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  • [ 索号 ]
  • 115002410091387862/2025-00004
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-26
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县峨溶镇
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县峨溶镇产业发展服务中心2025年单位预算情况说明
日期:2025-01-26

一、单位基本情况

职能职责

承担辖区农林牧副渔等产业发展规划、统计、服务与管理工作,协助开展农业植物和动物疫情防控,落实招商引资、乡村振兴、重大项目、特色产业发展等工作,提升产业发展质量。

单位构成

秀山土家族苗族自治县峨溶镇产业发展服务中心峨溶镇人民政府下属二级单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年初预算数431.65万元,其中:一般公共预算拨款431.65万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元上年结转0.00万元。收入较去年减少19.03万元,主要原因受到人员调入、调出、退休等因素影响,人员结构调整,相关经费预算较去年降低

(二)支出预算2025年初预算数431.65万元,其中:社会保障和就业支出31.90万元,卫生健康支出5.24万元,农林水支出379.16万元,自然资源海洋气象等支出10.50万元,住房保障支出4.85万元结转下年0.00万元。支出较去年减少19.03万元,主要原因是基本支出减少36.13万元,项目支出增加17.10万元。

三、部门预算情况说明

2025一般公共预算财政拨款收入431.65万元,一般公共预算财政拨款支出431.65万元,比2024减少19.03万元。其中基本支出118.15万元,比2024减少36.13万元,主要原因受到人员调入、调出、退休等因素影响,人员结构调整,相关经费预算较去年降低,主要用于保障在职人员工资福利、退休人员补助以及单位日常办公运行等;项目支出313.50万元,比2024增加17.10万元,主要原因是农林水支出类项目增加6.60万元,自然资源海洋气象等支出增加10.50万元。

    秀山土家族苗族自治县峨溶镇产业发展服务中心2025政府性基金预算拨款安排支出

四、三公经费情况说明

2025年“三公经费预算0.00万元,比2024减少0.00万元。主要原因是本单位属于峨溶镇人民政府下属二级机构三公经费主要由峨溶镇人民政府(本级)预算其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024减少0.00万元;公务接待费0.00万元,比2024减少0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比2024减少0.00万元;公务用车购置费0.00万元,比2024减少0.00万元

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费2025一般公共预算财政拨款机关运行经费0.00万元,比上年减少0.00万元,主要原因是我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

绩效目标设置情况2025项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款313.50万元

政府采购情况单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

国有资产占有使用情况。截至202412月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人:刘静      联系方式:023-76629515


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