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  • [ 索号 ]
  • 11500241736564650E/2024-00051
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-08
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-08
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县梅江镇
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府2023年度决算公开说明
日期:2024-10-08

重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

梅江镇是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作,承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工部门依法施工、防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工部门做好居民工作,维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明部门、文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。  

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。  

8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

9.负责辖区内的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。  

11.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会综合治理工作。  

12.稳步推进扶贫攻坚工作,认真抓好脱贫攻坚工作各项任务。

13.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

统一设置综合办事机构(8 个):

1.党政办公室。主要负责党委政府日常事务和组织协调工作,负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责,负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。

3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理,协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

其他办事机构:

1.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或部门委托承担的各项行政执法权;协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

2.人大工委办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务,起草编写主席团文件、材料,会议准备、人代会筹备,资料立卷归档和保密工作。

3.政协委员工作室。负责上级政协及其常委会会议决议决定的贯彻落实;做好各级政协委员提案督办落实工作;及时、准确、全面地反映社情民意,提出意见和建议,为党委、政府科学决策提供参考依据。纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

统一设置事业站所(5 个):

1.社区事务服务中心。主要承担贯彻执行上级有关村(社区)建设服务政策,制定并组织实施村(社区)服务总体规划和年度计划,指导社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,受社会保险经办机构的委托,负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作,负责辖区内劳动关系协调处理,受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

4.退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。

5.综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托,行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

我部门现有行政编制41个,实有人数33人;工勤编制1个,实有人数1人;事业编制38个,实有人数33人;离休0人;退休48人。独立核算机构7个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4868.83万元,支出总计4868.83万元。收支较上年决算数减少1573.29万元,下降24.42%,主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算,本部门不再单独预算

2.收入情况。2023年度收入合计4725.44万元,较上年决算数减少1179.27万元,下降19.97%,主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算,本部门不再单独预算。其中:财政拨款收入4725.44万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余143.39万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4794.36万元,较上年决算数减少1647.76万元,下降25.58%,主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算,本部门不再单独预算。其中:基本支出1788.11万元,占37.30%;项目支出3006.25万元,占62.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余74.47万元,较上年决算数增加74.47万元,增长100.00%,主要原因是2022年公务员年度考核奖及2022年度事业人员超额绩效清算结转到下年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4868.83万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1035.88万元,下降17.54%。主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算,本部门不再单独预算

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4666.37万元,较上年决算数减少1237.62万元,下降20.96%。主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算,本部门不再单独预算。较年初预算数增加2019.26万元,增长76.28%。主要原因是人员政策性增资、2023年村(社区)干部补贴待遇调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、清运人员工资等。此外,年初财政拨款结转和结余143.39万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4735.28万元,较上年决算数减少1168.71万元,下降19.80%。主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算,本部门不再单独预算。较年初预算数增加1356.52万元,增长40.15%。主要原因是人员政策性增资、2023年村(社区)干部补贴待遇调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、清运人员工资等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余74.47万元,较上年决算数增加74.47万元,增长100.00%,主要原因是2022年公务员年度考核奖及2022年度事业人员超额绩效清算结转到下年支付。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出924.90万元,占19.53%,较年初预算数减少8.07万元,下降0.86%,主要原因是人员减少

2)国防支出3.00万元,占0.06%,较年初预算数增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是增加民兵专项业务经费

3)公共安全支出20.27万元,占0.43%,较年初预算数减少83.34万元,下降80.44%,主要原因是减少基层治理(平安及法治建设)奖补资金。

4)教育支出0.80万元,占0.02%,较年初预算数增加0.80万元,增长100.00%,主要原因是增加梅江镇教育资助经费

5)文化旅游体育与传媒支出80.34万元,占1.70%,较年初预算数增加6.57万元,增长8.91%,主要原因是群众文化支出有所减少。

6)社会保障与就业支出477.33万元,占10.08%,较年初预算数增加46.87万元,增长10.89%,主要原因是增加养老服务设施建设。

7)卫生健康支出134.54万元,占2.84%,较年初预算数增加60.72万元,增长82.25%,主要原因是增加疫情防控专项经费。

8)节能环保支出123.92万元,占2.62%,较年初预算数增加15.82万元,增长14.63%,主要原因是追加农村生活垃圾治理专项资金

9)城乡社区支出92.68万元,占1.96%,较年初预算数减少18.58万元,下降16.70%,主要原因是城市建设配套费安排支出减少。

10)农林水支出2590.89万元,占54.71%,较年初预算数增加1213.57万元,增长88.11%,主要原因是年中追加安排一些惠农项目资金。

11自然资源海洋气象等支出112.65万元,占2.38%,较年初预算数增加112.65万元,增长100.00%,主要原因是年中追加乡镇国土空间规划编制项目、2023年耕地恢复补足工作奖补资金、2021年耕地流出问题恢复补足工作奖补资金等资金。

12住房保障支出117.30万元,占2.48%,较年初预算数减少7.48万元,下降5.99%,主要原因是住房公积金支出有所减少。

13灾害防治及应急管理支出56.66万元,占1.20%,较年初预算数增加16.00万元,增长39.35%,主要原因是年中追加2022年中央自然灾害救灾资金(干旱灾害)资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1788.11万元。其中:人员经费1541.92万元,较上年决算数减少242.34万元,下降13.58%,主要原因是民政优抚等资金由主管部门预算,本部门不再单独预算人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费246.18万元,较上年决算数增加76.92万元,增长45.44%,主要原因是各项运转经费增加。公用经费用途主要包括支付办公费水电费网费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入59.08万元,较上年决算数增加58.36万元,增长8105.56%,主要原因是年中追加城市生活垃圾分类运行经费、2023年三峡库区河流清漂、梅江镇殡葬服务设施建设及其他殡葬服务、城市建设配套费安排支出等资金。本年支出59.08万元,较上年决算数增加58.36万元,增长8105.56%,主要原因是年中追加城市生活垃圾分类运行经费、2023年三峡库区河流清漂、梅江镇殡葬服务设施建设及其他殡葬服务、城市建设配套费安排支出等资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计8.79万元,较年初预算数减少16.23万元,下降64.87%主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排部门人员出国出访较上年支出数减少0.03万元,下降0.34%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排部门人员出国出访

(二)三公经费分项支出情况

部门2023年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。  

部门2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.79万元,主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少6.21万元,下降41.40%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.03万元,下降0.34%主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少10.02万元,下降100.00%主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行付。较上年支出数无增减,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行付。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长100.00%,主要原因是增加开会次数。本年度培训费支出1.91万元,较上年决算数增加0.07万元,增长3.80%,主要原因是增加培训次数

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出197.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费水电费、网费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加28.41万元,增长16.81%,主要原因是各项运转经费增加

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额231.06万元,其中:政府采购货物支出81.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.49万元。授予中小企业合同金额81.57元,占政府采购支出总额的35.30%,其中:授予小微企业合同金额81.57万元,占政府采购支出总额的35.30 %主要用于采购办公设备农业机械设备、平台建设服务

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和165二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3006.25万元

梅江镇2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府整体监控

项目编码:

50024100023P000096

自评总分:

89.93


项目主管部门:

814-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府

财政归口处室:

012-乡财科

部门联系人:

蒋雯亦

联系电话:

15856088735


资金情况



年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分



年度总金额

34,107,565.56

54,466,631.26

48,688,310.78






其中:财政拨款

34,107,565.56

54,466,631.26

48,688,310.78

89.39

10.00

8.93



一般公共预算

33,787,565.56

53,675,871.26

48,097,550.78

89.6





绩效目标


年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


1、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行街道年度财政预算,监督街道部门预算执行,编制财政决算;
2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理;保障我部门在职职工63人,退休职工82人的正常办公、生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作;
3、贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;
4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;                                                                                                                            5、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
6、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。
7、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,按时发放背街小巷清运人员的工资,维护各社区环境卫生。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

1.组织和管理乡镇财政收支,编制乡镇财政预算,监督乡镇的预算执行,编制财政决算,加强预决算公开力度,严控三公经费,合理高效利用资金,使资金广泛用于促进经济发展。
2.对国有资产的购置、登记及处置进行管理。
3.加强政府职能建设,提高政府履职水平和能力,保障我部门在职职工正常办公及生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作。
4.贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,完成党委政府的各项决策部署。
5.完善村社配套设施、村级基础设施建设,完成集镇卫生清理,保持集镇人居环境整体美观整洁,加快民生改善步伐,促进教育、卫生、社会保障等各方面社会事业全面快速发展。                                                                                                                            
6、做好民政工作,及时发放义务兵优待金及其他优抚对象补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
7、保障辖区内道路正常通行,提高乡镇居民交通便捷性。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

已完成如下目标:1.组织和管理乡镇财政收支,编制乡镇财政预算,监督乡镇的预算执行,编制财政决算,加强预决算公开力度,严控三公经费,合理高效利用资金,使资金广泛用于促进经济发展。
2.对国有资产的购置、登记及处置进行管理。
3.加强政府职能建设,提高政府履职水平和能力,保障我部门在职职工正常办公及生活秩序,做好干部的教育、培养、选拔和监督工作。
4.贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,完成党委政府的各项决策部署。
5.完善村社配套设施、村级基础设施建设,完成集镇卫生清理,保持集镇人居环境整体美观整洁,加快民生改善步伐,促进教育、卫生、社会保障等各方面社会事业全面快速发展。                                                                                                                            
6、做好民政工作,及时发放义务兵优待金及其他优抚对象补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。
7、保障辖区内道路正常通行,提高乡镇居民交通便捷性。
8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。


绩效指标


指标名称

计量部门

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明


国库集中支付资金拨付完成率

%

100

89

11

0

10

0

见附件


全年预算支出执行率

%

90

100

11.11

100

10

10

见附件


部门预决算按时公开率

%

100

100

0

100

10

10

见附件


预决算及时编制率

%

100

100

0

100

15

15

见附件


完善村社配套设施、村级基础设施建设


定性

有效改善

1

0

100

10

10

见附件


项目建设合格率


95

95

0

100

15

15

见附件


促进民生改善步伐,促进教育、卫生、社会保障等各方面社会事业全面发展


定性

有效改善

1

0

100

30

30

见附件


梅江镇2023年度项目支出绩效自评情况表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

秀山县梅江镇2022年寨学村农村卫生厕所改造项目

三格式农村卫生厕所改造数

260

40

260

40


100

解决群众厕所卫生问题

定性


30

1

30


2022年寨学村农村卫生厕所改造项目

494000

20

494000

20


2

梅江镇2023年民族村花香组茶叶基地管护项目(第三次)

管护人工成本

60

/

40

60

40


100

提高当地居民收入

定性


30

1

30


梅江镇2023年民族村花香组茶叶基地管护项目(第三次)

45200

20

45200

20


(二)部门绩效评价情况

我部门对秀山县梅江镇2022年寨学村农村卫生厕所改造项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金49.4万元,评价得分100分,评价等次为,绩效评价发现项目已实施未达到验收条件、项目完工后未及时报账等主要问题,下一步工作建议:紧盯项目年初绩效目标,打标推进项目实施,确保项目按照预期圆满竣工,达到可支付条件,完成年初设定绩效目标;督促项目实施部门,对已达支付条件项目,抓紧时间完善报账资料,及时报账,提高资金支付率;加强与部门之间的沟通,加快支付进度;提升绩效目标设置的质量,进一步科学、合理的设置目标绩效。对梅江镇2023年民族村花香组茶叶基地管护项目(第三次)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金4.52万元,评价得分100分,评价等次为,绩效评价发现项目已实施未达到验收条件、项目完工后未及时报账等主要问题,下一步工作建议:紧盯项目年初绩效目标,打标推进项目实施,确保项目按照预期圆满竣工,达到可支付条件,完成年初设定绩效目标;督促项目实施部门,对已达支付条件项目,抓紧时间完善报账资料,及时报账,提高资金支付率;加强与部门之间的沟通,加快支付进度;提升绩效目标设置的质量,进一步科学、合理的设置目标绩效。

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:部门在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开信息反馈和联系方式:蒋雯亦023-76626008


收入支出决算总表




公开01

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府



部门:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,666.37

一、一般公共服务支出

924.90

二、政府性基金预算财政拨款收入

59.08

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

3.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

20.27

五、事业收入


五、教育支出

0.80

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属部门上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

80.34

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

477.33



九、卫生健康支出

134.54



十、节能环保支出

123.92



十一、城乡社区支出

124.68



十二、农林水支出

2,607.97



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

112.65



十九、住房保障支出

117.30



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

56.66



二十三、其他支出

10.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,725.44

本年支出合计

4,794.36

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

143.39

年末结转和结余

74.47

总计

4,868.83

总计

4,868.83

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府








公开02








部门:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属部门上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,725.44

4,725.44







201

一般公共服务支出

951.50

951.50







20101

人大事务

75.94

75.94







2010101

行政运行

66.00

66.00







2010108

代表工作

9.94

9.94







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

818.72

818.72







2010301

行政运行

788.12

788.12







2010302

一般行政管理事务

19.00

19.00







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.60

11.60







20106

财政事务

37.15

37.15







2010601

行政运行

37.15

37.15







20132

组织事务

19.70

19.70







2013202

一般行政管理事务

19.70

19.70







203

国防支出

3.00

3.00







20306

国防动员

3.00

3.00







2030607

民兵

3.00

3.00







204

公共安全支出

20.27

20.27







20402

公安

3.84

3.84







2040299

其他公安支出

3.84

3.84







20499

其他公共安全支出

16.43

16.43







2049999

其他公共安全支出

16.43

16.43







207

文化旅游体育与传媒支出

80.34

80.34







20701

文化和旅游

80.34

80.34







2070109

群众文化

74.28

74.28







2070199

其他文化和旅游支出

6.06

6.06







208

社会保障和就业支出

477.33

477.33







20801

人力资源和社会保障管理事务

53.19

53.19







2080109

社会保险经办机构

53.19

53.19







20802

民政管理事务

1.60

1.60







2080299

其他民政管理事务支出

1.60

1.60







20805

行政事业部门养老支出

295.24

295.24







2080501

行政部门离退休

74.82

74.82







2080502

事业部门离退休

33.35

33.35







2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

123.42

123.42







2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

63.65

63.65







20808

抚恤

28.68

28.68







2080805

义务兵优待

28.68

28.68







20810

社会福利

40.00

40.00







2081006

养老服务

40.00

40.00







20811

残疾人事业

13.46

13.46







2081199

其他残疾人事业支出

13.46

13.46







20821

特困人员救助供养

12.28

12.28







2082102

农村特困人员救助供养支出

12.28

12.28







20828

退役军人管理事务

32.88

32.88







2082850

事业运行

32.88

32.88







210

卫生健康支出

134.54

134.54







21004

公共卫生

56.50

56.50







2100410

突发公共卫生事件应急处理

54.16

54.16







2100499

其他公共卫生支出

2.34

2.34







21011

行政事业部门医疗

63.68

63.68







2101101

行政部门医疗

38.20

38.20







2101102

事业部门医疗

25.48

25.48







21015

医疗保障管理事务

14.37

14.37







2101505

医疗保障政策管理

8.82

8.82







2101506

医疗保障经办事务

5.55

5.55







211

节能环保支出

123.92

123.92







21103

污染防治

33.90

33.90







2110304

固体废弃物与化学品

33.90

33.90







21104

自然生态保护

19.88

19.88







2110402

农村环境保护

19.88

19.88







21105

天然林保护

24.34

24.34







2110501

森林管护

9.29

9.29







2110599

其他天然林保护支出

15.05

15.05







21199

其他节能环保支出

45.80

45.80







2119999

其他节能环保支出

45.80

45.80







212

城乡社区支出

124.68

124.68







21201

城乡社区管理事务

42.68

42.68







2120199

其他城乡社区管理事务支出

42.68

42.68







21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.00

12.00







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.00

12.00







21213

城市基础设施配套费安排的支出

20.00

20.00







2121302

城市环境卫生

20.00

20.00







213

农林水支出

2,513.25

2,513.25







21301

农业农村

572.77

572.77







2130104

事业运行

292.07

292.07







2130108

病虫害控制

2.16

2.16







2130122

农业生产发展

148.69

148.69







2130135

农业资源保护修复与利用

129.85

129.85







21302

林业和草原

13.85

13.85







2130205

森林资源培育

9.00

9.00







2130207

森林资源管理

0.00

0.00







2130209

森林生态效益补偿

1.16

1.16







2130234

林业草原防灾减灾

3.70

3.70







21303

水利

31.41

31.41







2130315

抗旱

12.41

12.41







2130335

农村供水

19.00

19.00







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,278.49

1,278.49







2130504

农村基础设施建设

86.93

86.93







2130505

生产发展

289.89

289.89







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

901.68

901.68







21307

农村综合改革

582.88

582.88







2130701

对村级公益事业建设的补助

6.20

6.20







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

576.68

576.68







21367

三峡水库库区基金支出

17.08

17.08







2136799

其他三峡水库库区基金支出

17.08

17.08







21399

其他农林水支出

16.76

16.76







2139999

其他农林水支出

16.76

16.76







220

自然资源海洋气象等支出

112.65

112.65







22001

自然资源事务

112.65

112.65







2200104

自然资源规划及管理

5.52

5.52







2200106

自然资源利用与保护

107.13

107.13







221

住房保障支出

117.30

117.30







22102

住房改革支出

117.30

117.30







2210201

住房公积金

117.30

117.30







224

灾害防治及应急管理支出

56.66

56.66







22401

应急管理事务

16.00

16.00







2240108

应急救援

16.00

16.00







22402

消防救援事务

35.20

35.20







2240204

消防应急救援

35.20

35.20







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41

0.41







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41

0.41







22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.06

5.06







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.06

5.06







229

其他支出

10.00

10.00







22960

彩票公益金安排的支出

10.00

10.00







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府






公开03






部门:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属部门补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

4,794.36

1,788.11

3,006.25




201

一般公共服务支出

924.90

864.66

60.24




20101

人大事务

75.94

66.00

9.94




2010101

行政运行

66.00

66.00





2010108

代表工作

9.94


9.94




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

792.11

761.51

30.60




2010301

行政运行

761.51

761.51





2010302

一般行政管理事务

19.00


19.00




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.60


11.60




20106

财政事务

37.15

37.15





2010601

行政运行

37.15

37.15





20132

组织事务

19.70


19.70




2013202

一般行政管理事务

19.70


19.70




203

国防支出

3.00


3.00




20306

国防动员

3.00


3.00




2030607

民兵

3.00


3.00




204

公共安全支出

20.27


20.27




20402

公安

3.84


3.84




2040299

其他公安支出

3.84


3.84




20499

其他公共安全支出

16.43


16.43




2049999

其他公共安全支出

16.43


16.43




205

教育支出

0.80


0.80




20599

其他教育支出

0.80


0.80




2059999

其他教育支出

0.80


0.80




207

文化旅游体育与传媒支出

80.34

74.28

6.06




20701

文化和旅游

80.34

74.28

6.06




2070109

群众文化

74.28

74.28





2070199

其他文化和旅游支出

6.06


6.06




208

社会保障和就业支出

477.33

381.30

96.02




20801

人力资源和社会保障管理事务

53.19

53.19





2080109

社会保险经办机构

53.19

53.19





20802

民政管理事务

1.60


1.60




2080299

其他民政管理事务支出

1.60


1.60




20805

行政事业部门养老支出

295.24

295.24





2080501

行政部门离退休

74.82

74.82





2080502

事业部门离退休

33.35

33.35





2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

123.42

123.42





2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

63.65

63.65





20808

抚恤

28.68


28.68




2080805

义务兵优待

28.68


28.68




20810

社会福利

40.00


40.00




2081006

养老服务

40.00


40.00




20811

残疾人事业

13.46


13.46




2081199

其他残疾人事业支出

13.46


13.46




20821

特困人员救助供养

12.28


12.28




2082102

农村特困人员救助供养支出

12.28


12.28




20828

退役军人管理事务

32.88

32.88





2082850

事业运行

32.88

32.88





210

卫生健康支出

134.54

63.68

70.86




21004

公共卫生

56.50


56.50




2100410

突发公共卫生事件应急处理

54.16


54.16




2100499

其他公共卫生支出

2.34


2.34




21011

行政事业部门医疗

63.68

63.68





2101101

行政部门医疗

38.20

38.20





2101102

事业部门医疗

25.48

25.48





21015

医疗保障管理事务

14.37


14.37




2101505

医疗保障政策管理

8.82


8.82




2101506

医疗保障经办事务

5.55


5.55




211

节能环保支出

123.92


123.92




21103

污染防治

33.90


33.90




2110304

固体废弃物与化学品

33.90


33.90




21104

自然生态保护

19.88


19.88




2110402

农村环境保护

19.88


19.88




21105

天然林保护

24.34


24.34




2110501

森林管护

9.29


9.29




2110599

其他天然林保护支出

15.05


15.05




21199

其他节能环保支出

45.80


45.80




2119999

其他节能环保支出

45.80


45.80




212

城乡社区支出

124.68

42.68

82.00




21201

城乡社区管理事务

42.68

42.68





2120199

其他城乡社区管理事务支出

42.68

42.68





21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.00


12.00




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.00


12.00




21213

城市基础设施配套费安排的支出

20.00


20.00




2121302

城市环境卫生

20.00


20.00




213

农林水支出

2,607.97

244.20

2,363.76




21301

农业农村

525.57

244.20

281.37




2130104

事业运行

244.20

244.20





2130108

病虫害控制

2.16


2.16




2130122

农业生产发展

148.69


148.69




2130135

农业资源保护修复与利用

130.52


130.52




21302

林业和草原

18.13


18.13




2130205

森林资源培育

13.28


13.28




2130207

森林资源管理

0.00


0.00




2130209

森林生态效益补偿

1.16


1.16




2130234

林业草原防灾减灾

3.70


3.70




21303

水利

31.41


31.41




2130315

抗旱

12.41


12.41




2130335

农村供水

19.00


19.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,411.89


1,411.89




2130504

农村基础设施建设

125.36


125.36




2130505

生产发展

296.81


296.81




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

989.72


989.72




21307

农村综合改革

587.13


587.13




2130701

对村级公益事业建设的补助

6.20


6.20




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

580.93


580.93




21367

三峡水库库区基金支出

17.08


17.08




2136799

其他三峡水库库区基金支出

17.08


17.08




21399

其他农林水支出

16.76


16.76




2139999

其他农林水支出

16.76


16.76




220

自然资源海洋气象等支出

112.65


112.65




22001

自然资源事务

112.65


112.65




2200104

自然资源规划及管理

5.52


5.52




2200106

自然资源利用与保护

107.13


107.13




221

住房保障支出

117.30

117.30





22102

住房改革支出

117.30

117.30





2210201

住房公积金

117.30

117.30





224

灾害防治及应急管理支出

56.66


56.66




22401

应急管理事务

16.00


16.00




2240108

应急救援

16.00


16.00




22402

消防救援事务

35.20


35.20




2240204

消防应急救援

35.20


35.20




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41


0.41




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41


0.41




22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.06


5.06




2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.06


5.06




229

其他支出

10.00


10.00




22960

彩票公益金安排的支出

10.00


10.00




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00


10.00




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府





公开04





部门:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,666.37

一、一般公共服务支出

924.90

924.90



二、政府性基金预算财政拨款

59.08

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

3.00

3.00





四、公共安全支出

20.27

20.27





五、教育支出

0.80

0.80





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

80.34

80.34





八、社会保障和就业支出

477.33

477.33





九、卫生健康支出

134.54

134.54





十、节能环保支出

123.92

123.92





十一、城乡社区支出

124.68

92.68

32.00




十二、农林水支出

2,607.97

2,590.89

17.08




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

112.65

112.65





十九、住房保障支出

117.30

117.30





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

56.66

56.66





二十三、其他支出

10.00


10.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,725.44

本年支出合计

4,794.36

4,735.28

59.08


年初财政拨款结转和结余

143.39

年末财政拨款结转和结余

74.47

74.47



一般公共预算财政拨款

143.39






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

4,868.83

总计

4,868.83

4,809.76

59.08


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府



公开05



部门:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,735.28

1,788.11

2,947.18

201

一般公共服务支出

924.90

864.66

60.24

20101

人大事务

75.94

66.00

9.94

2010101

行政运行

66.00

66.00


2010108

代表工作

9.94


9.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

792.11

761.51

30.60

2010301

行政运行

761.51

761.51


2010302

一般行政管理事务

19.00


19.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.60


11.60

20106

财政事务

37.15

37.15


2010601

行政运行

37.15

37.15


20132

组织事务

19.70


19.70

2013202

一般行政管理事务

19.70


19.70

203

国防支出

3.00


3.00

20306

国防动员

3.00


3.00

2030607

民兵

3.00


3.00

204

公共安全支出

20.27


20.27

20402

公安

3.84


3.84

2040299

其他公安支出

3.84


3.84

20499

其他公共安全支出

16.43


16.43

2049999

其他公共安全支出

16.43


16.43

205

教育支出

0.80


0.80

20599

其他教育支出

0.80


0.80

2059999

其他教育支出

0.80


0.80

207

文化旅游体育与传媒支出

80.34

74.28

6.06

20701

文化和旅游

80.34

74.28

6.06

2070109

群众文化

74.28

74.28


2070199

其他文化和旅游支出

6.06


6.06

208

社会保障和就业支出

477.33

381.30

96.02

20801

人力资源和社会保障管理事务

53.19

53.19


2080109

社会保险经办机构

53.19

53.19


20802

民政管理事务

1.60


1.60

2080299

其他民政管理事务支出

1.60


1.60

20805

行政事业部门养老支出

295.24

295.24


2080501

行政部门离退休

74.82

74.82


2080502

事业部门离退休

33.35

33.35


2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

123.42

123.42


2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

63.65

63.65


20808

抚恤

28.68


28.68

2080805

义务兵优待

28.68


28.68

20810

社会福利

40.00


40.00

2081006

养老服务

40.00


40.00

20811

残疾人事业

13.46


13.46

2081199

其他残疾人事业支出

13.46


13.46

20821

特困人员救助供养

12.28


12.28

2082102

农村特困人员救助供养支出

12.28


12.28

20828

退役军人管理事务

32.88

32.88


2082850

事业运行

32.88

32.88


210

卫生健康支出

134.54

63.68

70.86

21004

公共卫生

56.50


56.50

2100410

突发公共卫生事件应急处理

54.16


54.16

2100499

其他公共卫生支出

2.34


2.34

21011

行政事业部门医疗

63.68

63.68


2101101

行政部门医疗

38.20

38.20


2101102

事业部门医疗

25.48

25.48


21015

医疗保障管理事务

14.37


14.37

2101505

医疗保障政策管理

8.82


8.82

2101506

医疗保障经办事务

5.55


5.55

211

节能环保支出

123.92


123.92

21103

污染防治

33.90


33.90

2110304

固体废弃物与化学品

33.90


33.90

21104

自然生态保护

19.88


19.88

2110402

农村环境保护

19.88


19.88

21105

天然林保护

24.34


24.34

2110501

森林管护

9.29


9.29

2110599

其他天然林保护支出

15.05


15.05

21199

其他节能环保支出

45.80


45.80

2119999

其他节能环保支出

45.80


45.80

212

城乡社区支出

92.68

42.68

50.00

21201

城乡社区管理事务

42.68

42.68


2120199

其他城乡社区管理事务支出

42.68

42.68


21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00

213

农林水支出

2,590.89

244.20

2,346.69

21301

农业农村

525.57

244.20

281.37

2130104

事业运行

244.20

244.20


2130108

病虫害控制

2.16


2.16

2130122

农业生产发展

148.69


148.69

2130135

农业资源保护修复与利用

130.52


130.52

21302

林业和草原

18.13


18.13

2130205

森林资源培育

13.28


13.28

2130207

森林资源管理

0.00


0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.16


1.16

2130234

林业草原防灾减灾

3.70


3.70

21303

水利

31.41


31.41

2130315

抗旱

12.41


12.41

2130335

农村供水

19.00


19.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,411.89


1,411.89

2130504

农村基础设施建设

125.36


125.36

2130505

生产发展

296.81


296.81

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

989.72


989.72

21307

农村综合改革

587.13


587.13

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.20


6.20

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

580.93


580.93

21399

其他农林水支出

16.76


16.76

2139999

其他农林水支出

16.76


16.76

220

自然资源海洋气象等支出

112.65


112.65

22001

自然资源事务

112.65


112.65

2200104

自然资源规划及管理

5.52


5.52

2200106

自然资源利用与保护

107.13


107.13

221

住房保障支出

117.30

117.30


22102

住房改革支出

117.30

117.30


2210201

住房公积金

117.30

117.30


224

灾害防治及应急管理支出

56.66


56.66

22401

应急管理事务

16.00


16.00

2240108

应急救援

16.00


16.00

22402

消防救援事务

35.20


35.20

2240204

消防应急救援

35.20


35.20

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41


0.41

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.41


0.41

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.06


5.06

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.06


5.06

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府







公开06







部门:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,368.18

302

商品和服务支出

246.18

310

资本性支出


30101

基本工资

266.90

30201

办公费

102.84

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

207.38

30202

印刷费

18.35

31002

办公设备购置


30103

奖金

224.40

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

197.23

30205

水费

3.49

31006

大型修缮


30108

机关事业部门基本养老保险缴费

123.42

30206

电费

11.29

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

63.65

30207

邮电费

25.97

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

63.68

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.91

30211

差旅费

9.18

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

201.45

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

18.16

30213

维修(护)费

2.01

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

173.75

30215

会议费

0.07

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.91

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

7.41

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

154.58

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

12.57

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

11.76

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

3.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.64

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

8.79

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

45.06

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出


39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,541.92

公用经费合计

246.18

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府






公开07






部门:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


59.08

59.08


59.08


212

城乡社区支出


32.00

32.00


32.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


12.00

12.00


12.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


12.00

12.00


12.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出


20.00

20.00


20.00


2121302

城市环境卫生


20.00

20.00


20.00


213

农林水支出


17.08

17.08


17.08


21367

三峡水库库区基金支出


17.08

17.08


17.08


2136799

其他三峡水库库区基金支出


17.08

17.08


17.08


229

其他支出


10.00

10.00


10.00


22960

彩票公益金安排的支出


10.00

10.00


10.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


10.00

10.00


10.00


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府



公开08



部门:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府




部门:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

197.41

(一)支出合计

8.79

8.79

(一)行政部门

190.89

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业部门

6.52

2.公务用车购置及运行维护费

8.79

8.79

五、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

2)公务用车运行维护费

8.79

8.79

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

4

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

231.06

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

81.57

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

149.49

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

81.57

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

81.57

二、会议费

0.07



三、培训费

1.91



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


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