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  • [ 索号 ]
  • 11500241009138460C/2025-00008
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-01-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-23
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县文旅委
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县体育发展中心2025年单位预算公开
日期:2025-01-23

秀山土家族苗族自治县体育发展中心

2025单位预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责

贯彻执行党的路线、方针和政策。贯彻实施全县体育事业、体育产业的规划和发展。负责组织协调重要会议和各类活动。推动实施群众体育工作的有关政策,推行全民健身计划,负责实施国家体育锻炼标准。负责全民体质监测,指导农村体育、社区体育及全民健身活动的开展,推动群众体育组织建设,建立完善全民健身服务体系等。负责实施体育竞赛制度和相关政策,组织全县教练员、业务人员培训工作等。负责管理体育市场,负责经营性体育活动和项目的管理;落实推进体育设施的建设、管理和使用;推进体育服务标准化建设;负责体育场馆的维修、维护、开放和监管等。负责体育彩票管理,销售网点服务等。

单位构成

为文化和旅游发展委员会下属事业单位,本年职员7

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数136.53万元,其中:一般公共预算拨款136.53万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元上年结转0万元。收入较去年增加46.62万元,主要原因人员增加,收支增加

(二)支出预算2025年年初预算数136.53万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元文化旅游体育与传媒支出101.82万元,社会保障和就业支出20.15万元,卫生健康支出7.41万元,住房保障支出7.16万元结转下年0万元。支出较去年增加46.62万元,主要原因人员增加,收支增加

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入136.53万元,一般公共预算财政拨款支出136.53万元,比2024年增加46.62万元。其中:基本支出136.53万元,比2024年增加46.62万元,主要原因是人员增加,主要用于人员开支;项目支出0万元,比2024年减少0万元,主要原因是二级机构无项目支出

体育发展中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是公务接待减少,认真贯彻落实中央八项规定精神,严控制三公经费;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严控制三公经费;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元,比上年减少0万元,主要原因是单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内

绩效目标设置情况体育发展中心2024年无项目支出。

政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款

(二)其他收入:主要包括债务收入(不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款)、投资收益、接受捐赠等收入

(三)基本支出:指指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指各部门各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出

联系人:袁冰婷     联系方式:023-76895733


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