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  • [ 索号 ]
  • 11500241009138858T/2024-00078
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-10
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县清溪场街道
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处(本级)2023年度决算公开说明
日期:2024-10-10


重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处

(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

清溪场街道办事处是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能,清溪场街道办事处(本级)是清溪场街道办事处下属二级机构。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作,承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

8.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮助教育。

9.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

10.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,信访维稳,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会综合治理工作。

11.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

12.承办县委县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

清溪场街道办事处(本级)是清溪场街道办事处下属二级机构,内设7个综合办事机构,分别是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂乡村振兴办公室、统计办公室牌子)、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5384.68万元,支出总计5384.68万元。收支较上年决算数减少5638.32万元,下降51.15%,主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算,2023年度按照市财政局要求独立编报决算,故造成与上年对比存在大幅度下降。

2.收入情况。2023年度收入合计4960.74万元,较上年决算数减少3896.41万元,下降43.99%,主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算,2023年度按照市财政局要求独立编报决算,故造成与上年对比存在大幅度下降。其中:财政拨款收入4960.74万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余423.93万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5360.29万元,较上年决算数减少5662.71万元,下降51.37%,主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算,2023年度按照市财政局要求独立编报决算,故造成与上年对比存在大幅度下降。其中:基本支出1596.68万元,占29.79%;项目支出3763.62万元,占70.21%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余24.38万元,较上年决算数增加24.38万元,增长100.00%,主要原因是依据进度安排结转人员经费24.38万元于下年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5384.68万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少3472.47万元,下降39.21%。主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算,2023年度按照市财政局要求独立编报决算,故造成与上年对比存在大幅度下降。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4948.80万元,较上年决算数减少3576.66万元,下降41.95%。主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算,2023年度按照市财政局要求独立编报决算,故造成与上年对比存在大幅度下降。较年初预算数增加3382.10万元,增长215.87%。主要原因是依据实际需求年中追加清溪场街道2023年中心村土地整治项目、清溪场街道2022年科普温室大棚建设项目(二期)等部分项目,有效推进产业建设等发展。此外,年初财政拨款结转和结余423.93万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5348.35万元,较上年决算数减少3177.11万元,下降37.27%。主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算,2023年度按照市财政局要求独立编报决算,故造成与上年对比存在大幅度下降。较年初预算数增加2523.14万元,增长89.31%。主要原因是依据实际需求年中追加清溪场街道2023年中心村土地整治项目、清溪场街道2022年科普温室大棚建设项目(二期)等部分项目,有效推进产业建设等发展。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.38万元,较上年决算数增加24.38万元,增长100.00%,主要原因是依据进度安排结转人员经费24.38万元于下年支付。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1275.09万元,占23.84%,较年初预算数增加176.71万元,增长16.09%,主要原因是依据实际需求追加秀山县清溪场街道2023年粮油基地生产便道硬化工程(民族工作专项)等部分项目支出,造成全年支出数较年初预算数增加。

2)国防支出5.00万元,占0.09%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是依据实际需求追加民兵专项业务经费,造成全年支出数较年初预算数增加。

3)公共安全支出26.29万元,占0.49%,较年初预算数增加9.45万元,增长56.12%,主要原因是依据实际需求追加劝导站人员工作经费等部分项目支出,造成全年支出数较年初预算数增加。

4)文化旅游体育与传媒支出27.95万元,占0.52%,较年初预算数减少7.84万元,下降21.91%,主要原因是压减开展文化活动中的不必要支出成本,最大可能发挥资金使用效能。

5)社会保障与就业支出298.84万元,占5.59%,较年初预算数减少8.45万元,下降2.75%,主要原因是退休人员、社保基数调整等造成与年初预算数差异。

6)卫生健康支出134.92万元,占2.52%,较年初预算数增加72.67万元,增长116.74%,主要原因是追加疫情防控专项经费等部分项目支出,造成全年支出数较年初预算数增加。

7)节能环保支出348.02万元,占6.51%,较年初预算数增加295.26万元,增长559.63%,主要原因是追加曾家湾锰矿奖补资金等部分项目支出,造成全年支出数较年初预算数增加。

8)城乡社区支出216.36万元,占4.05%,较年初预算数增加96.36万元,增长80.30%,主要原因是追加传统村落集中连片保护利用示范补助资金等部分项目支出,造成全年支出数较年初预算数增加。

9)农林水支出2549.56万元,占47.67%,较年初预算数增加1804.31万元,增长242.11%,主要原因是追加清溪场街道2023年中心村土地整治项目、清溪场街道2023年公益性岗位开发项目等部分项目支出,造成全年支出数较年初预算数增加。

10)交通运输支出174.51万元,占3.26%,较年初预算数减少56.17万元,下降24.35%,主要原因是依据实际项目情况,部分项目资金未进行支出。

11)资源勘探信息等支出13.61万元,占0.25%,较年初预算数增加13.61万元,增长100.00%,主要原因是追加曾家湾锰矿奖补资金等部分项目支出,造成全年支出数较年初预算数增加。

12)自然资源海洋气象等支出97.15万元,占1.82%,较年初预算数增加97.15万元,增长100.00%,主要原因是追加企业生产类工业发展专项资金,造成全年支出数较年初预算数增加。

13)住房保障支出101.38万元,占1.90%,较年初预算数增加5.06万元,增长5.25%,主要原因是年中进行职工公积金基数调整造成差异。

14)灾害防治及应急管理支出79.66万元,占1.49%,较年初预算数增加20.00万元,增长33.52%,主要原因是依据预防应急需求追加自然灾害救灾资金等部分项目支出,造成全年支出数较年初预算数增加。

15)其他支出11.94万元,占0.22%,较年初预算数增加2.23万元,增长22.97%,主要原因是依据需求追加用于彩票公益金安排的支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1596.68万元。其中:人员经费1339.34万元,较上年决算数减少995.32万元,下降42.63%,主要原因是2022年度农服、文化等其他6个单位与本单位合并编报决算,2023年度按照市财政局要求独立编报决算,故造成与上年对比存在大幅度下降。人员经费用途主要包括基本工资、绩效津贴、社保、公积金等方面。公用经费257.33万元,较上年决算数增加16.70万元,增长6.94%,主要原因是受物价上涨、待遇调整等因素影响,单位运转成本有所上涨。用途主要包括办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入11.94万元,较上年决算数减少319.75万元,下降96.40%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的收支等下降。本年支出11.94万元,较上年决算数减少319.75万元,下降96.40%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的收支等下降。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度本单位与部门合并编报决算,按照市财政局要求,2023年度独立编报决算,本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.28万元,较年初预算数减少7.58万元,下降42.44%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.86万元,下降15.32%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位未开展因公出国事宜。较上年支出数无增减,主要原因是我单位未开展因公出国事宜。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是依据实际需求,我单位无购置公车打算。较上年支出数无增减,主要原因是依据实际需求,我单位无购置公车打算。

公务车运行维护费10.28万元,主要用于公务车维修、加油等方面。费用支出较年初预算数减少7.58万元,下降42.44%,主要原因是严格落实过紧日子政策,压减“三公”经费支出。较上年支出数减少1.86万元,下降15.32%,主要原因是严格落实过紧日子政策,压减“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减,主要原因是本年度我单位未开展公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.54万元,较上年决算数减少0.19万元,下降26.03%,主要原因是严格落实过紧日子政策,压减不必要会议支出。本年度培训费支出3.70万元,较上年决算数增加2.28万元,增长160.56%,主要原因是依据业务需要,开展或参加培训活动,提高职工能力水平。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出257.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。机关运行经费较上年支出数增加16.70万元,增长6.94%,主要原因是受物价上涨、待遇调整等因素影响,单位运行成本上涨。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额76.20万元,其中:政府采购货物支出76.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额76.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额76.20万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于办公电脑、2023年区域性为农服务中心建设项目等货物采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对121个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3763.62万元。2023年项目支出绩效自评表(二级项目)详见附件1

(二)单位绩效评价情况

我单位对清溪场街道2023年中心村土地整治项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金40万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对清溪场街道2022年科普温室大棚建设项目(二期)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金184.79万元,评价得分99.48分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;我单位对2022年乡镇(街道)集镇基础设施改造项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金110万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题,今后工作将进一步优化绩效指标设置,是评价更具可衡量性。

(三)财政绩效评价情况

本单位是秀山县清溪场街道办事处下属二级单位,县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

杨雪儒 023-76614999


附件1

2023年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

清溪场街道2023年中心村土地整治项目〔--渝财农〔2022131

年度预算执行率

=

100

%

10.00

100

10.00


100

整治撂荒地

800

30.00

800

30.00


项目验受合格率

100

%

15.00

100

15.00


项目当年开工率

100

%

15.00

100

15.00


受益农户人口数

142

30.00

142

30.00


2

2022年乡镇(街道)集镇基础设施改造项目

年度预算执行率

=

100

%

10.00

100

10.00


100

改造区域

4

30.00

4

30.00


资金按时支付率

100

%

30.00

100

30.00


推动集镇建设

定性


30.00

完成

30.00



收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,948.80

一、一般公共服务支出

1,275.09

二、政府性基金预算财政拨款收入

11.94

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

5.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

26.29

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

27.95

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

298.84



九、卫生健康支出

134.92



十、节能环保支出

348.02



十一、城乡社区支出

216.36



十二、农林水支出

2,549.56



十三、交通运输支出

174.51



十四、资源勘探工业信息等支出

13.61



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

97.15



十九、住房保障支出

101.38



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

79.66



二十三、其他支出

11.94



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,960.74

本年支出合计

5,360.29

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

423.93

年末结转和结余

24.38

总计

5,384.68

总计

5,384.68

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,960.74

4,960.74







201

一般公共服务支出

1,299.47

1,299.47







20101

人大事务

71.93

71.93







2010101

行政运行

66.00

66.00







2010108

代表工作

5.93

5.93







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,140.98

1,140.98







2010301

行政运行

1,111.98

1,111.98







2010302

一般行政管理事务

29.00

29.00







20123

民族事务

55.65

55.65







2012304

民族工作专项

55.65

55.65







20132

组织事务

30.91

30.91







2013202

一般行政管理事务

30.91

30.91







203

国防支出

5.00

5.00







20306

国防动员

5.00

5.00







2030607

民兵

5.00

5.00







204

公共安全支出

22.38

22.38







20402

公安

7.68

7.68







2040299

其他公安支出

7.68

7.68







20499

其他公共安全支出

14.70

14.70







2049999

其他公共安全支出

14.70

14.70







207

文化旅游体育与传媒支出

27.95

27.95







20701

文化和旅游

16.03

16.03







2070199

其他文化和旅游支出

16.03

16.03







20703

体育

11.92

11.92







2070308

群众体育

11.92

11.92







208

社会保障和就业支出

298.84

298.84







20802

民政管理事务

2.94

2.94







2080299

其他民政管理事务支出

2.94

2.94







20805

行政事业单位养老支出

291.53

291.53







2080501

行政单位离退休

126.42

126.42







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.98

109.98







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.13

55.13







20899

其他社会保障和就业支出

4.37

4.37







2089999

其他社会保障和就业支出

4.37

4.37







210

卫生健康支出

134.92

134.92







21004

公共卫生

86.13

86.13







2100410

突发公共卫生事件应急处理

82.65

82.65







2100499

其他公共卫生支出

3.48

3.48







21011

行政事业单位医疗

48.79

48.79







2101101

行政单位医疗

48.79

48.79







211

节能环保支出

82.72

82.72







21103

污染防治

2.00

2.00







2110304

固体废弃物与化学品

2.00

2.00







21104

自然生态保护

29.96

29.96







2110404

生物及物种资源保护

29.96

29.96







21199

其他节能环保支出

50.76

50.76







2119999

其他节能环保支出

50.76

50.76







212

城乡社区支出

208.26

208.26







21203

城乡社区公共设施

110.00

110.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

110.00

110.00







21205

城乡社区环境卫生

6.30

6.30







2120501

城乡社区环境卫生

6.30

6.30







21299

其他城乡社区支出

91.96

91.96







2129999

其他城乡社区支出

91.96

91.96







213

农林水支出

2,402.94

2,402.94







21301

农业农村

574.26

574.26







2130122

农业生产发展

518.84

518.84







2130135

农业资源保护修复与利用

34.00

34.00







2130199

其他农业农村支出

21.42

21.42







21302

林业和草原

45.29

45.29







2130207

森林资源管理

45.29

45.29







21303

水利

69.59

69.59







2130315

抗旱

10.28

10.28







2130319

江河湖库水系综合整治

41.10

41.10







2130335

农村供水

10.00

10.00







2130399

其他水利支出

8.21

8.21







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,713.80

1,713.80







2130504

农村基础设施建设

624.63

624.63







2130505

生产发展

821.91

821.91







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

267.25

267.25







214

交通运输支出

174.51

174.51







21401

公路水路运输

40.00

40.00







2140104

公路建设

40.00

40.00







21406

车辆购置税支出

134.51

134.51







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

134.51

134.51







215

资源勘探工业信息等支出

13.61

13.61







21505

工业和信息产业监管

3.61

3.61







2150517

产业发展

3.61

3.61







21599

其他资源勘探工业信息等支出

10.00

10.00







2159999

其他资源勘探工业信息等支出

10.00

10.00







220

自然资源海洋气象等支出

97.15

97.15







22001

自然资源事务

97.15

97.15







2200106

自然资源利用与保护

97.15

97.15







221

住房保障支出

101.38

101.38







22101

保障性安居工程支出

2.63

2.63







2210105

农村危房改造

2.63

2.63







22102

住房改革支出

98.75

98.75







2210201

住房公积金

98.75

98.75







224

灾害防治及应急管理支出

79.66

79.66







22401

应急管理事务

16.94

16.94







2240108

应急救援

16.94

16.94







22402

消防救援事务

37.45

37.45







2240204

消防应急救援

37.45

37.45







22406

自然灾害防治

14.16

14.16







2240601

地质灾害防治

14.16

14.16







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

11.12

11.12







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

11.12

11.12







229

其他支出

11.94

11.94







22960

彩票公益金安排的支出

11.94

11.94







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.94

9.94







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,360.29

1,596.68

3,763.62




201

一般公共服务支出

1,275.09

1,153.59

121.50




20101

人大事务

71.93

66.00

5.93




2010101

行政运行

66.00

66.00





2010108

代表工作

5.93


5.93




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,116.59

1,087.59

29.00




2010301

行政运行

1,087.59

1,087.59





2010302

一般行政管理事务

29.00


29.00




20123

民族事务

55.65


55.65




2012304

民族工作专项

55.65


55.65




20132

组织事务

30.91


30.91




2013202

一般行政管理事务

30.91


30.91




203

国防支出

5.00


5.00




20306

国防动员

5.00


5.00




2030607

民兵

5.00


5.00




204

公共安全支出

26.29


26.29




20402

公安

7.68


7.68




2040299

其他公安支出

7.68


7.68




20406

司法

3.91


3.91




2040602

一般行政管理事务

3.91


3.91




20499

其他公共安全支出

14.70


14.70




2049999

其他公共安全支出

14.70


14.70




207

文化旅游体育与传媒支出

27.95


27.95




20701

文化和旅游

16.03


16.03




2070199

其他文化和旅游支出

16.03


16.03




20703

体育

11.92


11.92




2070308

群众体育

11.92


11.92




208

社会保障和就业支出

298.84

295.55

3.30




20802

民政管理事务

2.94


2.94




2080299

其他民政管理事务支出

2.94


2.94




20805

行政事业单位养老支出

291.53

291.53





2080501

行政单位离退休

126.42

126.42





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.98

109.98





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.13

55.13





20899

其他社会保障和就业支出

4.37

4.01

0.36




2089999

其他社会保障和就业支出

4.37

4.01

0.36




210

卫生健康支出

134.92

48.79

86.13




21004

公共卫生

86.13


86.13




2100410

突发公共卫生事件应急处理

82.65


82.65




2100499

其他公共卫生支出

3.48


3.48




21011

行政事业单位医疗

48.79

48.79





2101101

行政单位医疗

48.79

48.79





211

节能环保支出

348.02


348.02




21103

污染防治

267.30


267.30




2110302

水体

133.10


133.10




2110304

固体废弃物与化学品

2.00


2.00




2110307

土壤

132.20


132.20




21104

自然生态保护

29.96


29.96




2110404

生物及物种资源保护

29.96


29.96




21199

其他节能环保支出

50.76


50.76




2119999

其他节能环保支出

50.76


50.76




212

城乡社区支出

216.36


216.36




21202

城乡社区规划与管理

8.10


8.10




2120201

城乡社区规划与管理

8.10


8.10




21203

城乡社区公共设施

110.00


110.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

110.00


110.00




21205

城乡社区环境卫生

6.30


6.30




2120501

城乡社区环境卫生

6.30


6.30




21299

其他城乡社区支出

91.96


91.96




2129999

其他城乡社区支出

91.96


91.96




213

农林水支出

2,549.56


2,549.56




21301

农业农村

578.57


578.57




2130122

农业生产发展

518.84


518.84




2130135

农业资源保护修复与利用

36.51


36.51




2130199

其他农业农村支出

23.23


23.23




21302

林业和草原

45.29


45.29




2130207

森林资源管理

45.29


45.29




21303

水利

69.59


69.59




2130315

抗旱

10.28


10.28




2130319

江河湖库水系综合整治

41.10


41.10




2130335

农村供水

10.00


10.00




2130399

其他水利支出

8.21


8.21




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,856.11


1,856.11




2130504

农村基础设施建设

699.24


699.24




2130505

生产发展

874.52


874.52




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

282.35


282.35




214

交通运输支出

174.51


174.51




21401

公路水路运输

40.00


40.00




2140104

公路建设

40.00


40.00




21406

车辆购置税支出

134.51


134.51




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

134.51


134.51




215

资源勘探工业信息等支出

13.61


13.61




21505

工业和信息产业监管

3.61


3.61




2150517

产业发展

3.61


3.61




21599

其他资源勘探工业信息等支出

10.00


10.00




2159999

其他资源勘探工业信息等支出

10.00


10.00




220

自然资源海洋气象等支出

97.15


97.15




22001

自然资源事务

97.15


97.15




2200106

自然资源利用与保护

97.15


97.15




221

住房保障支出

101.38

98.75

2.63




22101

保障性安居工程支出

2.63


2.63




2210105

农村危房改造

2.63


2.63




22102

住房改革支出

98.75

98.75





2210201

住房公积金

98.75

98.75





224

灾害防治及应急管理支出

79.66


79.66




22401

应急管理事务

16.94


16.94




2240108

应急救援

16.94


16.94




22402

消防救援事务

37.45


37.45




2240204

消防应急救援

37.45


37.45




22406

自然灾害防治

14.16


14.16




2240601

地质灾害防治

14.16


14.16




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

11.12


11.12




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

11.12


11.12




229

其他支出

11.94


11.94




22960

彩票公益金安排的支出

11.94


11.94




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.94


9.94




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00


2.00




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,948.80

一、一般公共服务支出

1,275.09

1,275.09



二、政府性基金预算财政拨款

11.94

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

5.00

5.00





四、公共安全支出

26.29

26.29





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

27.95

27.95





八、社会保障和就业支出

298.84

298.84





九、卫生健康支出

134.92

134.92





十、节能环保支出

348.02

348.02





十一、城乡社区支出

216.36

216.36





十二、农林水支出

2,549.56

2,549.56





十三、交通运输支出

174.51

174.51





十四、资源勘探工业信息等支出

13.61

13.61





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

97.15

97.15





十九、住房保障支出

101.38

101.38





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

79.66

79.66





二十三、其他支出

11.94


11.94




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,960.74

本年支出合计

5,360.29

5,348.35

11.94


年初财政拨款结转和结余

423.93

年末财政拨款结转和结余

24.38

24.38



一般公共预算财政拨款

423.93






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

5,384.68

总计

5,384.68

5,372.73

11.94


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,348.35

1,596.68

3,751.67

201

一般公共服务支出

1,275.09

1,153.59

121.50

20101

人大事务

71.93

66.00

5.93

2010101

行政运行

66.00

66.00


2010108

代表工作

5.93


5.93

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,116.59

1,087.59

29.00

2010301

行政运行

1,087.59

1,087.59


2010302

一般行政管理事务

29.00


29.00

20123

民族事务

55.65


55.65

2012304

民族工作专项

55.65


55.65

20132

组织事务

30.91


30.91

2013202

一般行政管理事务

30.91


30.91

203

国防支出

5.00


5.00

20306

国防动员

5.00


5.00

2030607

民兵

5.00


5.00

204

公共安全支出

26.29


26.29

20402

公安

7.68


7.68

2040299

其他公安支出

7.68


7.68

20406

司法

3.91


3.91

2040602

一般行政管理事务

3.91


3.91

20499

其他公共安全支出

14.70


14.70

2049999

其他公共安全支出

14.70


14.70

207

文化旅游体育与传媒支出

27.95


27.95

20701

文化和旅游

16.03


16.03

2070199

其他文化和旅游支出

16.03


16.03

20703

体育

11.92


11.92

2070308

群众体育

11.92


11.92

208

社会保障和就业支出

298.84

295.55

3.30

20802

民政管理事务

2.94


2.94

2080299

其他民政管理事务支出

2.94


2.94

20805

行政事业单位养老支出

291.53

291.53


2080501

行政单位离退休

126.42

126.42


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.98

109.98


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.13

55.13


20899

其他社会保障和就业支出

4.37

4.01

0.36

2089999

其他社会保障和就业支出

4.37

4.01

0.36

210

卫生健康支出

134.92

48.79

86.13

21004

公共卫生

86.13


86.13

2100410

突发公共卫生事件应急处理

82.65


82.65

2100499

其他公共卫生支出

3.48


3.48

21011

行政事业单位医疗

48.79

48.79


2101101

行政单位医疗

48.79

48.79


211

节能环保支出

348.02


348.02

21103

污染防治

267.30


267.30

2110302

水体

133.10


133.10

2110304

固体废弃物与化学品

2.00


2.00

2110307

土壤

132.20


132.20

21104

自然生态保护

29.96


29.96

2110404

生物及物种资源保护

29.96


29.96

21199

其他节能环保支出

50.76


50.76

2119999

其他节能环保支出

50.76


50.76

212

城乡社区支出

216.36


216.36

21202

城乡社区规划与管理

8.10


8.10

2120201

城乡社区规划与管理

8.10


8.10

21203

城乡社区公共设施

110.00


110.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

110.00


110.00

21205

城乡社区环境卫生

6.30


6.30

2120501

城乡社区环境卫生

6.30


6.30

21299

其他城乡社区支出

91.96


91.96

2129999

其他城乡社区支出

91.96


91.96

213

农林水支出

2,549.56


2,549.56

21301

农业农村

578.57


578.57

2130122

农业生产发展

518.84


518.84

2130135

农业资源保护修复与利用

36.51


36.51

2130199

其他农业农村支出

23.23


23.23

21302

林业和草原

45.29


45.29

2130207

森林资源管理

45.29


45.29

21303

水利

69.59


69.59

2130315

抗旱

10.28


10.28

2130319

江河湖库水系综合整治

41.10


41.10

2130335

农村供水

10.00


10.00

2130399

其他水利支出

8.21


8.21

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,856.11


1,856.11

2130504

农村基础设施建设

699.24


699.24

2130505

生产发展

874.52


874.52

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

282.35


282.35

214

交通运输支出

174.51


174.51

21401

公路水路运输

40.00


40.00

2140104

公路建设

40.00


40.00

21406

车辆购置税支出

134.51


134.51

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

134.51


134.51

215

资源勘探工业信息等支出

13.61


13.61

21505

工业和信息产业监管

3.61


3.61

2150517

产业发展

3.61


3.61

21599

其他资源勘探工业信息等支出

10.00


10.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

10.00


10.00

220

自然资源海洋气象等支出

97.15


97.15

22001

自然资源事务

97.15


97.15

2200106

自然资源利用与保护

97.15


97.15

221

住房保障支出

101.38

98.75

2.63

22101

保障性安居工程支出

2.63


2.63

2210105

农村危房改造

2.63


2.63

22102

住房改革支出

98.75

98.75


2210201

住房公积金

98.75

98.75


224

灾害防治及应急管理支出

79.66


79.66

22401

应急管理事务

16.94


16.94

2240108

应急救援

16.94


16.94

22402

消防救援事务

37.45


37.45

2240204

消防应急救援

37.45


37.45

22406

自然灾害防治

14.16


14.16

2240601

地质灾害防治

14.16


14.16

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

11.12


11.12

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

11.12


11.12

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,138.38

302

商品和服务支出

257.33

310

资本性支出


30101

基本工资

276.47

30201

办公费

111.83

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

222.28

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

295.26

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

2.35

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

109.98

30206

电费

11.79

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

55.13

30207

邮电费

15.91

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

48.79

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.46

30211

差旅费

0.19

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

98.75

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

12.32

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

17.93

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

200.97

30215

会议费

0.54

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.70

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

70.54

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

116.71

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

3.45

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

13.72

30227

委托业务费

0.64

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

37.16

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

7.89

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

10.28

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

51.58

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出


39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,339.34

公用经费合计

257.33

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


11.94

11.94


11.94


229

其他支出


11.94

11.94


11.94


22960

彩票公益金安排的支出


11.94

11.94


11.94


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


9.94

9.94


9.94


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


2.00

2.00


2.00


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

257.33

(一)支出合计

10.28

10.28

(一)行政单位

257.33

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

10.28

10.28

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3   

(2)公务用车运行维护费

10.28

10.28

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

76.20

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

76.20

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

76.20

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

76.20

二、会议费

0.54



三、培训费

3.70



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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