秀山土家族苗族自治县孝溪乡人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、乡镇基本情况
(一)乡镇综合办事机构设置
1.党政办公室。主要职责:负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责武装工作;负责应急协调、公共服务等统筹管理;负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作;负责党委、政府人大其他日常工作。
2.经济发展办公室(农环办公室)。主要职责:宣传贯彻经济发展方针政策,编制辖区经济社会发展规划、年度计划;负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作;依法管理工业企业和第三产业,指导企业生产经营、技术改造、技术培训;指导农业、林业、水利、畜牧生产;承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。
3.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策;负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作;负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理;负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作;负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作;承担其他民政和社会事务管理职责。
4.平安建设办公室。主要职责:宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策;负责社会平安创建、法治创建,指导村居开展社会平安群防群治工作;负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作;负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作;负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题,及时化解矛盾,维护社会稳定。
5.规划建设管理环保办公室。主要职责:宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策;负责村镇规划编制实施,辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批(转报)工作;负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作;负责农房安全、建筑质量监督管理工作;负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作;协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作;承担其他规划自然资源生态环保管理职责。
6.财政办公室。主要负责:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动;负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作;负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作;协调税务等部门组织财政收入;承担其他财政财务管理职责。
7.应急管理办公室。主要负责:宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规;负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作;负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作;承担其他应急管理职责。
8.扶贫办公室(项目办公室):主要负责:脱贫攻坚、项目建设;负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理。
(二)乡镇事业单位设置
1.农业服务中心。主要职责:承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作。
2.文化服务中心。主要职责:承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训等;规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务;统筹旅游市场秩序,协调旅游执法管理,调处涉旅投诉纠纷,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境;指导旅游项目、旅游产品开发等工作。
3.劳动就业和社会保障服务所。主要职责:承担就业、再就业、农村富余劳动力转移,劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。
4.退役军人服务站。主要职责:负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,405.79万元,支出总计4,405.79万元。收支较上年决算数 减少1,143.31万元、下降 20.6%,主要原因是扶贫整合产业补助项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计3,596.89万元,较上年决算数减少851.56万元,下降19.1%,主要原因是工程项目减少。其中:财政拨款收入2,706.14万元,占 75.2%;其他收入890.75万元,占24.8%。此外,年初结转和结余808.90万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,826.59万元,较上年决算数减少874.37万元,下降18.6%,主要原因是工程项目减少。其中:基本支出 1,090.01万元,占28.5%;项目支出2,736.58万元,占71.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余579.21万元,较上年决算数减少268.93万元,下降31.7%,主要原因是工程项目完工验收,支付率高。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,128.93万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,040.91万 元,下降25%。主要原因是工程项目减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,692.90万元,较上年决算数减少1,153.98万元,下降30%。主要原因是扶贫整合产业补助项目减少。较年初预算数 增加914.17万元,增长51.4%。主要原因是2020年全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚的收官之年,加大了对贫困对象的生活保障投入。此外,年初财政拨款结转和结余402.50万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,838.94万元,较上年决算数减少866.58万元,下降23.4%。主要原因是工程项目减少。较年初预算数 增加657.71万 元,增长30.2%。主要原因2020年全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚的收官之年,加大了对贫困对象的生活保障投入。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余256.46万元,较上年决算数减少179.41万元,下降41.2%,主要原因是脱贫攻坚项目相继完成,工程验收完工。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出650.20万元,占22.9%,较年初预算数减少142.85万 元,下降18%,主要原因是有效控制支出。
(2)公共安全支出5.85万元,占0.2%,较年初预算数增加2.88万 元,增长97%,主要原因是调整年初预算。
(3)科学技术支出45.17万元,占1.6%,较年初预算数增加18.21万 元,增长67.4%,主要原因是调整年初预算。
(4)文化旅游体育与传媒支出65.22万元,占2.3%,较年初预算数增加35.20万 元,增长117.3%,主要原因调整年初预算。
(5)社会保障与就业支出820.65万元,占28.9%,较年初预算数增加174.39万 元,增长27%,主要原因是调整年初预算。
(6)卫生健康支出95.60万元,占3.4%,较年初预算数增加39.01万 元,增长68.9%,主要原因是调整年初预算。
(7)节能环保支出118.73万元,占4.2%,较年初预算数减少20.82万 元,下降14.9%,主要原因是调整年初预算。
(8)城乡社区支出3.00万元,占0.1%,较年初预算数减少5.00万 元,下降62.5%,主要原因是调整年初预算。
(9)农林水支出771.63万元,占27.2%,较年初预算数增加369.47万 元,增长91.9%,主要原因是调整年初预算。
(10)交通运输支出215.02万元,占7.6%,较年初预算数增加185.02万 元,增长616.7%,主要原因是调整年初预算。
(11)住房保障支出45.31万元,占1.6%,较年初预算数增加2.21万 元,增长5.1%,主要原因是调整年初预算。
(12)灾害防治及应急管理支出2.11万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是调整年初预算。
(13)其他支出0.46万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是调整年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,090.01万元。其中:人员经费936.26万元,较上年决算数增加38.67万 元,增长4.3%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。公用经费153.75万元,较上年决算数减少22.52万元,下降12.8%,主要原因是巩固扶贫工作的相继完成以及办公费、印刷费、水电费的减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余20.29万元,年末结转结余13.24万元。本年收入13.24万元,较上年决算数减少7.43万元,下降35.9%,主要原因是城乡社区支出、彩票公益金收入减少。本年支出20.29万元,较上年决算数增加12.24万元,增长152%,主要原因是收入减少了,但城乡社区支出及彩票公益金支出未减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是用于本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.29万元,较年初预算数减少10.71万元,下降76.5%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求严格控制三公经费。 较上年支出数减少2.08万 元,下降38.7%,主要原因是强化公务接待管理,严格遵守、控制开支范围及标准。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.29万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.71万元,下降45.2%,主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约、从严压缩三公经费的相关要求。较上年支出数减少2.08万元,下降38.7%,主要原因是脱贫攻坚项目较上年投入减少,项目监管验收等用车需求减少,燃油和维修等费用减少,导致公务车运行维护费较去年有所减少。
公务接待费0.00万元,主要用于接待相关本门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.00万元,下降100%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围的标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.65万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出133.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少42.52万元,下降24.1%,主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约的要求、严格控制机关开支。
本年度会议费支出2.37万元,较上年决算数增加0.17万元,增长7.7%,主要原因是防控疫情工作会议的需要。本年度培训费支出 1.06万元,较上年决算数减少3.97万元,下降78.9%,主要原因是新冠病毒疫情期间提倡线下培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额196.61万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出196.61万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额196.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 196.61万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购易地扶贫搬迁安置区油茶产业配套设施。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评项,涉及资金100万元;从评价情况来看,项目按照年初计划有序进行并使得当地人居环境得到改善,提升居民满意度。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
项目绩效目标自评表(2020年度) |
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项目名称 |
秀山县孝溪乡中心村余家坟组人居环境改造 |
项目负责人及联系电话 |
陈铭 18996997343 | |||||||||
主管部门 |
县农业农村委 |
实施单位 |
孝溪乡人民政府 | |||||||||
资金情况 |
全年预算值 |
全年完成值 | ||||||||||
项目资金总额: |
100 |
75.3 | ||||||||||
其中:财政拨款 |
100 |
75.3 | ||||||||||
其他资金 |
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总 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||||
申报目标:项目实施后将改善人居环境;项目实施后将受益52户192人,其中建卡贫困户3户17人 |
完成目标情况:项目实施后将改善人居环境;项目实施后将受益52户192人,其中建卡贫困户3户17人 | |||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
申报指标值 |
全年实际完成值 |
完成比例 |
指标权重 |
未完成原因 | |||
产出指标 |
数量指标 |
补助粮食作物种植面积 |
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补助瓜果蔬菜种植面积 |
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补助苗木花卉种植面积 |
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补助中药材种植面积 |
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补助茶叶种植面积 |
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补助家畜家禽养殖数量 |
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有机、绿色和地理标志农产品种植加工数(≥**公斤) |
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科技服务、技术指导和农业科技培训人数(≥**人次) |
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引进科技人才数量(≥**人) |
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推广示范新品种、新技术、新成果数量(≥**项) |
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高标准农田建设面积(≥**亩) |
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发展高效节水灌溉面积(≥**亩) |
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新增贫困村硬化路里程( ≥**公里 ) |
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贫困村新建改建田间作业道路里程 |
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贫困村人居环境整治个数 |
15 |
1个 |
1个 |
100% |
15 |
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改厕(含化粪池) |
0 |
15户 |
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庭院及步道硬化 |
10 |
1100平方米 |
1100平方米 |
100% |
10 |
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铺设污水管网 |
10 |
400米 |
800米 |
200% |
10 |
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修排水沟 |
0 |
70米 |
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砌堡坎 |
5 |
500立方米 |
600立方米 |
120% |
5 |
|||||||
花池及绿化 |
0 |
400平方米 |
0 |
0% |
5 |
负面清单 | ||||||
青石板铺设 |
0 |
1100平方米 |
0 |
0% |
5 |
负面清单 | ||||||
...... |
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质量指标 |
种植作物成活率(≥**%) |
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养殖动物成活率(≥**%) |
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丘陵区生产道路通达度(≥**%) |
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项目验收合格率(≥**%) |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|||||||
技术培训合格率(≥**%) |
||||||||||||
时效指标 |
项目(工程)完成及时率(≥**%) |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
||||||
...... |
||||||||||||
成本指标 |
道路补助标准(**万元/公里) |
|||||||||||
高标准农田建设项目亩均补助标准(**元) |
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作物种植补助标准 |
||||||||||||
养殖补助标准 |
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庭院及步道1100平方米 |
300元/平方米 |
8万元 |
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铺设污水管网800米 |
300元/米 |
11万元 |
||||||||||
改厕(含化粪池)15户 |
10000元/户 |
20万元 |
||||||||||
修排水沟75米 |
250元/米 |
1.5万元 |
||||||||||
砌堡坎600立方米 |
400元/立方米 |
28万元 |
||||||||||
...... |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
特色产业产值(≥**万元) |
||||||||||
特色产业产值同比增长率(≥**%) |
||||||||||||
特色产业产值占地区生产总值的比重(≥**%) |
||||||||||||
农业科技带动增加产业产值(≥**万元) |
||||||||||||
★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元) |
||||||||||||
新增粮食和其他作物产能(≥**万公斤) |
||||||||||||
新增()主要农产品加工能力(≥**万公斤) |
||||||||||||
...... |
||||||||||||
社会效益 |
★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人) |
5 |
17 |
17 |
100% |
5 |
||||||
★★★特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人) |
||||||||||||
受益农户人口数(≥**人) |
5 |
192 |
192 |
100% |
5 |
|||||||
带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人) |
||||||||||||
特色产业品牌市场占有率(≥**%) |
||||||||||||
...... |
||||||||||||
生态效益 |
改善耕地面积(**亩) |
|||||||||||
畜禽粪污综合利用率(%) |
||||||||||||
耕地质量(比上年提高) |
||||||||||||
农业面源污染(比上年减少) |
||||||||||||
水资源利用率(比上年提高) |
||||||||||||
...... |
||||||||||||
可持续影响指标 |
工程寿命(≥**年) |
50 |
50 |
|||||||||
...... |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象 |
受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%) |
5 |
100 |
100 |
100% |
5 |
|||||
农业经营主体满意度(≥**%) |
5 |
100 |
100 |
100% |
5 |
|||||||
受益群众满意度(≥**%) |
5 |
100 |
100 |
100% |
5 |
|||||||
受益乡镇、村满意度(≥**%) |
5 |
100 |
100 |
100% |
5 |
|||||||
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度(≥**%) |
||||||||||||
采用新品种、新技术、新成果农户满意度(≥**%) |
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自评结论: |
优 |
得分合计:90 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-76605005
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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