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[ 索引号 ] 11500241009138743L/2022-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 秀山县洪安镇
[ 成文日期 ] 2022-10-11 [ 发布日期 ] 2022-10-11

重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

日期:2022-10-11

一、部门基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

  1.乡镇综合办事机构设置7个

1)党政办公室。主要职责:负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责武装工作;负责应急协调、公共服务等统筹管理;负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作;负责党委、政府其他日常工作。

2)经济发展办公室(挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻经济发展方针政策,编制辖区经济社会发展规划、年度计划;负责基本建设扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理;负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作;依法管理工业企业和第三产业,指导企业生产经营、技术改造、技术培训;指导农业、林业、水利、畜牧生产;承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要职责:宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策;负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作;负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理;负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作;负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作;承担其他民政和社会事务管理职责。

4)平安建设办公室。主要职责:宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策;负责社会平安创建、法治创建,指导村居开展社会平安群防群治工作;负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作;负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作;负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题,及时化解矛盾,维护社会稳定。

5)规划建设管理环保办公室。主要职责:宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策;负责村镇规划编制实施,辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批(转报)工作;负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作;负责农房安全、建筑质量监督管理工作;负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作;协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作;承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6)财政办公室。主要负责:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动;负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作;负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作;协调税务等部门组织财政收入;承担其他财政财务管理职责。

7)应急管理办公室。主要负责:宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规;负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作;负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作;承担其他应急管理职责。

2.乡镇事业单位设置5个

1)农业服务中心。主要职责:承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管,农业综合服务等工作。

2)文化服务中心。主要职责:承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训等;规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务;统筹旅游市场秩序,协调旅游执法管理,调处涉旅投诉纠纷,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境;指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

3)劳动就业和社会保障服务所。主要职责:承担就业、再就业、农村富余劳动力转移,劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

4)退役军人服务站。主要职责:负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作,做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。

5)综合行政执法大队。主要职责:集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权,制止、打击各类行政违法行为,协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

(三)机构设置。

从预算单位构成看,我单位无二级财务独立核算机构。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7,952.04万元,支出总计7,952.04万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等,收支较上年决算数减少382.96万元、下降4.6%,主要原因是积极响应国家号召减少不必要的支出同时本年度收支预算安排更加合理。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

2.收入情况。2021年度收入合计6,599.68万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等,较上年决算数增加1,360.39万元,增长26%,主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村(社区)干部补贴待遇调标等。其中:财政拨款收入5,243.44万元,占79.4%;其他收入1,356.25万元,占20.6%。此外年初结转和结余1,352.36万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计7,550.14万元,较上年决算数增加1,015.19万元,增长15.5%,主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村(社区)干部补贴待遇调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、其他项目开支等。其中:基本支出1,615.93万元,占21.4%;项目支出5,934.21万元,占78.6%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余401.9万元,较上年决算数减少1,398.14万元,下降77.7%,主要原因是2021年我单位资金支付效率提高,且于2021年底,财政局收回我单位账面结余两年以上资金。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,137.71万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少448.85万元,下降6.8%。主要原因是积极响应国家号召减少不必要的支出同时本年度收支预算安排更加合理。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,707.89万元,主要用于人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村(社区)干部补贴待遇调标,保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等,较上年决算数减少878.27万元,下降19.2%。主要原因是积极响应国家号召减少不必要的支出。较年初预算数增加504.53万元,增长15.8%。主要原因是人员政策性增资及年中追加安排项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余837.39万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,437.81万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等,较上年决算数减少751.61万元,下降14.5%。主要原因是主要原因是积极响应国家号召减少不必要的支出。较年初预算数增加1,234.45万元,增长38.5%。主要原因是人员政策性增资及年中追加安排项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余107.46万元,较上年决算数减少687.75万元,下降86.5%,主要原因是2021年我单位资金支付效率提高,且于2021年底,财政局收回我单位账面结余两年以上资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出650.12万元,占14.6%,较年初预算数减少172.64万元,下降21%,主要原因是积极响应国家号召减少不必要的支出同时本年度收支预算安排更加合理。

2)国防支出1.3万元,占0%,较年初预算数增加1.3万元,增长100%,主要原因是年中追加安排大学生参军入伍义务兵奖励金1.30万元。  

3)公共安全支出15.78万元,占0.4%,较年初预算数增加15.78万元,增长100%,主要原因是年中追加安排了平安建设经费,用于社区治安巡逻防控开支。

4)文化旅游体育与传媒支出138.81万元,占3.1%,较年初预算数增加84.08万元,增长153.6%,主要原因是人员政策性增资。

5)社会保障与就业支出1,662.66万元,占37.5%,较年初预算数增加85.18万元,增长5.4%,主要原因是人员政策性增资。

6)卫生健康支出79.31万元,占1.8%,较年初预算数增加12.44万元,增长18.6%,主要原因是追加安排新冠病毒疫苗接种工作经费以及人员政策性增资。

7)节能环保支出50万元,占1.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是年初预算安排合理。

8)城乡社区支出100万元,占2.3%,较年初预算数增加100万元,增长100%,主要原因是追加安排资金100万元。

9)农林水支出1,654.38万元,占37.3%,较年初预算数增加1,104.53万元,增长200.86%,主要原因是年中追加安排及人员政策性增资。

10)住房保障支出61.27万元,占1.4%,较年初预算数增加1.61万元,增长2.7%,主要原因是人员增加。

11)灾害防治及应急管理支出24.18万元,占0.5%,较年初预算数增加2.18万元,增长9.9%,主要原因是年中追加安排。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,607.81万元。其中:人员经费1,335.31万元,较上年决算数增加90.56万元,增长7.3%,主要原因是人员政策性增资、新增在职在编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费272.49万元,较上年决算数增加40.78万元,增长17.6%,主要原因是新增在职在编人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

     2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余56.89万元,年末结转结余11.00万元。本年收入1,535.55万元,较上年决算数增加1,507.92万元,增长5457.5%,主要原因是新增项目特色小城镇(贵塘坝环境整治)600万元,边城景区老街、九龙坡片区综合管网改造300万元等。本年支出1,581.44万元,较上年决算数增加1,137.15万元,增长255.9%,主要原因是新增项目特色小城镇(贵塘坝环境整治)600万元,边城景区老街、九龙坡片区综合管网改造300万元等。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

     本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计9.83万元,较年初预算数减少1.77万元,下降15.3%,主要原因是积极响应过紧日子的号召,压缩支出一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

较上年支出数减少0.31万元,下降3.1%,主要原因是积极响应过紧日子的号召,压缩支出一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要是因为本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要是因为本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5万元,主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是积极响应过紧日子的号召,压缩支出。较上年支出数减少0.31万元,下降5.8%,主要原因是主要原因是积极响应过紧日子的号召,压缩支出。

公务接待费4.83万元,主要用于接待上级部门检查工作等。费用支出较年初预算数减少1.77万元,下降26.8%,主要原因是积极响应过紧日子的号召,压缩支出。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是积极响应过紧日子的号召,压缩支出。

  (三)“三公”经费实物量情况。

     2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待156批次798人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费60.58元,车均购置费0万元,车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.23万元,较上年决算数增加4.40万元,增长155.5%,主要原因是本年度会议增加。本年度培训费支出5.16万元,较上年决算数增加1.76万元,增长51.8%,主要原因是本年度会议增加。

  (二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出272.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修费等费用。机关运行经费较上年决算数增加50.38万元,增长22.7%,较年初预算数增加56.52万元,增长26.2%。较上年决算数以及年初预算数增加的主要原因是本年度人员增加。

  (三)国有资产占用情况说明。

     截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

    2021年度本部门政府采购支出总额4.77万元,其中:政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.77万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公耗材及通用设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对46个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评46项,涉及资金1398万元。从评价情况来看,我乡镇绩效管理工作开展有序,并且通过务工发放管护费等方式带动了一部分贫困老百姓收入增加。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管

部门


财政处室

乡财科

自评总分(分)

100

部门

联系人

刘挺

联系电话

17708375223

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

3203.35

3707.89

3707.89

100

20

20

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

12021 年预算收支平衡无赤字;确保按照县委、县政府工作时间安排,按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外,政府预决算在人代会批准后 15 日内向社会公开;

2贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;

3、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;                                                                                                                            4、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。

5、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。

6、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,维护各社区环境卫生。

7、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

12021 年预算收支平衡无赤字;确保按照县委、县政府工作时间安排,按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外,政府预决算在人代会批准后 20 日内向社会公开;

2贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;

3、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;                                                                                                                            4、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。

5、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。

6、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,维护各社区环境卫生。

7、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

12021 年预算收支平衡无赤字;确保按照县委、县政府工作时间安排,按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外,政府预决算在人代会批准后 20 日内向社会公开;

2贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及扶贫工作,稳定和完善政府各项决策部署;

3、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作,落实计划生育基本国策,推动优生优育,加强计划生育奖扶政策的落实;                                                                                                                            4、做好民政行政工作的管理,发展社会福利事业,做好社会保障工作,及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴,进一步做好征兵工作,激励广大士兵安心服役、献身国防。

5、保障社区组织的正常运转,维护社会稳定,落实党的政策和法律法规,促进社区各项事业的发展,提高社区居民幸福指数。

6、保障辖区内道路正常通行,提高社区居民交通便捷性,维护各社区环境卫生。

7、认真完成上级主管部门交办的其他事项。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

各事项工作开展率

%

98


98

15

15

15

群众对政府工作的满意度

%

95


95

15

15

15

工作完成时效性

%

100


100

15

15

15

改善人居环境


定性

有所改善


有所改善

10

10

10

提高居民办事效率


定性

有所提高


有所提高

10

10

10

预算执行率

%

100


100

15

15

15

说明


2021年项目资金项目绩效目标表







单位:万元



项目名称

2021年乡镇环保专项

项目负责人及电话

沈海燕18696998228


主管部门

县环保局

实施单位

洪安镇人民政府


资金情况
(万元)

年度资金总额:

50

       其中:财政拨款

50

             其他资金

0




年度目标

全年完成8个村居的垃圾转运以及支付集镇环卫人员工资等,改善群众生活环境。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

指标权重



产出指标

数量指标

垃圾转运村个数

=

8

20



质量指标













时效指标

资金支付进度达标率

95%

20



资金支付完成率

95%

20




社会效益
指标

资金支付覆盖率

100%

20









生态效益
指标













可持续影响
指标







服务对象
满意度指标

受益人口满意度

90%

20












2021年度项目绩效目标自评表

项目名称

秀山县2021年洪安镇贵措居委会产业振兴展示展销馆建设项目

项目实施单位负责人及联系电话

傅朝伟 (电话 13594197565)

主管部门

县农业农村委

业主单位

洪安镇人民政府

实施单位

洪安镇人民政府

资金情况
(万元)


全年预算值

全年完成值

项目资金总额:

63.372万

63.372万

       其中:财政拨款

50万

50万

             其他资金

13.372万

13.372万




年初设定目标

年度总体目标完成情况

 申报目标:铺设地板砖780㎡,吊顶780㎡,乳胶漆内墙面3000㎡,石材办公台12m,楼梯间石板铺设192㎡,LED显示屏10㎡,卫生间装修75㎡,展示柜90㎡,灯具72套。项目建成后,将为辖区提供农产品展销、农业息技术咨询等综合服务,大大节约群众生产生活成本,预计可实现年总销售额10万元以上。收益带动贫困户21户83人。

 完成目标情况:铺设地板砖780㎡,吊顶780㎡,乳胶漆内墙面3000㎡,石材办公台12m,楼梯间石板铺设192㎡,LED显示屏10㎡,卫生间装修75㎡,展示柜90㎡,灯具72套。项目建成后,将为辖区提供农产品展销、农业息技术咨询等综合服务,大大节约群众生产生活成本,预计可实现年总销售额10万元以上。收益带动贫困户21户83人。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

申报指标值

全年实际完成值

单位

未完成原因

整改措施

产出指标

数量指标

建设面积

>=

5500


平方米



补助瓜果蔬菜种植面积

>=





补助苗木花卉种植面积

>=





补助中药材种植面积

>=





补助茶叶种植面积

>=





补助家畜家禽养殖数量

>=



头/只



有机、绿色和地理标志农产品种植加工数(≥**公斤)

>=



公斤



科技服务、技术指导和农业科技培训人数(≥**人次)

>=



人次



引进科技人才数量(≥**人)

>=





推广示范新品种、新技术、新成果数量(≥**项)

>=





高标准农田建设面积(≥**亩)

>=





发展高效节水灌溉面积(≥**亩)

>=





新增贫困村硬化路里程( ≥**公里 )

>=



公里



贫困村新建改建田间作业道路里程

>=



公里



......







质量指标

种植作物成活率(≥**%)

>=



%



养殖动物成活率(≥**%)

>=



%



丘陵区生产道路通达度(≥**%)

>=



%



项目验收合格率(≥**%)

>=

100

100

%



技术培训合格率(≥**%)

>=



%



时效指标

项目(工程)完成及时率(≥**%)

>=

100

100

%



......







成本指标

道路补助标准(**万元/公里)

=



万元/公里



高标准农田建设项目亩均补助标准(**元)

=





作物种植补助标准

=



元/亩



养殖补助标准

=



元/头、只



项目建设成本

>=

63.372


万元



效益指标

经济效益
指标

特色产业产值(≥**万元)

>=



万元



特色产业产值同比增长率(≥**%)

>=



%



特色产业产值占地区生产总值的比重(≥**%)

>=



%



农业科技带动增加产业产值(≥**万元)

>=



万元



★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)

>=



万元



新增粮食和其他作物产能(≥**万公斤)

>=



万公斤



新增()主要农产品加工能力(≥**万公斤)

>=



万公斤



贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入

>=

1000




社会效益
指标

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=





★★★特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人)

>=





受益贫困人口

>=

83




带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)

>=





特色产业品牌市场占有率(≥**%)

>=



%



......







生态效益
指标

改善耕地面积(**亩)

>=





畜禽粪污综合利用率(%)

>=



%



耕地质量(比上年提高)




%



农业面源污染(比上年减少)




%



水资源利用率(比上年提高)




%



......







可持续影响指标

工程寿命(≥**年)

>=

10

10



......







满意度指标

服务对象
满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)

>=

100

100

%



农业经营主体满意度(≥**%)

>=



%



受益群众满意度(≥**%)

>=



%



受益乡镇、村满意度(≥**%)

>=



%



科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度(≥**%)

>=



%



采用新品种、新技术、新成果农户满意度(≥**%)

>=



%



2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:17708375223。


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