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  • [ 索号 ]
  • 115002410091390258/2024-00009
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-07
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-07
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县平凯街道
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处本级2024年部门预算公开说明
日期:2024-02-07
     一、单位基本情况

(一)职能职责

1.党政办公室。主要负责街道党工委、办事处日常事务和组织协调工作,负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责,负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。

(二)单位构成

本部门由1个机构构成。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数2258.44万元,其中:一般公共预算拨款1306.62万元,政府性基金预算拨款110万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转841.82万元。收入较去年增加213.11万元,主要原因是在编人员较上年增加2个,相应的人员及公用经费增加以及特定目标类项目较上年增多。

(二)支出预算2024年年初预算数2258.44万元,其中:一般公共服务支出852.5万元,公共安全支出111.04万元,社会保障和就业支出212.3万元,卫生健康支出62.56万元,节能环保支出26.18万元,城乡社区支出110.75万元,农林水支出725.11万元,自然资源海洋气象等支出0.17万元,住房保障支出71.31万元,灾害防治及应急管理支出38.38万元,其他支出48.13万元,结转下年0万元。支出较去年增加213.11万元,主要原因是基本支出增加55.98万元,项目支出增加157.13万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2100.31万元(其中:上年结转793.69万元),一般公共预算财政拨款支出2070.8万元,比2023年增加94.51万元。其中:基本支出1151.49万元,比2023年增加83.53万元,主要原因是在编人员较上年增加2个,主要用于人员工资福利和公用经费开支;项目支出919.31万元,比2023年增加10.98万元,主要原因是本级一般公共预算特定目标类项目较上年增加。

2024年政府性基金预算收入158.13万元(其中:上年结转48.13万元),政府性基金预算支出158.13万元,比2023年增加146.14万元,其中项目支出158.13万元,比2023年增加146.14万元,主要原因是政府性基金特定目标类项目较上年增多。

四、“三公”经费情况说明

2024三公经费预算13.5万元,比2023年减少15万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元;公务接待费0万元,比2023年减少0万元;公务用车运行维护费13.5万元,比2023年减少1.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制三公经费;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费115.24万元,比上年增加9.15万元,主要原因是在编人员较上年增加5个,相应的人员公用开支增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1077.45万元。

(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人:杨洪      联系方式:023-76865211

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