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  • [ 索号 ]
  • 115002410091390258/2024-00046
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-08
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-08
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县平凯街道
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处2023年度决算公开说明
日期:2024-10-08

重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处2023年度决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

平凯街道办事处是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作,承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

9.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 11.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会综合治理工作。

12.稳步推进扶贫攻坚工作,认真抓好2020年脱贫攻坚工作各项任务。

13.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置       

统一设置综合办事机构(8个):

1.党政办公室。主要负责街道党工委、办事处日常事务和组织协调工作,负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责,负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。

3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理,协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

其他办事机构:

1.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或部门委托承担的各项行政执法权;协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

2.人大工委办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务,起草编写主席团文件、材料,会议准备、人代会筹备,资料立卷归档和保密工作。

3.政协委员工作室。负责上级政协及其常委会会议决议决定的贯彻落实;做好各级政协委员提案督办落实工作;及时、准确、全面地反映社情民意,提出意见和建议,为党委、政府科学决策提供参考依据。纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

统一设置街道事业站所(6个):

1.社区事务服务中心。主要承担贯彻执行上级有关村(社区)建设服务政策,制定并组织实施村(社区)服务总体规划和年度计划,指导社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,受社会保险经办机构的委托,负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作,负责辖区内劳动关系协调处理,受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

4.退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。

5.综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托,行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

6.农业服务中心。主要承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监督、农业综合服务等工作。

机关人员编制数行政47(其中公务员编制44人,工勤人员3)。年末实有行政人员36人,(其中公务员33人,工勤人员3)。事业编制39人(其中有5人为参公管理人员),年末实有人数为33人(其中有4人为参公管理人员)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2023年度收入总计5203.08万元,支出总计5203.08万元。收支较上年决算数减少1394.62万元,下降21.14%,主要原因是2023年度较上年一般公共预算财政拨款收入减少。

2.收入情况2023年度收入合计4960.28万元,较上年决算数减少976.68万元,下降16.45%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少。其中:财政拨款收入4960.28万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余242.80万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5203.08万元,较上年决算数减少1394.62万元,下降21.14%,主要原因是项目支出较去年减少。其中:基本支出1990.40万元,占38.25%;项目支出3212.68万元,占61.75%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况2023年度年末结转和结余0.00万元,主要原因是2023年预算内资金支付效率高,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5203.08万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少733.88万元,下降12.36%。主要原因是本年度城乡社区支出、文化旅游体育与传媒支出等减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况2023年度一般公共预算财政拨款收入4675.47万元,较上年决算数减少1198.49万元,下降20.40%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少。较年初预算数增加1995.21万元,增长74.44%。主要原因是部分农林水预算与基础设施、生产发展等未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余233.80万元。

2.支出情况2023年度一般公共预算财政拨款支出4909.27万元,较上年决算数减少964.69万元,下降16.42%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加1190.13万元,增长32.00%。主要原因是部分农林水预算与卫生健康支出、城乡社区支出等未纳入年初预算。

3.结转结余情况2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是2023年预算内资金支付效率高,无结余。

4.比较情况本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出967.33万元,占19.70%,较年初预算数增加50.25万元,增长5.48%,主要原因是人员增加。

2)国防支出5.00万元,占0.10%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.00%,主要是用于民兵相关办公支出。

3)公共安全支出13.68万元,占0.28%,较年初预算数增加12.42万元,增长985.71%,主要原因是年中追加安排了平安建设经费,用于社区治安巡逻开支。

4)文化旅游体育与传媒支出60.85万元,占1.24%,较年初预算数减少11.90万元,下降16.36%,主要原因是文化经费支出减少。

5)社会保障与就业支出530.22万元,占10.80%,较年初预算数减少16.26万元,下降2.98%,主要原因是除了最初的人员经费预算以及单位人员的医疗保险预算以外部分,困难救济人员和贫困人员外出务工差旅专项补贴未纳入预算开支。

6)卫生健康支出181.35万元,占3.69%,较年初预算数增加104.62万元,增长136.35%,主要原因是部门开展提高贫困人口医疗救助水平工作,保障民生。

7)节能环保支出45.71万元,占0.93%,较年初预算数减少191.43万元,下降80.72%,主要原因是厉行节约,减少开支。

8)城乡社区支出205.87万元,占4.19%,较年初预算数增加101.39万元,增长97.04%,主要原因是人员政策性增资。

9)农林水支出2517.89万元,占51.29%,较年初预算数增加895.29万元,增长55.18%,主要原因是加大对农村基础设施建设,以及增加农村扶贫产业项目。

10)自然资源海洋气象等支出219.96万元,占4.48%,较年初预算数增加219.96万元,增长100.00%,主要原因是自然资源海洋气象等支出年初未纳入预算。

11)住房保障支出150.27万元,占3.06%,较年初预算数增加28.56万元,增长23.47%,主要原因是人员增减变动。

12)灾害防治及应急管理支出11.14万元,占0.23%,较年初预算数减少7.77万元,下降41.09%,主要原因是严格按照年初预算执行。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1990.40万元。其中:人员经费1771.93万元,较上年决算数增加14.59万元,增长0.83%,主要原因是人员政策性增资,新增在职在编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等方面。公用经费218.47万元,较上年决算数减少28.25万元,下降11.45%,主要原因是创建节约型政府,减少公用开支。公用经费用途主要包括办公费、会议费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余9.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入284.81万元,较上年决算数增加221.80万元,增长352.01%,主要原因是本年度政府性基金收入增加。本年支出293.81万元,较上年决算数增加230.80万元,增长366.29%,主要原因是资金支付效率提高。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计9.97万元,较年初预算数减少5.03万元,下降33.53%,主要原因是创建节约型政府,减少公用开支。较上年支出数减少3.79万元,下降27.54%,主要原因是创建节约型政府,减少公用开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费9.97万元,主要用于公务车维修、加油等方面,费用支出较年初预算数减少5.03万元,下降33.53%,主要原因是创建节约型政府,减少公用开支。较上年支出数减少3.79万元,下降27.54%,主要原因是创建节约型政府,减少公用开支。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.45万元,下降100.00%,主要原因是本年度会议开支减少。本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数减少7.26万元,下降95.90%,主要原因是本年度培训开支减少。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出157.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。机关运行经费较上年支出数增加11.26万元,增长7.67%,主要原因是水电费上涨、物价上涨导致办公用品等开支增加、旧办公桌椅电脑换新较多。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

1.根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评,其中以填表自评形式开展自评152项,涉及财政拨款项目支出资金3212.68万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了我单位各项目基本达到预期绩效目标。

1.部门整体绩效自评表

平凯街道办事处2023年度部门整体绩效自评表

主管部门:

平凯街道办事处

部门编码:


自评总分:

98.47

部门联系人:

曹中

联系电话:

76865211


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

37,311,306.48

61,372,627.19

52,030,806.39




其中:财政拨款

37,311,306.48

61,372,627.19

52,030,806.39

84.77

10.00

8.47

一般公共预算

37,191,374.48

57,953,221.48

49,092,713.68

84.71




当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行街道年度财政预算,监督街道单位预算执行,编制财政决算;

2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我单位在职职工、退休职工、选派大学生、退伍士兵、以及遗属人员补贴发放的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;

3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;

4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;

5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。

6、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。

7、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,按时发放街道秩序维护人员的工资,维护各社区村居环境的卫生。

8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

1、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行街道年度财政预算,监督街道单位预算执行,编制财政决算;

2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我单位在职职工、退休职工、选派大学生、退伍士兵、以及遗属人员补贴发放的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;

3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;

4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;

5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。

6、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。

7、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,按时发放街道秩序维护人员的工资,维护各社区村居环境的卫生。

8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

1、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行街道年度财政预算,监督街道单位预算执行,编制财政决算;

2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我单位在职职工、退休职工、选派大学生、退伍士兵、以及遗属人员补贴发放的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;

3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;

4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;

5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。

6、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。

7、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,按时发放街道秩序维护人员的工资,维护各社区村居环境的卫生。

8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

服务群众办事工作人员数量

73

73

0

100

20

20


国库集中支付资金支付完成率

%

90

90

0

100

20

20


全年预算支出执行率

%

90

90

0

100

20

20


提高居民办事效率

定性

1

0

100

20

20


群众满意度

%

95

95

0

100

20

20


总体说明























2.项目支出绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表

序号

项目名称:

指标名称

指标性质

指标值

全年
完成值

偏离
度(%

得分
系数(%

指标
权重

指标得分

说明

自评总分:

1

平凯街道2023年莲花社区油茶管护项目(叶通贤第五年)--渝财农〔2022155

管护油茶基地面积

90

90

0

100

20

20


100.00

验收合格率

90

90

0

100

40

40


达产后亩产值

90

90

0

100

20

20


环保支出受益人口数

100

100

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:吴曼023-76865120


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,675.47

一、一般公共服务支出

967.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

284.81

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

5.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

13.68

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

60.85

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

530.22



九、卫生健康支出

181.35



十、节能环保支出

45.71



十一、城乡社区支出

406.84



十二、农林水支出

2,544.86



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

219.96



十九、住房保障支出

150.27



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

11.14



二十三、其他支出

65.87



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,960.28

本年支出合计

5,203.08

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

242.80

年末结转和结余


总计

5,203.08

总计

5,203.08

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处








公开02表









单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费





合计

4,960.28

4,960.28








201

一般公共服务支出

967.33

967.33








20101

人大事务

59.02

59.02








2010101

行政运行

56.00

56.00








2010108

代表工作

3.02

3.02








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

844.22

844.22








2010301

行政运行

832.04

832.04








2010302

一般行政管理事务

12.18

12.18








20106

财政事务

52.45

52.45








2010601

行政运行

52.45

52.45








20132

组织事务

11.65

11.65








2013202

一般行政管理事务

11.65

11.65








203

国防支出

5.00

5.00








20306

国防动员

5.00

5.00








2030607

民兵

5.00

5.00








204

公共安全支出

13.68

13.68








20402

公安

0.96

0.96








2040299

其他公安支出

0.96

0.96








20499

其他公共安全支出

12.72

12.72








2049999

其他公共安全支出

12.72

12.72








207

文化旅游体育与传媒支出

60.85

60.85








20701

文化和旅游

60.85

60.85








2070109

群众文化

54.80

54.80








2070199

其他文化和旅游支出

6.05

6.05








208

社会保障和就业支出

530.22

530.22








20801

人力资源和社会保障管理事务

63.45

63.45








2080109

社会保险经办机构

63.45

63.45








20802

民政管理事务

1.00

1.00








2080299

其他民政管理事务支出

1.00

1.00








20805

行政事业单位养老支出

332.30

332.30








2080501

行政单位离退休

82.64

82.64








2080502

事业单位离退休

41.36

41.36








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.02

142.02








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.28

66.28








20808

抚恤

42.26

42.26








2080805

义务兵优待

42.26

42.26








20810

社会福利

43.00

43.00








2081006

养老服务

43.00

43.00








20811

残疾人事业

13.26

13.26








2081199

其他残疾人事业支出

13.26

13.26








20821

特困人员救助供养

10.06

10.06








2082102

农村特困人员救助供养支出

10.06

10.06








20828

退役军人管理事务

24.89

24.89








2082850

事业运行

24.53

24.53








2082899

其他退役军人事务管理支出

0.36

0.36








210

卫生健康支出

181.35

181.35








21004

公共卫生

111.56

111.56








2100410

突发公共卫生事件应急处理

108.31

108.31








2100499

其他公共卫生支出

3.24

3.24








21011

行政事业单位医疗

64.11

64.11








2101101

行政单位医疗

38.03

38.03








2101102

事业单位医疗

26.08

26.08








21015

医疗保障管理事务

5.68

5.68








2101505

医疗保障政策管理

5.68

5.68








211

节能环保支出

45.71

45.71








21104

自然生态保护

2.98

2.98








2110404

生物及物种资源保护

2.98

2.98








21199

其他节能环保支出

42.73

42.73








2119999

其他节能环保支出

42.73

42.73








212

城乡社区支出

406.84

406.84








21201

城乡社区管理事务

49.68

49.68








2120199

其他城乡社区管理事务支出

49.68

49.68








21205

城乡社区环境卫生

2.94

2.94








2120501

城乡社区环境卫生

2.94

2.94








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

150.00

150.00








2120802

土地开发支出

150.00

150.00








21213

城市基础设施配套费安排的支出

50.97

50.97








2121301

城市公共设施

1.86

1.86








2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

49.11

49.11








21299

其他城乡社区支出

153.25

153.25








2129999

其他城乡社区支出

153.25

153.25








213

农林水支出

2,326.92

2,326.92








21301

农业农村

472.81

472.81








2130104

事业运行

304.58

304.58








2130122

农业生产发展

130.89

130.89








2130135

农业资源保护修复与利用

37.34

37.34








21302

林业和草原

105.74

105.74








2130205

森林资源培育

8.72

8.72








2130209

森林生态效益补偿

1.00

1.00








2130234

林业草原防灾减灾

78.80

78.80








2130299

其他林业和草原支出

17.22

17.22








21303

水利

67.06

67.06








2130305

水利工程建设

36.28

36.28








2130314

防汛

0.59

0.59








2130315

抗旱

3.81

3.81








2130319

江河湖库水系综合整治

24.55

24.55








2130399

其他水利支出

1.82

1.82








21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

994.86

994.86








2130504

农村基础设施建设

96.60

96.60








2130505

生产发展

582.97

582.97








2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

315.28

315.28








21307

农村综合改革

640.76

640.76








2130705

对村民委员会和村党支部的补助

640.76

640.76








21366

大中型水库库区基金安排的支出

26.97

26.97








2136601

基础设施建设和经济发展

26.97

26.97








21399

其他农林水支出

18.72

18.72








2139999

其他农林水支出

18.72

18.72








220

自然资源海洋气象等支出

204.10

204.10








22001

自然资源事务

204.10

204.10








2200106

自然资源利用与保护

204.10

204.10








221

住房保障支出

150.27

150.27








22101

保障性安居工程支出

25.73

25.73








2210105

农村危房改造

25.73

25.73








22102

住房改革支出

124.54

124.54








2210201

住房公积金

124.54

124.54








224

灾害防治及应急管理支出

11.14

11.14








22401

应急管理事务

0.80

0.80








2240108

应急救援

0.80

0.80








22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.73

9.73








2240703

自然灾害救灾补助

0.82

0.82








2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.91

8.91








22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.62

0.62








2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.62

0.62








229

其他支出

56.87

56.87








22960

彩票公益金安排的支出

56.87

56.87








2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

54.21

54.21








2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.66

2.66








备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表


公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处






公开03表







单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)





合计

5,203.08

1,990.40

3,212.68





201

一般公共服务支出

967.33

940.49

26.84





20101

人大事务

59.02

56.00

3.02





2010101

行政运行

56.00

56.00






2010108

代表工作

3.02


3.02





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

844.22

832.04

12.18





2010301

行政运行

832.04

832.04






2010302

一般行政管理事务

12.18


12.18





20106

财政事务

52.45

52.45






2010601

行政运行

52.45

52.45






20132

组织事务

11.65


11.65





2013202

一般行政管理事务

11.65


11.65





203

国防支出

5.00


5.00





20306

国防动员

5.00


5.00





2030607

民兵

5.00


5.00





204

公共安全支出

13.68


13.68





20402

公安

0.96


0.96





2040299

其他公安支出

0.96


0.96





20499

其他公共安全支出

12.72


12.72





2049999

其他公共安全支出

12.72


12.72





207

文化旅游体育与传媒支出

60.85

54.80

6.05





20701

文化和旅游

60.85

54.80

6.05





2070109

群众文化

54.80

54.80






2070199

其他文化和旅游支出

6.05


6.05





208

社会保障和就业支出

530.22

420.28

109.94





20801

人力资源和社会保障管理事务

63.45

63.45






2080109

社会保险经办机构

63.45

63.45






20802

民政管理事务

1.00


1.00





2080299

其他民政管理事务支出

1.00


1.00





20805

行政事业单位养老支出

332.30

332.30






2080501

行政单位离退休

82.64

82.64






2080502

事业单位离退休

41.36

41.36






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.02

142.02






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.28

66.28






20808

抚恤

42.26


42.26





2080805

义务兵优待

42.26


42.26





20810

社会福利

43.00


43.00





2081006

养老服务

43.00


43.00





20811

残疾人事业

13.26


13.26





2081199

其他残疾人事业支出

13.26


13.26





20821

特困人员救助供养

10.06


10.06





2082102

农村特困人员救助供养支出

10.06


10.06





20828

退役军人管理事务

24.89

24.53

0.36





2082850

事业运行

24.53

24.53






2082899

其他退役军人事务管理支出

0.36


0.36





210

卫生健康支出

181.35

67.05

114.30





21004

公共卫生

111.56

2.94

108.62





2100410

突发公共卫生事件应急处理

108.31


108.31





2100499

其他公共卫生支出

3.24

2.94

0.30





21011

行政事业单位医疗

64.11

64.11






2101101

行政单位医疗

38.03

38.03






2101102

事业单位医疗

26.08

26.08






21015

医疗保障管理事务

5.68


5.68





2101505

医疗保障政策管理

5.68


5.68





211

节能环保支出

45.71

28.98

16.73





21104

自然生态保护

2.98


2.98





2110404

生物及物种资源保护

2.98


2.98





21199

其他节能环保支出

42.73

28.98

13.75





2119999

其他节能环保支出

42.73

28.98

13.75





212

城乡社区支出

406.84

49.68

357.16





21201

城乡社区管理事务

49.68

49.68






2120199

其他城乡社区管理事务支出

49.68

49.68






21205

城乡社区环境卫生

2.94


2.94





2120501

城乡社区环境卫生

2.94


2.94





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

150.00


150.00





2120802

土地开发支出

150.00


150.00





21213

城市基础设施配套费安排的支出

50.97


50.97





2121301

城市公共设施

1.86


1.86





2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

49.11


49.11





21299

其他城乡社区支出

153.25


153.25





2129999

其他城乡社区支出

153.25


153.25





213

农林水支出

2,544.86

304.58

2,240.28





21301

农业农村

491.00

304.58

186.42





2130104

事业运行

304.58

304.58






2130122

农业生产发展

130.89


130.89





2130135

农业资源保护修复与利用

37.34


37.34





2130199

其他农业农村支出

18.19


18.19





21302

林业和草原

215.49


215.49





2130205

森林资源培育

8.72


8.72





2130209

森林生态效益补偿

1.00


1.00





2130234

林业草原防灾减灾

78.80


78.80





2130299

其他林业和草原支出

126.98


126.98





21303

水利

67.06


67.06





2130305

水利工程建设

36.28


36.28





2130314

防汛

0.59


0.59





2130315

抗旱

3.81


3.81





2130319

江河湖库水系综合整治

24.55


24.55





2130399

其他水利支出

1.82


1.82





21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,084.86


1,084.86





2130504

农村基础设施建设

96.60


96.60





2130505

生产发展

672.97


672.97





2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

315.28


315.28





21307

农村综合改革

640.76


640.76





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

640.76


640.76





21366

大中型水库库区基金安排的支出

26.97


26.97





2136601

基础设施建设和经济发展

26.97


26.97





21399

其他农林水支出

18.72


18.72





2139999

其他农林水支出

18.72


18.72





220

自然资源海洋气象等支出

219.96


219.96





22001

自然资源事务

219.96


219.96





2200106

自然资源利用与保护

219.96


219.96





221

住房保障支出

150.27

124.54

25.73





22101

保障性安居工程支出

25.73


25.73





2210105

农村危房改造

25.73


25.73





22102

住房改革支出

124.54

124.54






2210201

住房公积金

124.54

124.54






224

灾害防治及应急管理支出

11.14


11.14





22401

应急管理事务

0.80


0.80





2240108

应急救援

0.80


0.80





22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.73


9.73





2240703

自然灾害救灾补助

0.82


0.82





2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.91


8.91





22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.62


0.62





2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.62


0.62





229

其他支出

65.87


65.87





22960

彩票公益金安排的支出

65.87


65.87





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

63.21


63.21





2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.66


2.66





备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

公开部门:  重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处





公开04表





单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,675.47

一、一般公共服务支出

967.33

967.33



二、政府性基金预算财政拨款

284.81

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

5.00

5.00





四、公共安全支出

13.68

13.68





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

60.85

60.85





八、社会保障和就业支出

530.22

530.22





九、卫生健康支出

181.35

181.35





十、节能环保支出

45.71

45.71





十一、城乡社区支出

406.84

205.87

200.97




十二、农林水支出

2,544.86

2,517.89

26.97




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

219.96

219.96





十九、住房保障支出

150.27

150.27





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

11.14

11.14





二十三、其他支出

65.87


65.87




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,960.28

本年支出合计

5,203.08

4,909.27

293.81


年初财政拨款结转和结余

242.80

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

233.80






政府性基金预算财政拨款

9.00






国有资本经营预算财政拨款







总计

5,203.08

总计

5,203.08

4,909.27

293.81


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处



公开05表




单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

4,909.27

1,990.40

2,918.87


201

一般公共服务支出

967.33

940.49

26.84


20101

人大事务

59.02

56.00

3.02


2010101

行政运行

56.00

56.00



2010108

代表工作

3.02


3.02


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

844.22

832.04

12.18


2010301

行政运行

832.04

832.04



2010302

一般行政管理事务

12.18


12.18


20106

财政事务

52.45

52.45



2010601

行政运行

52.45

52.45



20132

组织事务

11.65


11.65


2013202

一般行政管理事务

11.65


11.65


203

国防支出

5.00


5.00


20306

国防动员

5.00


5.00


2030607

民兵

5.00


5.00


204

公共安全支出

13.68


13.68


20402

公安

0.96


0.96


2040299

其他公安支出

0.96


0.96


20499

其他公共安全支出

12.72


12.72


2049999

其他公共安全支出

12.72


12.72


207

文化旅游体育与传媒支出

60.85

54.80

6.05


20701

文化和旅游

60.85

54.80

6.05


2070109

群众文化

54.80

54.80



2070199

其他文化和旅游支出

6.05


6.05


208

社会保障和就业支出

530.22

420.28

109.94


20801

人力资源和社会保障管理事务

63.45

63.45



2080109

社会保险经办机构

63.45

63.45



20802

民政管理事务

1.00


1.00


2080299

其他民政管理事务支出

1.00


1.00


20805

行政事业单位养老支出

332.30

332.30



2080501

行政单位离退休

82.64

82.64



2080502

事业单位离退休

41.36

41.36



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.02

142.02



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.28

66.28



20808

抚恤

42.26


42.26


2080805

义务兵优待

42.26


42.26


20810

社会福利

43.00


43.00


2081006

养老服务

43.00


43.00


20811

残疾人事业

13.26


13.26


2081199

其他残疾人事业支出

13.26


13.26


20821

特困人员救助供养

10.06


10.06


2082102

农村特困人员救助供养支出

10.06


10.06


20828

退役军人管理事务

24.89

24.53

0.36


2082850

事业运行

24.53

24.53



2082899

其他退役军人事务管理支出

0.36


0.36


210

卫生健康支出

181.35

67.05

114.30


21004

公共卫生

111.56

2.94

108.62


2100410

突发公共卫生事件应急处理

108.31


108.31


2100499

其他公共卫生支出

3.24

2.94

0.30


21011

行政事业单位医疗

64.11

64.11



2101101

行政单位医疗

38.03

38.03



2101102

事业单位医疗

26.08

26.08



21015

医疗保障管理事务

5.68


5.68


2101505

医疗保障政策管理

5.68


5.68


211

节能环保支出

45.71

28.98

16.73


21104

自然生态保护

2.98


2.98


2110404

生物及物种资源保护

2.98


2.98


21199

其他节能环保支出

42.73

28.98

13.75


2119999

其他节能环保支出

42.73

28.98

13.75


212

城乡社区支出

205.87

49.68

156.19


21201

城乡社区管理事务

49.68

49.68



2120199

其他城乡社区管理事务支出

49.68

49.68



21205

城乡社区环境卫生

2.94


2.94


2120501

城乡社区环境卫生

2.94


2.94


21299

其他城乡社区支出

153.25


153.25


2129999

其他城乡社区支出

153.25


153.25


213

农林水支出

2,517.89

304.58

2,213.31


21301

农业农村

491.00

304.58

186.42


2130104

事业运行

304.58

304.58



2130122

农业生产发展

130.89


130.89


2130135

农业资源保护修复与利用

37.34


37.34


2130199

其他农业农村支出

18.19


18.19


21302

林业和草原

215.49


215.49


2130205

森林资源培育

8.72


8.72


2130209

森林生态效益补偿

1.00


1.00


2130234

林业草原防灾减灾

78.80


78.80


2130299

其他林业和草原支出

126.98


126.98


21303

水利

67.06


67.06


2130305

水利工程建设

36.28


36.28


2130314

防汛

0.59


0.59


2130315

抗旱

3.81


3.81


2130319

江河湖库水系综合整治

24.55


24.55


2130399

其他水利支出

1.82


1.82


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,084.86


1,084.86


2130504

农村基础设施建设

96.60


96.60


2130505

生产发展

672.97


672.97


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

315.28


315.28


21307

农村综合改革

640.76


640.76


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

640.76


640.76


21399

其他农林水支出

18.72


18.72


2139999

其他农林水支出

18.72


18.72


220

自然资源海洋气象等支出

219.96


219.96


22001

自然资源事务

219.96


219.96


2200106

自然资源利用与保护

219.96


219.96


221

住房保障支出

150.27

124.54

25.73


22101

保障性安居工程支出

25.73


25.73


2210105

农村危房改造

25.73


25.73


22102

住房改革支出

124.54

124.54



2210201

住房公积金

124.54

124.54



224

灾害防治及应急管理支出

11.14


11.14


22401

应急管理事务

0.80


0.80


2240108

应急救援

0.80


0.80


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.73


9.73


2240703

自然灾害救灾补助

0.82


0.82


2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.91


8.91


22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.62


0.62


2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.62


0.62


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开部门:  重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处







公开06表








单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

1,554.50

302

商品和服务支出

218.47

310

资本性支出



30101

基本工资

357.53

30201

办公费

76.22

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

251.31

30202

印刷费

1.27

31002

办公设备购置



30103

奖金

249.80

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

204.27

30205

水费

0.90

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

142.02

30206

电费

14.53

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

66.28

30207

邮电费

32.33

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

63.95

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

10.47

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

124.54

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

12.00

30213

维修(护)费

1.44

31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出

82.79

30214

租赁费

0.13

31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

217.44

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

0.31

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金

24.75

30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

182.92

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

12.17

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

9.76

30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

3.91

31299

其他对企业补助



30309

奖励金


30229

福利费

8.67

399

其他支出



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

7.60

39907

国家赔偿费用支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

39.75

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与






30299

其他商品和服务支出

8.77

39910

资本性赠与






307

债务利息及费用支出


39999

其他支出






30701

国内债务付息









30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

1,771.93

公用经费合计

218.47


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开部门: 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处






公开07表







单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

9.00

284.81

293.81


293.81



212

城乡社区支出


200.97

200.97


200.97



21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


150.00

150.00


150.00



2120802

土地开发支出


150.00

150.00


150.00



21213

城市基础设施配套费安排的支出


50.97

50.97


50.97



2121301

城市公共设施


1.86

1.86


1.86



2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出


49.11

49.11


49.11



213

农林水支出


26.97

26.97


26.97



21366

大中型水库库区基金安排的支出


26.97

26.97


26.97



2136601

基础设施建设和经济发展


26.97

26.97


26.97



229

其他支出

9.00

56.87

65.87


65.87



22960

彩票公益金安排的支出

9.00

56.87

65.87


65.87



2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.00

54.21

63.21


63.21



2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


2.66

2.66


2.66



备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处



公开08表




单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





合计













备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。



机构运行信息表





公开09表

公开部门重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

157.98

(一)支出合计

9.97

9.97

(一)行政单位

148.26

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

9.71

2.公务用车购置及运行维护费

9.97

9.97

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

9.97

9.97

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.31



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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