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[ 索引号 ] | 11500241009138217H/2021-00718 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 秀山县财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-09-16 | [ 发布日期 ] | 2021-09-28 |
重庆市秀山土家族苗族自治县统计局2020年度部门决算情况说明
重庆市秀山土家族苗族自治县统计局
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;承担组织领导和管理协调全县统计工作。
2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对涉外统计调查事务、民间统计进行监督管理。
3.管理和指导乡镇、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全县统计基层基础工作。
4.会同有关部门组织拟订县情县力普查方案,组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
5.组织实施全县国民经济核算制度;核算全县生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据,对相关情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务。
7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8.制定并组织实施全县统计信息化建设规划;建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心;组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
9.组织全县统计人员继续教育、业务培训等工作;管理和监督统计工作经费的使用。
10.组织指导全县统计调查研究和统计工作合作交流;参与对乡镇(街道)、县级部门的考核评价工作。
11.按照《统计法》和国家、市县相关统计法规和制度,负责全县城乡调查人员业务培训和指导工作;组织实施城镇住户调查、价格调查和其他专项调查,农、林、牧、渔生产情况、农村住户调查及农业现代化监测等工作;开展对城乡社会经济问题进行分析研究,及时准确收集、整理、上报和编印社会经济统计调查资料,及时向社会各界提供统计调查信息。
12.承担各项普查及重大国情国力调查的综合业务,负责普查的组织实施、方案制定、宣传、培训、文秘、后勤、普查资料的综合开发和基本单位名录库维护更新等工作。
13.围绕市委、市政府安排的重点工作和县委、县政府的决策部署,定期不定期开展民意调查;接受县委、县政府组成部门的委托开展专项调查;负责民意调查结果的研究分析,撰写民意调查报告,为县委、县政府提供决策咨询;指导各乡镇(街道)开展民意调查工作;做好与市民意调查中心的衔接协调工作。
14.承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市秀山县统计局为县政府工作部门,内设办公室,综合核算科,工业投资科,贸易服务科4个职能科室,下设社会经济调查队、普查中心、民调中心3个事业单位。其中秀山县民调中心为2019年机构改革从秀山县机关工委下属事业单位调整为我单位下属事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,162.97万元,支出总计1,162.97万元。收支较上年决算数增加442.06万元、增长61.3%,主要原因是本年度开展脱贫攻坚普查和第七次人口普查,收入、支出均相应增加。
2.收入情况。2020年度收入合计1,162.25万元,较上年决算数增加476.80万元,增长69.6%,主要原因是本年度开展脱贫攻坚普查和第七次人口普查,收入增加。其中:财政拨款收入1,134.45万元,占97.6%;其他收入27.80万元,占2.4%。此外,使用年初结转和结余0.72万元,非财政拨款结余0万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,153.20万元,较上年决算数增加433.01万元,增长60.1%,主要原因是本年度开展脱贫攻坚普查和第七次人口普查,差旅、培训、印刷等支出增加。其中:基本支出571.61万元,占49.6%;项目支出581.59万元,占50.4%;结余分配0万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余9.77万元,较上年决算数增加9.05万元,增长1256.9%,主要原因是各类抽样调查项目年底培训较多,待下年初支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,135.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加414.26万元,增长57.5%。主要原因是本年度开展脱贫攻坚普查和第七次人口普查,收入、支出均相应增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,134.45万元,较上年决算数增加449.00万元,增长65.5%。主要原因是本年度开展脱贫攻坚普查和第七次人口普查,收入增加。较年初预算数增加397.61万元,增长54%。主要原因是本年中途追加脱贫攻坚普查和第七次人口普查经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.72万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,135.17万元,较上年决算数增加414.98万元,增长57.6%。主要原因是本年度开展脱贫攻坚普查和第七次人口普查,差旅、培训、印刷等支出增加。较年初预算数增加398.33万元,增长54.1%。主要原因是本年中途追加脱贫攻坚普查和第七次人口普查经费。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.72万元,下降100%,主要原因是严格按照要求,执行“零结转”规定。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出679.46万元,占59.9%,较年初预算数增加41.62万元,增长6.5%,主要原因是本年中途追加脱贫攻坚普查经费(秀脱普办文〔2020〕1号关于解决脱贫攻坚普查工作经费的请示)和第七次人口普查经费(根据《重庆市第七次全国人口普查户口暨实有人口实有房屋清理整顿工作实施方案》(渝人普办字〔2020〕11号)文件要求)。
(2)社会保障与就业支出55.58万元,占4.9%,较年初预算数增加1.05万元,增长1.9%,主要原因是本年度新公招1名工作人员,支出增加。
(3)卫生健康支出20.29万元,占1.8%,较年初预算数增加0.07万元,增长0.3%,主要原因是本年度新公招1名工作人员,支出增加。
(4)农林水支出355.35万元,占31.3%,较年初预算数增加355.35万元,主要原因是本年度中途追加脱贫攻坚普查经费,培训、差旅、印刷等支出增加。
(5)住房保障支出24.50万元,占2.2%,较年初预算数增加0.24万元,增长1%,主要原因是本年度新公招1名工作人员,支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出571.61万元。其中:人员经费469.18万元,较上年决算数增加42.41万元,增长9.9%,主要原因是增加县民调中心,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、缴纳医保、社保及公积金等支出。公用经费102.42万元,较上年决算数减少2.66万元,下降2.5%,主要原因严格落实过紧日子思想,厉行节约,减少各项支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费及差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.87万元,较年初预算数减少10.63万元,下降68.6%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数减少0.79万元,下降14%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,决算有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
2020年度本部门公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费3.74万元,主要用于乡镇统计检查等工作车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.26万元,下降53.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.73万元,下降16.3%,主要原因是严格落实公务车使用规定。
公务接待费1.14万元,主要用于接待市局检查我县统计工作开支。费用支出较年初预算数减少6.36万元,下降84.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.05万元,下降4.2%,主要原因是厉行节俭,杜绝浪费,接待费开支有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次84人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费135.35元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.74万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出102.42万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少2.66万元,下降2.5%,主要原因是单位进一步加强经费使用控制,增强了经费使用效益。
本年度会议费支出0.06万元,较上年决算数减少0.24万元,下降80%,主要原因是我单位大部分会议为培训会议,调整会计科目,将培训会议计入培训费,所以会议费用减少,培训费用增加。本年度培训费支出8.45万元,较上年决算数减少3.14万元,下降27.1%,主要原因是我单位大部分会议为培训会议,调整会计科目,将培训会议计入培训费,所以会议费用减少,培训费用增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2.16万元,其中:政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公耗材等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5个,涉及资金1328万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,提高资产使用效益,较好完成了绩效考核工作。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
详见附件1。
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-76670803
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
填报单位:秀山县统计局 | 单位:万元 | |||||
专项(项目)名称 | 第七次人口普查经费 | 是否为扶贫项目 | 否 | |||
主管部门 | 秀山县统计局 | 实施单位 | 秀山县统计局 | |||
项目资金(万元) | 当年财政预算数(A) | 当年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | |||
505 | 505 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
完成全县人口普查工作,查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。 | 完成全县27个乡镇全部摸底调查、正式登记,2020年12月底前完成普查入户登记工作,全面清查我县户籍人口67.76万人,摸清我县常住人口49.61万人。科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 指标权重 | 全年完成值 | 完成比例 | 得分 |
完成全部人口摸底调查、正式登记、长表抽样工作乡镇数 | ≥27个 | 5 | 27个 | 100% | 5 | |
完成全县普查员和普查指导员选聘及分乡镇培训工作人数 | ≥2200人 | 5 | 2400人 | 109% | 5 | |
完成全县普查小区地图绘制及划分工作小区数量 | ≥1900个 | 5 | 1900个 | 100% | 5 | |
全县普查各个阶段质量控制工作、完成全县人口普查数据质量审核工作完成度 | ≥100% | 10 | 100% | 100% | 10 | |
完成组建各级普查机构,制定普查方案和工作计划,进行普查试点,落实普查经费和物资,完成绘图摸底两员选聘等工作 | 2019年10月-2020年10月 | 10 | 2019年10月-2020年10月 | 100% | 10 | |
完成普查入户登记工作 | 2020年11月—12月 | 10 | 2020年11月—12月 | 100% | 10 | |
完成数据处理、汇总、评估,发布等工作 | 2020年12月—2022年12月 | 10 | 2020年12月—2022年12月 | 100% | 10 | |
普查员、指导员等两员经费 | ≤600万元 | 10 | 402.74 | 100% | 10 | |
人普培训,资料印刷,宣传等办公经费 | ≤200万元 | 10 | 102.26 | 100% | 10 | |
全面清查我县户籍人口数 | ≥66万人 | 10 | 67.76 | 102% | 10 | |
全面摸清我县常住人口数 | ≥48万人 | 10 | 49.61 | 103% | 10 | |
全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持,完成率 | ≥100% | 5 | 100% | 100% | 5 | |
指标权重合计 | 100 | 得分合计 | 100 | |||
下一步改进措施 | ||||||
注: | ||||||
填表人:罗宇薇 | 联系方式:76895605 |