秀山土家族苗族自治县统计局
2022年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;承担组织领导和管理协调全县统计工作。
2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对涉外统计调查事务、民间统计进行监督管理。
3.管理和指导乡镇、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全县统计基层基础工作。
4.会同有关部门组织拟订县情县力普查方案,组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
5.组织实施全县国民经济核算制度;核算全县生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据,对相关情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务。
7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8.制定并组织实施全县统计信息化建设规划;建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心;组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
9.组织全县统计人员继续教育、业务培训等工作;管理和监督统计工作经费的使用。
10.组织指导全县统计调查研究和统计工作合作交流;参与对乡镇(街道)、县级部门的考核评价工作。
11.按照《统计法》和国家、市县相关统计法规和制度,负责全县城乡调查人员业务培训和指导工作;组织实施城镇住户调查、价格调查和其他专项调查,农、林、牧、渔生产情况、农村住户调查及农业现代化监测等工作;开展对城乡社会经济问题进行分析研究,及时准确收集、整理、上报和编印社会经济统计调查资料,及时向社会各界提供统计调查信息。
12.承担各项普查及重大国情国力调查的综合业务,负责普查的组织实施、方案制定、宣传、培训、文秘、后勤、普查资料的综合开发和基本单位名录库维护更新等工作。
13.围绕市委、市政府安排的重点工作和县委、县政府的决策部署,定期不定期开展民意调查;接受县委、县政府组成部门的委托开展专项调查;负责民意调查结果的研究分析,撰写民意调查报告,为县委、县政府提供决策咨询;指导各乡镇(街道)开展民意调查工作;做好与市民意调查中心的衔接协调工作。
14.承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市秀山县统计局为县政府工作部门,内设办公室,综合核算科,工业投资科,贸易服务科4个职能科室,下设社会经济调查队、民调中心2个事业单位。其中秀山县民调中心为2019年机构改革从秀山县机关工委下属事业单位调整为我单位下属事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计827.85万元,支出总计827.85万元。收支较上年决算数增加8.52万元,增长1.0%,主要原因是工资调标;调入公务员3人,招考公务员1人,增加人员经费;今年新增企业电子统计台账工作和住户调查大样本轮换工作,增加项目经费。
2.收入情况。2022年度收入合计820.64万元,较上年决算数增加11.08万元,增长1.4%,主要原因是工资调标;调入公务员3人,招考公务员1人,增加人员经费;今年新增企业电子统计台账工作和住户调查大样本轮换工作,增加项目经费。其中:财政拨款收入792.51万元,占96.6%;其他收入28.13万元,占3.4%。此外,年初结转和结余7.21万元。
3.支出情况。2022年度支出合计816.19万元,较上年决算增加4.07万元,增长0.5%,主要原因工资调标;调入公务员3人,招考公务员1人,增加人员经费;今年新增企业电子统计台账工作和住户调查大样本轮换工作,增加项目经费。其中:基本支出560.58万元,占68.7%;项目支出255.61万元,占31.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余11.66万元,较上年决算数增加4.45万元,增长61.7%,主要原因是市局转入统计业务调查经费,待年初拨付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计793.03万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加10.18万元,增长1.3%。主要原因是工资调标;调入公务员3人,招考公务员1人,增加人员经费;今年新增企业电子统计台账工作和住户调查大样本轮换工作,增加项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入792.51万元,较上年决算数增加9.66万元,增长1.2%。主要原因是今年调入公务员3人,招考公务员1人,增加人员经费;今年新增企业电子统计台账工作和住户调查大样本轮换工作,增加项目经费。较年初预算数增加38.66万元,增长5.1%。主要原因是今年调入公务员3人,招考公务员1人,增加人员经费;今年开展住户调查大样本轮换工作,增加项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.52万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出792.54万元,较上年决算数增加10.20万元,增长1.3%。主要原因是主要原因是今年调入公务员3人,招考公务员1人,增加人员经费;今年开展企业电子统计台账工作和住户调查大样本轮换工作,增加项目经费。较年初预算数增加38.69万元,增长5.1%。主要原因工资调标;调入公务员3人,招考公务员1人,增加人员经费;今年开展企业电子统计台账工作和住户调查大样本轮换工作,增加项目经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.48万元,较上年决算数减少0.04万元,下降7.7%,主要原因是按照要求,严控现金支出。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出679.50万元,占85.7%,较年初预算数增加32.52万元,增长5%,主要原因是今年调入公务员3人,招考公务员1人及今年新增企业电子统计台账工作和住户调查大样本轮换工作,导致一般公共服务支出增加。
(2)社会保障与就业支出62.90万元,占7.9%,较年初预算数增加2.18万元,增长3.6%,主要原因是养老保险调标补缴。
(3)卫生健康支出27.25万元,占3.4%,较年初预算数增加6.33万元,增长30.3%,主要原因是医保调标补缴。
(4)住房保障支出22.89万元,占2.9%,较年初预算数减少2.34万元,下降9.3%,主要原因是严格按照年初预算执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出558.05万元。其中:人员经费502.98万元,较上年决算数增加45.41万元,增长9.9%,主要原因是今年调入公务员3人,招考公务员1人,增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等。公用经费55.07万元,较上年决算数减少39.75万元,下降41.9%,主要原因是严格按照过“紧日子”要求,压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费及差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.72万元,较年初预算数减少8.78万元,下降65%,主要原因是受疫情影响,公务接待减少以及按照要求,严格控制“三公”经费开支。
较上年支出数增加0.91万元,增长23.9%,主要原因是公务车使用年限已久,产生维修维护费用。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。
本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费4.37万元,主要用于公务车辆燃油费、过关费、保险费及维修费用等。费用支出较年初预算数减少2.63万元,下降37.6%,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加1.65万元,增长60.7%,主要原因是公务车使用年限已久,产生维修维护费用。
公务接待费0.35万元,主要用于接待市局来秀检查、调研工作等开支。费用支出较年初预算数减少6.15万元,下降94.6%,较上年支出数减少0.74万元,下降67.9%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是按照过“紧日子”要求,严控“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次52人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费67.52元,车均购置费0万元,车均维护费4.37万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少11.15万元,下降100%,主要原因是本年未举行大型会议,平时是以训代会。本年度培训费支出2.04万元,较上年决算数增加1.25万元,增长158.2%,主要原因是本年新增企业电子统计台账工作和住户大样本轮换工作,培训费增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出55.07万元,主要用于开支办公费、印刷费、邮电费及差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少39.75万元,下降41.9%,主要原因是按照过“紧日子”要求,严控各项开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织部门本级及所属单位对1个整体项目、1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出234.46万元。
秀山县统计局2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
主管部门 |
秀山土家族苗族自治县统计局 |
部门 |
付谨进 |
联系电话 |
18908277007 |
自评总分 |
99.5 | ||||||||||||||
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费及统计调查经费等。2.组织实施一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、能源资源和环境等统计数据,确保统计调查任务的顺利完成;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;承担组织领导和管理协调全县统计工作。3.组织实施周期性及大型普查工作,组织开展相关工作,做好普查后勤物资保障。4.加强统计信息化建设,保障网络及相关设备稳定运行,技术处理故障,维修更新故障设备。5.组织开展统计宣传、培训等工作。6.组织安装规上企业统计电子台账,并提供技术和培训指导。 |
|
1.全年保障统计局系统人员的人员经费、公用经费及统计调查经费等。全年执行数779.74万元。 2.组织实施一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、能源资源和环境等统计数据,确保统计调查任务的顺利完成;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;承担组织领导和管理协调全县统计工作。 3.组织实施周期性及大型普查工作,组织开展相关工作,做好普查后勤物资保障。 4.加强统计信息化建设,保障网络及相关设备稳定运行,技术处理故障,维修更新故障设备。 5.组织开展统计宣传6次、培训等工作。 6.组织安装规上企业统计电子台账,并提供技术和培训指导。安装率100%。 | |||||||||||||||||||
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||||||||||||||
统计宣传 |
场次 |
≥ |
5 |
15 |
6 |
15 |
| ||||||||||||||
数据采集完成度(按统计调查制度要求) |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
| ||||||||||||||
部门预决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
| ||||||||||||||
数据采集及时率(按统计调查制度要求) |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
| ||||||||||||||
电子统计台账安装率 |
% |
= |
100 |
20 |
100 |
20 |
| ||||||||||||||
数据公布利用率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
95 |
20 |
| ||||||||||||||
秀山县统计局2022年度项目支出绩效自评表(二级项目) | |||||||||||||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | |||||||||||
1 |
城乡住户调查员补助 |
城镇点调查户数 |
= |
60 |
户(套) |
10 |
60 |
10 |
|
100 | |||||||||||
农村点调查户数 |
= |
140 |
户(套) |
10 |
140 |
10 |
| ||||||||||||||
电子记账户 |
≥ |
100 |
户(套) |
10 |
120 |
10 |
| ||||||||||||||
统计宣传 |
≥ |
1 |
场次 |
10 |
1 |
10 |
| ||||||||||||||
电子记账户户均补助 |
= |
150 |
元/月 |
10 |
150 |
15 |
| ||||||||||||||
纸质件记账户户均补助 |
= |
100 |
元/月 |
10 |
100 |
15 |
| ||||||||||||||
数据公布利用率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
95 |
15 |
| ||||||||||||||
乡镇记账业务指导满意度 |
≥ |
90 |
% |
15 |
95 |
15 |
| ||||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我单位组织部门本级及所属单位对1个整体项目、1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出234.46万元。
(三)财政绩效评价情况
县财政未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
罗宇薇 023-76895605
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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