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  • [ 索号 ]
  • 115002410091387862/2025-00005
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-26
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县峨溶镇
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县峨溶镇财政室2025年单位预算情况说明
日期:2025-01-26

一、单位基本情况

职能职责

负责机关财务、国有资产监管工作,财政管理,编报和执行财政预算。做好经济社会统计和财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

单位构成

秀山土家族苗族自治县峨溶镇财政室峨溶镇人民政府下属二级单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年初预算数69.22万元,其中:一般公共预算拨款69.22万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。收入较去年减少16.29万元,主要原因是受到人员调出因素影响,相关经费预算较去年降低

(二)支出预算2025年年初预算数69.22万元,其中:一般公共服务支出50.91万元,社会保障和就业支出8.88万元,卫生健康支出4.42万元,住房保障支出5.01万元,结转下年0.00万元。支出较去年减少16.29万元,主要原因是基本支出减少16.29万元。

三、部门预算情况说明

2025一般公共预算财政拨款收69.22万元,一般公共预算财政拨款支出69.22万元,比2024减少16.29万元。其中基本支出69.22万元,比2024减少16.29万元,主要原因受到人员调出因素影响,相关经费预算较去年降低。主要用于保障在职人员工资福利以及单位日常办公运行等;项目支出0.00万元,比2024年减少0.00万元,与上年度持平。

   秀山土家族苗族自治县峨溶镇财政室2025政府性基金预算拨款安排支出,与2024年持平。

四、三公经费情况说明

2025年“三公经费预算0.00万元,比2024减少0.00万元。主要原因是本单位属于峨溶镇人民政府下属二级机构三公经费主要由峨溶镇人民政府(本级)预算其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024减少0.00万元;公务接待费0.00万元,比2024减少0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比2024减少0.00万元;公务用车购置费0.00万元,比2024减少0.00万元

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费2025一般公共预算财政拨款机关运行经费3.71万元,比上年减少5.68万元,主要原因是人员较上年减少,相应减少机关运行经费预算。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

绩效目标设置情况本单位2025年度无项目支出

政府采购情况单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

国有资产占有使用情况。截至202412月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人:刘静      联系方式:023-76629515


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