秀山土家族苗族自治县文物管理所(秀山博物馆)
2025年单位预算公开说明
一、单位基本情况
经县委编办审核,2019年第2次县委编委会议审定,设立秀山土家族苗族自治县文物管理所,与秀山土家族苗族自治县博物馆为馆所合一单位,两块牌子一套班子,合署办公,为县文化旅游委管理的公益一类副科级事业单位。
(一)职能职责
1.负责制定全县文物、博物事业发展计划。
2.负责全县范围内地下、地上文物的保护管理;对刘邓大军挺进大西南司令部旧址陈列馆实施管理职责;负责本县范围内文物的调查、勘探、抢救性发掘;负责本县境内文物修缮、保护方案的制定及施工;负责县级文物保护单位的审定和向上级推荐省级、国家级保护单位。
3.负责本县境内文物保护规定的制定。
4.利用文物对公众进行教育传播;宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识。
5.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全;对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
6.举办文物展出,发挥宣传窗口作用,为县域经济发展服务,推动我县旅游业发展。
(二)单位构成
秀山土家族苗族自治县文物管理所内设5个职能科室:办公室、文物管理部、陈列宣教部、藏品保管部和安全保卫部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数536.27万元,其中:一般公共预算拨款536.27万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加317.45万元,主要原因是本年新增5个上级补助项目,包括非免开名录秀山县民族博物馆绩效考核奖励、民族博物馆馆藏珍贵书画文物保护修复、民族博物馆馆藏珍贵文物预防性保护、客寨桥消防工程、溪口天生桥消防工程等。
(二)支出预算:2025年年初预算数536.27万元,其中:文化旅游体育与传媒支出503.09万元,社会保障和就业支出21.45万元,卫生健康支出6.11万元,住房保障支出5.61万元,结转下年0万元。支出较去年增加317.45万元,主要原因是基本支出减少9.05万元,项目支出增加326.5万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入536.27万元,一般公共预算财政拨款支出536.27万元,比2024年增加317.45万元。其中:基本支出119.77万元,比2024年减少9.05万元,主要原因是在编在职人数减少1人,相应人员经费和公用经费都有所减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出416.5万元,比2024年增加326.5万元,主要原因是本年新增5个上级补助项目,包括非免开名录秀山县民族博物馆绩效考核奖励、民族博物馆馆藏珍贵书画文物保护修复、民族博物馆馆藏珍贵文物预防性保护、客寨桥消防工程、溪口天生桥消防工程等。
秀山土家族苗族自治县文物管理所(秀山博物馆)2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2.3万元,比2024年增加1.85万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0.3万元,比2024年减少0.15万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制“三公”经费;公务用车运行维护费2万元,比2024年增加2万元,主要原因是全县“三公经费”调整,我单位公务用车运行维护费较上年增加2万元;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。秀山土家族苗族自治县文物管理所(秀山博物馆)2025年一般公共预算财政拨款机关运行经费0万元,与上年持平。主要原因是我单位为公益一类事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款416.5万元。
(三)政府采购情况。单位政府采购预算总额187万元:政府采购货物预算127.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.7万元;其中一般公共预算拨款政府采购187万元:政府采购货物预算127.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.7万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
(二)其他收入:主要包括债务收入(不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款)、投资收益、接受捐赠等收入。
(三)基本支出:指指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出。
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