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[ 索引号 ] 115002410091387194/2023-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 秀山县涌洞镇
[ 成文日期 ] 2023-09-20 [ 发布日期 ] 2023-09-20

重庆市秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

日期:2023-09-20

秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

负责纪检、组织人事、宣传、 统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责武装工作;负责应急协调、公共服务等统筹管理;负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作;负责党委、政府其他日常工作。宣传贯彻经济发展方针政策,编制辖区经济社会发展规划、年度计划;负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理;负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作;依法管理工业企业和第三产业,指导企业生产经营、技术改造、技术培训;指导农业、林业、水利、畜牧生产;承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策;负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作;负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理;负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作;负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作;承担其他民政和社会事务管理职责。宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策;负责社会平安创建、法治创建,指导村居开展社会平安群防群治工作;负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作;负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作;负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题,及时化解矛盾,维护社会稳定。宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策;负责村镇规划编制实施,辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批(转报)工作;负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作;负责农房安全、建筑质量监督管理工作;负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生工作;协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作;承担其他规划自然资源生态环保管理职责。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动;负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作;负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作;协调税务等部门组织财政收入;承担其他财政财务管理职责。宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规;负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作;负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作;承担其他应急管理职责。承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作。承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训等;规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务;统筹旅游市场秩序,协调旅游执法管理,调处涉旅投诉纠纷,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境;指导旅游项目、旅游产品开发等工作。承担就业、再就业、农村富余劳动力转移,劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务, 搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

1.应急管理办公室。主要职责:负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作;协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通、消防等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作:承担其他应急管理职责。

2.项目办公室工作。主要职责:负责宣传贯彻执行中央、市委和县委有关针对项目建设的法规及政策,特别是招投标。负责本辖区工程建设项目的申报、立项、设计、预算、评审、招标、验收、审计和日常监管工作,及资料收集、进度统计等工作。负责组织实施乡村振兴战略相关工作。负责交通建设。包括道路硬化等工作。负责灾后重建工作。负责易地扶贫搬迁工作。协助其他涉及工程项目的科室、上级有关部门实施的工程项目协调保障工作。负责办理工程项目方面来信来访、安全稳定和党风廉政建设工作。负责有关工程项目统计工作。承办镇党委、政府交办的和对口部门相关工作。

3.文化服务中心工作。主要职责:负责承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

4.退役军人服务站。主要职责:负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、 春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。

5.平安建设办公室。主要职责:宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教方针政策;负责社会平安创建、法治创建,指导村居开展社会平安群防群治工作;负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作;负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作;负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题,及时化解矛盾,维护社会稳定。

6.农业服务中心工作。主要职责:负责承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作。

7.民政和社会事务办公室。主要职责:负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责;负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作;负责村居委自治组织建设、村公益性阵地建设等工作;承担其他民政和社会事务管理职责。

8.劳动就业和社会保障服务所。主要职责:负责承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,受社会保险经办机构的委托,负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作,负责辖区内劳动关系协调处理,受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

9.经济发展办公室。主要职责:宣传贯彻经济发展方针政策,编制辖区经济社会发展规划、年度计划,负责企业经营管理、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

10.环保规建办公室。主要职责:负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责;负责农房建设等项目的审核、审批(转报)工作;负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作;负责农房安全、建筑质量监督管理工作;负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生工作;协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作;承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

11.乡村振兴办公室。主要职责:负责宣传贯彻执行党和国家及市、县关于扶贫开发工作方针、政策和法律法规。负责制定本镇扶贫开发中长期规划和年度计划,指导村制定扶贫开发目标、任务和措施。负责做好扶贫开发档案资料。包括指导各村完善村档、户档资料,包括明白卡、手册等软件资料。负责做好动态调整工作。包括及时维护更新、修改完善扶贫国服系统和市办系统。负责落实各项扶贫政策。包括农村劳动力转移培训、产业化技能培训、扶贫小额信贷和雨露计划泛海计划等工作。负责做好扶贫资金和物资的发放、管理等工作。负责协助做好乡村扶贫开发项目的规划、协调、管理和验收工作。负责有关扶贫统计工作。承办镇党委、政府交办的和对口部门相关工作。负责涌洞镇乡村振兴工作。

12.党政办公室。主要职责:负责镇党委、政府日常事务和组织协调工作,负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台、群团以及综合协调、文秘等职责;负责机要、保密、信息、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作;负责党委、政府其他日常工作。

13.财政办公室。主要职责:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动;负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作;负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作;协调税务等部门组织财政收入;承担其他财政财务管理职责。

(三)单位构成

从预算单位构成看,涌洞镇镇人民政府本级,无二级财务独立核算机构;我镇现有行政编制21个,实有人数21人;工勤编制0个,实有人数0人;事业编制20个,实有人数20人;离休0人;退休6人。独立核算机构7个,较上年增长6个,增长原因为2022年启用预算管理一体化系统后,账务处理分为7个站所设置。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入总计4,874.26万元,支出总计4,874.26万元。收支较上年决算数减少172.08万元,下降3.4%,主要原因是2021年有其他收入950.23万元,2022年无其他收入;其次是2022年受疫情影响,有些项目未完工或未及时报账。

2.收入情况

2022年度收入合计4,339.43万元,较上年决算数减少277.27万元,下降6.0%,主要原因是2021年有其他收入950.23万元,2022年无其他收入。其中:财政拨款收入4,339.43万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余534.83万元。

3.支出情况

2022年度支出合计4,874.26万元,较上年决算增加434.89万元,增长9.8%,主要原因是.涌洞镇作为重点乡镇,项目工程较多。其中:基本支出1,030.41万元,占21.1%;项目支出3,843.85万元,占78.9%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况

2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少606.97万元,下降100%,主要原因是严格按照预算数来执行,年末不存在结余情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,339.43万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加391.56万元,增长9.9%。主要原因是涌洞镇作为重点乡镇,工程项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入4,305.11万元,较上年决算数增加758.56万元,增长21.4%。主要原因是涌洞镇作为重点乡镇,工程项目增加;人员政策性增资、保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。较年初预算数增加2,168.94万元,增长101.5%。主要原因是年初预算为基本预算支出,年中增加项目预算支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,305.11万元,较上年决算数增加646.48万元,增长17.7%。主要原因是涌洞镇镇作为重点乡镇,工程项目增加;人员政策性增资、保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。较年初预算数增加2,168.94万元,增长101.5%。主要原因是年初预算为基本预算支出,年中增加项目预算支出。

3.结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少161.49万元,下降100%,主要原因是严格按照预算数来执行,年末不存在结余情况。

4.比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出678.76万元,占15.8%,较年初预算数增加244.52万元,增长56.3%,主要原因是涌洞镇2021年作为全市乡村振兴重点帮扶乡镇,开支较大。

2)国防支出5.00万元,占0.1%,较年初预算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是我镇新增大学生参军入伍,发放入伍优待金。

3)公共安全支出7.53万元,占0.2%,较年初预算数增加7.53万元,增长%,主要原因是年中增加预算,用于平安建设经费。

4)文化旅游体育与传媒支出79.02万元,占1.8%,较年初预算数减少171.41万元,下降68.4%,主要原因是2022年受疫情影响,乡村振兴文化活动减少。

5)社会保障与就业支出855.24万元,占19.9%,较年初预算数增加160.74万元,增长23.1%,主要原因是社会救济增加、民政供养人员增加。

6)卫生健康支出56.15万元,占1.3%,较年初预算数增加19.44万元,增长53%,主要原因是受新冠疫情影响。

7)节能环保支出46.11万元,占1.1%,较年初预算数减少3.89万元,下降7.8%,主要原因是节能意识提高,积极响应过紧日子的号召。

8)城乡社区支出26.25万元,占0.6%,较年初预算数增加9.07万元,增长52.8%,主要原因是村上支出增加。

9)农林水支出2,100.66万元,占48.8%,较年初预算数增加1,518.49万元,增长260.8%,主要原因是农业扶持力度加大,乡村振兴支出增加。

10)交通运输支出6.40万元,占0.1%,较年初预算数增加6.40万元,增长100.0%,主要原因是涌洞镇中心校至川河盖公路增设错车道工程。

11)商业服务业等支出400.49万元,占9.3%,较年初预算数增加400.49万元,增长100.0%,主要原因是涌洞镇作为重点乡镇,大力支持商业服务业的发展。

12)住房保障支出36.90万元,占0.9%,较年初预算数增加0.67万元,增长1.8%,主要原因是公积金调整及政策性农村住房保险费用导致。

13)灾害防治及应急管理支出6.61万元,占0.2%,较年初预算数增加6.61万元,增长100.0%,主要原因是2022年新增灾害防治及应急管理支出。

14)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少34.71万元,下降100.0%,主要原因是积极缩减开支。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.18万元。其中:人员经费864.46万元,较上年决算数增加180.59万元,增长26.4%,主要原因是2022新增编制人数;发放公务员、事业单位、参公人员绩效及奖金等。人员经费用途主要包括工资、通讯费补助、社保及公积金的交纳等。公用经费164.72万元,较上年决算数减少47.06万元,下降22.2%,主要原因是积极缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、会议费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入34.31万元,较上年决算数减少85.61万元,下降71.4%,主要原因是.政府性基金项目减少。本年支出34.31万元,较上年决算数减少93.45万元,下降73.1%,主要原因是政府基金性项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计4.58万元,较年初预算数减少5.42万元,下降54.2%,主要原因是响应国家过紧日子的号召,积极缩减三公经费支出。较上年支出数减少5.84万元,下降56%,主要原因是响应国家过紧日子的号召,积极缩减三公经费支出。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费4.58万元,主要用于因公务开支即下队、办公等产生的公务用车的加油、维修、清洗等开支。费用支出较年初预算数减少5.42万元,下降54.2%,主要原因是响应过紧日子的号召,压缩支出。较上年支出数减少4.12万元,下降47.4%,主要原因是响应过紧日子的号召,压缩支出。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是响应过紧日子的号召,压缩支出

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.02万元,较上年决算数增加0.90万元,增长750%,主要原因是工作需要,会议费支出较上一年度增加。本年度培训费支出1.55万元,较上年决算数减少0.85万元,下降35.4%,主要原因是响应国家过紧日子的号召,积极缩减经费支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出160.95万元,主要用于开支.用于开支购置办公用品、消防器材、电脑及打印机等。机关运行经费较上年决算数增加11.33万元,增长7.6%,主要原因是本年度在编在职人员增加。机关运行经费较年初预算数增加119.95万元,增长292.56%,主要原因是部分购买办公用品、消防器材、电脑及打印机未纳入年初预算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.30万元,其中:政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.30万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对69个二级项目开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评69项,涉及资金4530.4万元。

涌洞镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

涌洞镇人民政府

部门
联系人

田国明

联系电话

自评总分
(分)

100.00

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

谋求城乡建设突破,结合《国土空间总体规划》,优化城乡发展空间。科学编制村庄建设规划,推进农村人居环境三大革命,巩固农村生活垃圾治理成果。强化精细管理,开展占道经营、车辆乱停乱放等专项整治行动,加强规划设计管理。出重拳、下猛药,坚决整治各类违法建设、违法用地,建立健全高效处置、长效管控机制。持续推进乡村振兴,按照乡村振兴发展规划,深刻领会全面实施乡村振兴战略的重要任务。乡村振兴,产业先行。注重产业发展,重点发展涌洞特色产品产业;主动对接帮扶集团、主管部门,加快推进实施项目单子,改造涌洞基础设施;持续治理农村人居环境,加大改厕力度,持续推进厕所革命。加快发展乡村产业,不断跟进项目推动,坚持建设美丽乡村。加强政府自身建设,顺应新形势、新任务、新挑战,加快推进政府自身建设,努力提升为民服务水平。坚持依法行政,科学民主决策,全面深化政务公开,主动接受人大监督、社会和舆论监督,推动行政权力在阳光下运行。不断提升执行力落实力,紧扣县委、县政府的决策部署,紧盯年度目标工作任务,紧抓经济社会发展中的难题、短板,狠抓工作落实,务求工作实效。加紧产业布局。注重引进优秀市场主体盘活涌洞整体产业发展,督促业主整地、种植进度,确保产业项目按期完工,产业资金按期支付。除明春发展贡米产业基地目标外,年底前完成6000亩产业发展目标任务,其中茶叶产业3000亩,中药材产业2000亩,油菜1000亩。以凉河、涌洞、新农为主的茶叶产业带,以楠木、川河、新农、古田、野坪为主的中药材产业带,以河坝、涌洞、古田为主的贡米产业带布局基本完成。 加快项目建设。强化项目服务,加快推进在建项目进度,力争八十步至剑刀岩公路、贡米梯田基地高标准农田建设项目、集镇风貌改造及基础设施配套项目农历年前建成投用,确保交通出行条件、农业耕作条件、集镇面貌有明显改善。加快推进储备项目前期工作,争取王家坪至川河村市政道路、龙塘河综合整治工程、水土保持项目等重点骨干项目开工建设。提前谋划2022年项目单子,主动对接定点帮扶专项、涉农整合专项,力争2022年项目落地快、开工快、竣工快。加强乡村治理。持续开展农村环境综合治理,广泛发动群众,依次推进净化、美化、亮化、绿化工作,明年底前完成全乡农村环境综合治理工作。开展卫生家庭、美化家庭、美德家庭、诚信家庭、书香家庭、文明家庭六个家庭评选,培育良好家风、文明乡风。强力推进厕所革命,采取拆除一批、改造一批的措施,力争明年上半年全面消除农村旱厕,农村家庭卫生厕所率达到100%


按年初计划,基本完成年初绩效目标,其中美丽乡村建设稳步推进,农村环境综合治理美化、亮化、绿化工作基本完成;特色农业产业已初步见成效,以河坝、涌洞、古田为主的贡米产业带布局基本完成。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

加紧产业布局

8

10

8

10


城乡建设突破

8

10

8

10


持续推进乡村振兴

8

10

8

10


发展涌洞特色产品产业

个(套)

5

20

5

20


加快项目建设

8

20

8

20


加强乡村治理

8

10

8

10


产业项目按期完工

8

10

8

10


农村环境综合治理

8

10

8

10


涌洞镇人民政府2022年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

涌洞镇2022年新农村茶叶产业路建设项目-渝财预〔202227

产业路长度

6.5

公里

10

6.5

10


100.00

产业路宽度

4

10

4

10


产业路数量

1

30

1

30


产业路建设所需成本

44

万元

10

44

10


产业可持续发展

定性

明显改善


30

1

30


全年执行数

90

%

10

100

10


2

涌洞镇2022年古田村蔬菜产地集配中心建设项目

平整和硬化烘烤房面积

263.25

平方米

40

263.25

40


100.00

加厚遮阳网

44538.22

平方米

20

44538.22

20


带动务工人数

22

30

22

30


全年执行数

90

%

10

100

10


(二)部门绩效评价情况

我单位对69个二级项目开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评69项,涉及资金4530.4万元。从评价情况来看,我乡镇绩效管理工作开展有序,并且通过工程建设项目带动乡村振兴工作的发展,带动老百姓增收。

(三)财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式:

       田国明   023-76622652


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