







2240108

应急救援

6.00

6.00







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.05

9.05







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

9.05

9.05







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,722.43

866.72

855.71




201

一般公共服务支出

472.65

435.88

36.77




20101

人大事务

43.79

32.81

10.98




2010101

行政运行

32.81

32.81





2010107

人大代表履职能力提升

9.98


9.98




2010108

代表工作

1.00


1.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

319.33

298.33

21.00




2010301

行政运行

298.33

298.33





2010302

一般行政管理事务

3.00


3.00




2010308

信访事务

18.00


18.00




20106

财政事务

104.75

104.75





2010601

行政运行

104.75

104.75





20132

组织事务

4.79


4.79




2013202

一般行政管理事务

4.79


4.79




203

国防支出

3.00


3.00




20306

国防动员

3.00


3.00




2030607

民兵

3.00


3.00




204

公共安全支出

4.38


4.38




20402

公安

1.44


1.44




2040299

其他公安支出

1.44


1.44




20499

其他公共安全支出

2.94


2.94




2049999

其他公共安全支出

2.94


2.94




207

文化旅游体育与传媒支出

49.00

14.79

34.21




20701

文化和旅游

47.00

14.79

32.21




2070109

群众文化

14.79

14.79





2070199

其他文化和旅游支出

32.21


32.21




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00


2.00




2079902

宣传文化发展专项支出

2.00


2.00




208

社会保障和就业支出

252.50

241.88

10.62




20801

人力资源和社会保障管理事务

7.12

7.12





2080109

社会保险经办机构

7.12

7.12





20805

行政事业单位养老支出

122.53

122.53





2080501

行政单位离退休

25.80

25.80





2080502

事业单位离退休

11.94

11.94





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.52

56.52





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.26

28.26





20808

抚恤

6.47


6.47




2080805

义务兵优待

6.47


6.47




20811

残疾人事业

4.14


4.14




2081199

其他残疾人事业支出

4.14


4.14




20828

退役军人管理事务

112.23

112.23





2082850

事业运行

112.23

112.23





210

卫生健康支出

42.44

28.25

14.19




21004

公共卫生

9.26

0.24

9.02




2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.02


9.02




2100499

其他公共卫生支出

0.24

0.24





21011

行政事业单位医疗

28.01

28.01





2101101

行政单位医疗

17.57

17.57





2101102

事业单位医疗

10.43

10.43





21015

医疗保障管理事务

5.17


5.17




2101505

医疗保障政策管理

2.68


2.68




2101506

医疗保障经办事务

2.49


2.49




211

节能环保支出

67.08


67.08




21104

自然生态保护

17.08


17.08




2110404

生物及物种资源保护

17.08


17.08




21199

其他节能环保支出

50.00


50.00




2119999

其他节能环保支出

50.00


50.00




212

城乡社区支出

126.08

5.31

120.77




21201

城乡社区管理事务

5.31

5.31





2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.31

5.31





21205

城乡社区环境卫生

4.77


4.77




2120501

城乡社区环境卫生

4.77


4.77




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

15.00


15.00




2120804

农村基础设施建设支出

15.00


15.00




21299

其他城乡社区支出

101.00


101.00




2129999

其他城乡社区支出

101.00


101.00




213

农林水支出

574.67

87.47

487.20




21301

农业农村

86.47

75.52

10.95




2130104

事业运行

75.52

75.52





2130108

病虫害控制

0.72


0.72




2130124

农村合作经济

8.00


8.00




2130135

农业资源保护修复与利用

2.00


2.00




2130199

其他农业农村支出

0.23


0.23




21302

林业和草原

31.77


31.77




2130207

森林资源管理

21.77


21.77




2130209

森林生态效益补偿

1.00


1.00




2130212

湿地保护

9.00


9.00




21303

水利

8.68


8.68




2130335

农村供水

8.68


8.68




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

225.41

11.96

213.45




2130504

农村基础设施建设

109.01


109.01




2130505

生产发展

8.26


8.26




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

108.14

11.96

96.18




21307

农村综合改革

154.48


154.48




2130701

对村级公益事业建设的补助

3.04


3.04




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

151.44


151.44




21366

大中型水库库区基金安排的支出

66.30


66.30




2136601

基础设施建设和经济发展

66.30


66.30




21399

其他农林水支出

1.56


1.56




2139999

其他农林水支出

1.56


1.56




215

资源勘探工业信息等支出

10.00


10.00




21505

工业和信息产业监管

10.00


10.00




2150599

其他工业和信息产业监管支出

10.00


10.00




220

自然资源海洋气象等支出

52.45


52.45




22001

自然资源事务

52.45


52.45




2200106

自然资源利用与保护

52.45


52.45




221

住房保障支出

53.14

53.14





22102

住房改革支出

53.14

53.14





2210201

住房公积金

53.14

53.14





224

灾害防治及应急管理支出

15.05


15.05




22401

应急管理事务

6.00


6.00




2240108

应急救援

6.00


6.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.05


9.05




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

9.05


9.05




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,641.13

一、一般公共服务支出

472.65

472.65



二、政府性基金预算财政拨款

81.30

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

3.00

3.00





四、公共安全支出

4.38

4.38





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

49.00

49.00





八、社会保障和就业支出

252.50

252.50





九、卫生健康支出

42.44

42.44





十、节能环保支出

67.08

67.08





十一、城乡社区支出

126.08

111.08

15.00




十二、农林水支出

574.67

508.37

66.30




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出

10.00

10.00





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

52.45

52.45





十九、住房保障支出

53.14

53.14





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

15.05

15.05





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,722.43

本年支出合计

1,722.43

1,641.13

81.30


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,722.43

总计

1,722.43

1,641.13

81.30


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,641.13

866.72

774.41

201

一般公共服务支出

472.65

435.88

36.77

20101

人大事务

43.79

32.81

10.98

2010101

行政运行

32.81

32.81


2010107

人大代表履职能力提升

9.98


9.98

2010108

代表工作

1.00


1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

319.33

298.33

21.00

2010301

行政运行

298.33

298.33


2010302

一般行政管理事务

3.00


3.00

2010308

信访事务

18.00


18.00

20106

财政事务

104.75

104.75


2010601

行政运行

104.75

104.75


20132

组织事务

4.79


4.79

2013202

一般行政管理事务

4.79


4.79

203

国防支出

3.00


3.00

20306

国防动员

3.00


3.00

2030607

民兵

3.00


3.00

204

公共安全支出

4.38


4.38

20402

公安

1.44


1.44

2040299

其他公安支出

1.44


1.44

20499

其他公共安全支出

2.94


2.94

2049999

其他公共安全支出

2.94


2.94

207

文化旅游体育与传媒支出

49.00

14.79

34.21

20701

文化和旅游

47.00

14.79

32.21

2070109

群众文化

14.79

14.79


2070199

其他文化和旅游支出

32.21


32.21

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00


2.00

2079902

宣传文化发展专项支出

2.00


2.00

208

社会保障和就业支出

252.50

241.88

10.62

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.12

7.12


2080109

社会保险经办机构

7.12

7.12


20805

行政事业单位养老支出

122.53

122.53


2080501

行政单位离退休

25.80

25.80


2080502

事业单位离退休

11.94

11.94


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.52

56.52


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.26

28.26


20808

抚恤

6.47


6.47

2080805

义务兵优待

6.47


6.47

20811

残疾人事业

4.14


4.14

2081199

其他残疾人事业支出

4.14


4.14

20828

退役军人管理事务

112.23

112.23


2082850

事业运行

112.23

112.23


210

卫生健康支出

42.44

28.25

14.19

21004

公共卫生

9.26

0.24

9.02

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.02


9.02

2100499

其他公共卫生支出

0.24

0.24


21011

行政事业单位医疗

28.01

28.01


2101101

行政单位医疗

17.57

17.57


2101102

事业单位医疗

10.43

10.43


21015

医疗保障管理事务

5.17


5.17

2101505

医疗保障政策管理

2.68


2.68

2101506

医疗保障经办事务

2.49


2.49

211

节能环保支出

67.08


67.08

21104

自然生态保护

17.08


17.08

2110404

生物及物种资源保护

17.08


17.08

21199

其他节能环保支出

50.00


50.00

2119999

其他节能环保支出

50.00


50.00

212

城乡社区支出

111.08

5.31

105.77

21201

城乡社区管理事务

5.31

5.31


2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.31

5.31


21205

城乡社区环境卫生

4.77


4.77

2120501

城乡社区环境卫生

4.77


4.77

21299

其他城乡社区支出

101.00


101.00

2129999

其他城乡社区支出

101.00


101.00

213

农林水支出

508.37

87.47

420.90

21301

农业农村

86.47

75.52

10.95

2130104

事业运行

75.52

75.52


2130108

病虫害控制

0.72


0.72

2130124

农村合作经济

8.00


8.00

2130135

农业资源保护修复与利用

2.00


2.00

2130199

其他农业农村支出

0.23


0.23

21302

林业和草原

31.77


31.77

2130207

森林资源管理

21.77


21.77

2130209

森林生态效益补偿

1.00


1.00

2130212

湿地保护

9.00


9.00

21303

水利

8.68


8.68

2130335

农村供水

8.68


8.68

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

225.41

11.96

213.45

2130504

农村基础设施建设

109.01


109.01

2130505

生产发展

8.26


8.26

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

108.14

11.96

96.18

21307

农村综合改革

154.48


154.48

2130701

对村级公益事业建设的补助

3.04


3.04

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

151.44


151.44

21399

其他农林水支出

1.56


1.56

2139999

其他农林水支出

1.56


1.56

215

资源勘探工业信息等支出

10.00


10.00

21505

工业和信息产业监管

10.00


10.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

10.00


10.00

220

自然资源海洋气象等支出

52.45


52.45

22001

自然资源事务

52.45


52.45

2200106

自然资源利用与保护

52.45


52.45

221

住房保障支出

53.14

53.14


22102

住房改革支出

53.14

53.14


2210201

住房公积金

53.14

53.14


224

灾害防治及应急管理支出

15.05


15.05

22401

应急管理事务

6.00


6.00

2240108

应急救援

6.00


6.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.05


9.05

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

9.05


9.05

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

657.89

302

商品和服务支出

118.74

310

资本性支出


30101

基本工资

141.46

30201

办公费

60.41

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

126.34

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

124.99

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

89.34

30205

水费

5.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.52

30206

电费

2.74

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

28.26

30207

邮电费

10.92

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

28.01

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.84

30211

差旅费

0.11

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

53.14

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.98

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

90.10

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.17

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

23.98

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

61.60

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.61

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

4.52

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

2.44

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

5.81

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

10.00

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

18.54

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出


39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

747.98

公用经费合计

118.74

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


81.30

81.30


81.30


212

城乡社区支出


15.00

15.00


15.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


15.00

15.00


15.00


2120804

农村基础设施建设支出


15.00

15.00


15.00


213

农林水支出


66.30

66.30


66.30


21366

大中型水库库区基金安排的支出


66.30

66.30


66.30


2136601

基础设施建设和经济发展


66.30

66.30


66.30


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

95.69

(一)支出合计

10.00

10.00

(一)行政单位

90.38

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

5.30

2.公务用车购置及运行维护费

10.00

10.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

10.00

10.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

2.17



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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