一、单位基本情况
平凯街道位于秀山县城南,由原平凯、莲花、官桥、官舟四个乡镇合并而成,幅员面积110.05平方公里,辖9个村,11个社区,147个村(居)民小组,户籍有15851户47573人,耕地面积5.4万亩,林地面积9万余亩,森林覆盖率55%。
(一)机构设置职能职责。
1.党政办公室。主要负责街道党工委、办事处日常事务 和组织协调工作,负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责,负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。
2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、 组织人事、机构编制、群团等工作。
3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。
4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。
5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管 理等职责。
8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理,协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。
9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或部门委托承担的各项行政执法权;协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。
10.人大工委办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务,起草编写主席团文件、材料,会议准备、人代会筹备,资料立卷归档和保密工作。
11.政协委员工作室。负责上级政协及其常委会会议决议决定的贯彻落实;做好各级政协委员提案督办落实工作;及时、准确、全面地反映社情民意,提出意见和建议,为党委、政府科学决策提供参考依据。
12.社区事务服务中心。主要承担贯彻执行上级有关村(社区)建设服务政策,制定并组织实施村(社区)服务总 体规划和年度计划,指导社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。
13.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。
14.劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,受社会保险经办机构的委托,负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作,负责辖区内劳动关系协调处理,受理劳动保障监察 案件举报投诉和初步调查处理等工作。
15.退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一 服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、 春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。
16.综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托,行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城 市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。
17.农业服务中心。主要承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作。
(二)单位构成。
独立核算机构1个,无变化。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数 3835.31 万元,其中:一般公共预算拨款 3835.31万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。收入较去年增加 0 万元,经费拨款增加 0 万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数 3835.31万元,其中:一般公共服务 915.59万元,文化旅游体育与传媒支出68.19万元,社会保障和就业支出 1514.22万元,卫生健康支出88.05万元,城乡社区支出56.95,农林水支出1070.04万元,节能环保支出50万元,住房保障支出72.27万元。支出较去年减少141.88万元,主要是基本支出减少155.77万元,项目支出增加 13.89万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入 3835.31 万元,一般公共预算财政拨款支出 3835.31 万元,比2021年增加 141.88万元。其中:基本支出1596.5 万元,比2021年减少 155.77万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 2238.81 万元,比2021年增加 13.89万元,主要原因是农林水支出增加,主要用于民生、环保、农林水等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 15 万元,比2021年减少10万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2021年减少(或增加) 万元;公务接待费 0 万元,比2021年减少 0万元;公务用车运行维护费 15万元,比2021年减少 10万元;公务用车购置费 0 万元,比2021年减少(或增加) 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 165.16万元,比上年减少 88.59万元,主要原因为切实落实政府“过紧日子”的要求,压缩公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.45万元:政府采购货物预算 2.45万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2145.8万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车2 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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