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  • [ 索号 ]
  • 115002410091388906/2025-00006
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-03-04
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-03-04
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县钟灵镇
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县钟灵镇便民服务中心(退役军人服务站)2025年单位预算情况说明
日期:2025-03-04

秀山土家族苗族自治县钟灵便民服务中心

(退役军人服务站)2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责

负责推进本乡镇最多跑一次改革。负责进入中心的政务服务事项和公共服务事项的集中受理、办理。负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障,指导辖区内村(社区)便民服务平台建设。负责便民服务平台日常管理协调工作。承担相关公共服务事务性工作。与民生服务办公室统筹运行。

单位构成

秀山土家族苗族自治县钟灵镇便民服务中心(退役军人服务站)是钟灵镇人民政府下属二级单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数88.35万元,其中:一般公共预算拨款88.35万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元上年结转0.00万元。收入较去年增加88.35万元,主要原因受机构改革影响,本单位是合并调整后新设立二级单位,以前年度无预算

(二)支出预算2025年年初预算数88.35万元,其中:一般公共服务支出61.23万元,社会保障和就业支出19.07万元,卫生健康支出4.18万元,住房保障支出3.87万元结转下年0.00万元。支出较去年增加88.35万元,主要原因是基本支出增加85.71万元,项目支出增加2.64万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入88.35万元,一般公共预算财政拨款支出88.35万元,比2024年增加88.35万元。其中:基本支出85.71万元,比2024年增加85.71万元,主要原因是受机构改革影响,本单位是合并调整后新设立二级单位,以前年度无预算。主要用于保障在职人员工资福利以及单位日常办公运行等;项目支出2.64万元,比2024年增加2.64万元,主要原因是受机构改革影响,本单位是合并调整后新设立二级单位,以前年度无预算。

秀山土家族苗族自治县钟灵镇便民服务中心(退役军人服务站)2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公”经费情况说明

2025三公经费预算0.00万元,比2024年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元;公务接待费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因本单位属于钟灵镇人民政府下属二级机构,三公经费主要由钟灵镇人民政府(本级)预算;公务用车运行维护费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因本单位无公务用车;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款机关运行经费0.00万元,比上年减少0.00万元,主要原因是我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2.64万元。

政府采购情况秀山土家族苗族自治县钟灵镇便民服务中心(退役军人服务站)2025年度无政府采购

国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款

(二)其他收入:主要包括债务收入(不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款)、投资收益、接受捐赠等收入

(三)基本支出:指各部门各单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务所发生的支出包括人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指各部门各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出

联系人:陈容          联系方式:023-76628008


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