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  • [ 索号 ]
  • 11500241009139105U/2025-00005
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-03-20
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-03-20
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县膏田镇
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府(本级)2025年单位预算情况说明
日期:2025-03-20

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务,创新经济社会发展环境,为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务,重点履行社会管理和公共服务职能,促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)单位构成

膏田镇人民政府(本级)是膏田镇人民政府下属二级机构,内设5个综合办事机构,分别是:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数1022.32万元,其中:一般公共预算拨款953.8万元,政府性基金预算拨款68.53万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。收入较去年减少209.68万元,主要原因是政府基金预算较上年减少,加上基础设施建设趋于完善,减少基建类项目投入预算。

(二)支出预算2025年年初预算数1022.32万元,其中:一般公共服务支出372.36万元,文化旅游体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出83.69万元,卫生健康支出27.37万元,节能环保支出261.12万元,农林水支出155.11万元,自然资源海洋气象等支出17.96万元,住房保障支出31.2万元,其他支出68.53万元结转下年0.00万元。支出较去年减少209.68万元,主要原因是基本支出减少10.01元,项目支出减少199.67万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入953.80万元,一般公共预算财政拨款支出953.80万元,比2024年增加121.8万元。其中:基本支出498.96万元,比2024年减少10.01万元,主要原因是受人员调出、退休等影响,职工人数减少,相应减少工资津贴补贴、公用经费等预算,主要用于保障在职人员工资福利、退休人员补助以及单位日常办公运行等;项目支出454.84万元,比2024年增加131.81万元,主要原因是2024年结转资金锰污染淘汰奖补资金纳入年初预算导致项目支出增加。

2025年政府性基金预算拨款收入68.53万元,政府性基金预算拨款支出0万元,比2024年减少331.47万元。其中:基本支出0.00万元,比2024年增加0.00万元;项目支出0万元,比2024年减少400万元,主要原因是为基础设施建设趋于完善,减少基建类项目投入预算

四、“三公”经费情况说明

2025三公经费预算6.00万元,比2024年增加1.5万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2024年持平;公务接待费0.00万元,与2024年持平,公务用车运行维护费6.00万元,2024年增加1.5万元,主要原因是我镇2025年事业单位公务用车年初纳入公务用车预算,增加1.5万元预算开支;公务用车购置费0.00万元,2024年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费28.56万元,比上年减少43.78万元,主要原因是严格落实过紧日子政策要求,压减单位不必要开支预算,减低运行成本。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款523.36万元。

(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.25万元:政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.25万元:政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人:黄富贵     联系方式:023-76617143


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