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  • 11500241009138217H/2021-00728
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2021-09-16
  • [ 发布日期 ]
  • 2021-09-18
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县财政局
  • [ 有性 ]
重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室2020年度部门决算情况说明
日期:2021-09-18

重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据秀山委办发〔201914号文件精神,县信访办是县政府的工作部门,主要职责是:

1.接待群众来信来访,交办、转送信访人提出的信访事项。

2.宣传有关法律、法规、政策,提供与信访人提出的信访事项有关的咨询,教育引导信访人依法信访。

3.牵头协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业和人户分离、人事分离、人事户分离的重要信访问题。

4.负责信访稳定矛盾的排查化解工作;分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患;实施全县重大决策事项社会稳定风险评估工作;牵头负责信访稳定突出问题专项治理工作。

5.督查督办县领导批示件的落实情况和重要信访事项的处理落实情况,向县委、县政府就有关单位及其工作人员提出加强信访工作或进行责任追究的建议。

6.对重点信访问题组织开展调查研究,提出解决相关问题的政策建议和工作措施。

7.定期研究分析信访稳定形势,检查、指导各乡镇(街道)和县级有关部门的信访业务工作;总结推广信访稳定工作经验。

8.收集、征集和督促采纳人民群众建议。

9.负责全县信访系统信息化建设与管理工作;指导各乡镇(街道)和县级有关部门信访工作的信息化建设和网上信访等工作。

10.承办县政府和上级部门交办的任务。

(二)机构设置

机关内设有3个科室,分别是综合科、接访办信科、群工科,下设信访信息中心、群众来访联合接待中心2个事业单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计664.92万元,支出总计664.92万元。收支较上年决算数减少10.06万元、下降 1.5%,主要原因是2020年度贯彻落实过紧日子的要求,倡导节俭理念。

2.收入情况。2020年度收入合计661.31万元,较上年决算数增加5.67万元,增长0.9%,主要原因是2020年公益性岗位社保补贴和岗位补贴(1211月结算)等的拨入。其中:财政拨款收入652.45万元,占98.7%;其他收入8.86万元,占1.3%。此外,年初结转和结余3.61万元。

3.支出情况。2020年度支出合计655.92万元,较上年决算数减少6.85万元,下降1%,主要原因是2020年度贯彻落实过紧日子的要求,倡导节俭理念。其中:基本支出440.88万元,占67.2%;项目支出215.05万元,占32.8%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余9.00万元,较上年决算数减少3.21万元,下降26.3%,主要原因是年底及时支付结算相关经费,用活相关经费,提高了资金的流转效率。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计654.06万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少20.92万元,下降3.1%。主要原因是2020年度贯彻落实过紧日子的要求,倡导节俭理念。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况2020年度一般公共预算财政拨款收入652.45万元,较上年决算数减少3.19万元,下降0.5%。主要原因是2020年度贯彻落实过紧日子的要求,倡导节俭理念。较年初预算数增加77.38万元,增长13.5%。主要原因是2020年度增加3人,追加人员经费及职级晋升、工资调标。此外,年初财政拨款结转和结余1.61万元。

2.支出情况2020年度一般公共预算财政拨款支出654.06万元,较上年决算数减少8.71万元,下降1.3%。主要原因是2020年度贯彻落实过紧日子的要求,倡导节俭理念。较年初预算数增加78.99万元,增长13.7%。主要原因一是十九届五中全会期间安保支出,二是2020年度增加3人,追加人员经费及职级晋升、工资调标。

3.结转结余情况2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少12.21万元,下降100%,主要原因是本单位2020年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出573.67万元,占87.7%,较年初预算数增加73.02 元,增长14.6%,主要原因一是十九届五中全会期间安保支出,二是2020年度增加3人,追加人员经费及职级晋升、工资调标。

2)社会保障与就业支出41.53万元,占6.3%,较年初预算数增加0.79万元,增长1.9%,主要原因是2020年度增加3人,追加人员经费及职级晋升、工资调标。

3)卫生健康支出18.37万元,占2.8%,较年初预算数增加3.06万元,增长20%,主要原因是2020年度增加3人,追加人员经费及职级晋升、工资调标。

4)住房保障支出20.49万元,占3.1%,较年初预算数增加2.12万元,增长11.5%,主要原因是2020年度增加3人,追加人员经费及职级晋升、工资调标。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出440.88万元。其中:人员经费372.30万元,较上年决算数减少18.44 元,下降4.7%,主要原因是贯彻落实过紧日子的要求,倡导节俭理念。人员经费用途主要包括机关在职人员工资福利、公积金及社会保险缴费等。公用经费68.58万元,较上年决算数增加16.79万元,增长32.4%,主要原因是单位新进3名人员,相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括单位履行基本职能职责、维护正常运行等相关支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计1.34万元,较年初预算数减少8.66万元,下降86.6%,主要原因是2020年疫情影响,公务接待及公务运行次数减少。较上年支出数减少1.66 元,下降55.3%,主要原因是贯彻落实过紧日子的要求,倡导节俭理念。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

2020年度本部门公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.45万元,主要用于公务车运行所需的燃油、维修费、洗车费、过关费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.55万元,下降94.4%,主要原因是2020年疫情影响,公务接待及公务运行次数减少。较上年支出数减少0.74万元,下降62.2%,主要原因是2020年疫情影响,公务接待及公务运行次数减少。

公务接待费0.89万元,主要用于按规定开支的各类接待支出。费用支出较年初预算数减少1.11万元,下降55.5%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求,严格按照公务接待有关规定合理安排接待费用,严格控制陪餐人数,从源头遏制铺张浪费。二是2020年疫情影响,公务接待次数减少。较上年支出数减少0.92万元,下降50.8%,主要原因是2020年疫情影响,公务接待次数减少。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次49人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费182.57元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.45万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出68.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加16.79万元,增长32.4%,主要原因是2020年度增加3人,相应的公用经费有所增加。本年度会议费支出0.74万元,较上年决算数增加0.59万元,增长393.3%,主要原因是2020年十九届五中全会安保维稳布置有的紧急会议相对较多。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少0.32万元,下降82.1%,主要原因是2020年疫情影响,培训支出减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

本单位公务车权属在秀山自治县机关事务管理中心,平时公务运行维护由本单位自行管理。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.90万元,其中:政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.90万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.90万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于日常办公采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金27.544万元;紧紧围绕项目的社会效益和成本效益及服务对象满意度等方面对信访移动专项租线、购买法律顾问服务、复杂疑难问题专项开展绩效自评,通过自评,资金使用率高,收到预期效益,达到预定目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

(详情见附件1

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

县财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-76895060


附件1

项目资金绩效目标自评表

填报单位:秀山县信访办





单位:万元

专项(项目)名称

复杂疑难问题专项

是否为扶贫项目

主管部门

秀山县信访办

实施单位

秀山县信访办

项目资金(万元)

当年财政预算数(A)

当年执行数(B)

执行率(B/A,%)

20

20

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

及时帮助乡镇、街道化解全县突出社会矛盾,使难以划分责任主体的突出信访事项得到及时妥善地解决,促进社会和谐稳定,服务全县社会经济发展大局,当年度信访稳定可控指数100%。

2020全年帮助解决了5个复杂疑难问题,分别为龙池镇重点上访人员张翊芝信访事项、王克祥房产信访事项、中和街道余长江信访事项、中和街道邓翠萍信访事项、退役军人事务管理局张文峰,更好的促进社会和谐稳定,2020年度信访稳定可控指数达100%。

绩效指标

指标名称

年度指标值

指标权重

全年完成值

完成比例

得分

使用(单位)数量

≥3个

5

5个

100%

5

补助按时到位率

≥100%

15

100%

100%

15

补助合格率

≥100%

10

100%

100%

10

办结案件数量

≥3个

10

5个

100%

10

使用资金补助标准占比

≤50%

15

60%

80%

12

资金使用率

≥100%

10

100%

100%

10

案件办结率

≥100%

25

100%

100%

25

服务使用单位满意度

≥100%

10

100%

100%

10













指标权重合计

100

得分合计

97

下一步改进措施

进一步推动落实“属人属地责任”,以涉事乡镇(街道)或部门为主。充分发挥复杂疑难专项资金的帮扶,化解推动作用,压实责任单位。

注:
1.得分计算方式为:完成比例大于等于100%,得满分;未完成100%,按完成比例*指标权重计算分值。
2.自评结论按照得分情况分为四个等级,90分以上为优,80-90为良,60-80为中,不足60为差。
3.绩效指标应严格对照2020年绩效目标表中指标设置情况进行填列。

填表人:陶俐



联系方式:76895060


2020年信访办决算公开表.pdf


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