重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会(本级)
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关内外贸易、商务发展的法律、法规、规章和方针政策,拟订和实施商务发展规划、行业规划和项目统筹。
2.负责商务市场体系建设,拟订城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区发展规划;负责推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展,促进商务产业与其他产业融合发展。
3.贯彻落实物流发展的有关政策措施,拟订和实施全县物流发展规划,负责物流配送体系建设及行业管理工作。
4.负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全重要商品储备制度和生活必需品的市场供应应急机制。
5.贯彻落实有关促进商贸服务业发展的方针政策,拟订全县商贸服务业发展规划和政策并组织实施,组织、指导和推进商贸服务业创新发展和品牌建设。
6.负责推进商贸领域供给侧结构性改革,指导流通企业改革和创新发展。
7.贯彻执行国家有关节庆展会论坛工作的方针政策,负责会展行业管理和商务节庆展会论坛活动舆情监管等工作,指导、监督商贸领域各类展会促销活动。
8.贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规,拟订并实施对外贸易的政策措施和工作目标,指导推动对外贸易、利用外资和对外经济合作工作。
9.拟订开放型经济发展政策措施并组织实施,牵头开展商贸领域招商引资和立项争资工作,指导企业开展区域间合作交流。
10.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施,推进农村电子商务发展和商贸领域大数据开发应用。
11.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;开展统计监测和综合评价工作;推动商贸领域信用体系和重要产品追溯体系建设;负责商贸领域行政审批事项办理、行政执法协作和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。
12.完成县委县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
秀山县商务委设置5个内设机构:办公室、流通科、规划发展科、外经外贸科、服务业发展科。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2762.72万元,支出总计2762.72万元。收支较上年决算数减少1416.08万元,下降33.89%,主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目以及中央服务业专项资金补贴项目。
2.收入情况。2023年度收入合计2726.72万元,较上年决算数减少1398.80万元,下降33.91%,主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目以及中央服务业专项资金补贴项目。其中:财政拨款收入2726.72万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余36.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2762.72万元,较上年决算数减少1416.08万元,下降33.89%,主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目以及中央服务业专项资金补贴项目。其中:基本支出577.42万元,占20.90%;项目支出2185.31万元,占79.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是为提高资金使用率,减少单位资金结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2762.72万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1416.08万元,下降33.89%。主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目以及中央服务业专项资金补贴项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2726.72万元,较上年决算数减少844.39万元,下降23.65%。主要原因是2023年减少了政府性基金预算财政拨款即减少了爱琴海城市广场支持项目。较年初预算数增加679.61万元,增长33.20%。主要原因是部分2022年的部分疫情支出2023年才清算支付。此外,年初财政拨款结转和结余36.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2762.72万元,较上年决算数减少861.67万元,下降23.77%。主要原因是2023年减少了政府性基金预算财政拨款即减少了爱琴海城市广场支持项目。较年初预算数减少384.95万元,下降12.23%。主要原因是部分2022年的部分疫情支出2023年才清算支付。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是为提高资金使用率,减少单位资金结转。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出537.45万元,占19.45%,较年初预算数增加74.76万元,增长16.16%,主要原因是增加2023年鲁渝协作消费帮扶项目、新培育“四上”企业奖励经费等支出。
(2)社会保障与就业支出176.57万元,占6.39%,较年初预算数减少11.83万元,下降6.28%,主要原因是退休人员减少,相应费用减少等。
(3)卫生健康支出732.27万元,占26.51%,较年初预算数增加479.89万元,增长190.15%,主要原因是2022年部分疫情支出2023年才清算支付。
(4)农林水支出378.54万元,占13.70%,较年初预算数增加338.83万元,增长853.26%,主要原因是增加2023年鲁渝协作消费帮扶项目等支出。
(5)资源勘探信息等支出295.00万元,占10.68%,较年初预算数增加295.00万元,增长100.00%,主要原因是增加新培育“四上”企业奖励经费。
(6)商业服务业等支出591.02万元,占21.39%,较年初预算数减少1556.56万元,下降72.48%,主要原因是中央服务业专项资金补贴项目减少,相应的支出减少等。
(7)住房保障支出32.85万元,占1.19%,较年初预算数增加7.19万元,增长28.02%,主要原因是住房公积金缴存基数的变更,费用增加。
(8)粮油物资储备支出19.03万元,占0.69%,较年初预算数减少12.21万元,下降39.08%,主要原因是按照协议规定部分款项结算时间是2024年5月,所以2023年的支出相应减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出577.42万元。其中:人员经费532.91万元,较上年决算数减少391.74万元,下降42.37%,主要原因是人员调出、退休以及待遇调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费44.51万元,较上年决算数减少51.39万元,下降53.59%,主要原因是为严格落实过“紧日子”要求以及政策调整。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少554.41万元,下降100.00%,主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目。本年支出0.00万元,较上年决算数减少554.41万元,下降100.00%,主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计37.21万元,较年初预算数减少2.29万元,下降5.80%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加27.03万元,增长265.52%,主要原因一是单位共有2辆公车,其中一辆2007年购买,车辆老旧,维修费较去年增加;二是另外一辆新购买,增加了公务用车购置费,配备相关物件费用较去年增加;三是今年增加了前往周边区县出差进行区域商务协同发展调研相关工作增加了过关费及油费,导致公务用车运行费较去年增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费24.96万元,主要用于单位新购一辆公务用车。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降0.16%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,从严控制采购经费。较上年支出数增加24.96万元,增长100.00%,主要原因是2022年未新购公务用车。
公务车运行维护费10.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、商务业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加2.22万元,增长28.53%,主要原因一是单位共有2辆公车,其中一辆2007年购买,车辆老旧,维修费较去年增加;二是另外一辆新购买,增加了公务用车购置费,配备相关物件费用较去年增加;三是今年增加了前往周边区县出差进行区域商务协同发展调研相关工作增加了过关费及油费,导致公务用车运行费较去年增加。
公务接待费2.25万元,主要用于接待国内其他省市区县商务部门到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.25万元,下降50.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.15万元,下降6.25%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求,从严控制三公经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待39批次152人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费147.81元,车均购置费24.96万元,车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100.00%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,减少会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.15万元,下降100.00%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,减少培训费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出44.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少51.39万元,下降53.59%,主要原因是2022年的机关运行经费包含下属两个机构支出,2023年两个机构单独核算机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购3台台式机以及1台笔记本电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对37个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2185.31万元。其中部分项目虽然已完成,但是正在履行报账流程,涉及到跨年拨付,所以导致预算执行率绩效自评得分较低;偏离度超过10%有8个,主要是由于为了更好的发挥项目资金效益,增加了项目补贴活动场次以及按照文件要求退回相应的项目资金导致补贴成本减少等原因。下一步我们将按照项目资金使用规定合理设置绩效目标,更好的发挥项目目标绩效评价作用,按照目标积极推进项目开展,使财政资金发挥更好的效益。
秀山县商务委2023年度项目支出绩效自评表(二级项目) | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
新培育“四上”企业奖励经费 |
补贴企业数量 |
≤ |
59 |
户 |
30 |
59 |
30 |
|
100 |
补贴成本 |
≤ |
295 |
万元 |
30 |
295 |
30 |
| |||
推动秀山商贸发展 |
定性 |
好 |
|
30 |
有效推动 |
30 |
| |||
执行率 |
≤ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈联系人和联系方式:杨红英,023-76869316。
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会(本级) |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,726.72 |
一、一般公共服务支出 |
537.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
176.57 |
|
|
九、卫生健康支出 |
732.27 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
378.54 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
295.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
591.02 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.85 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
19.03 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
2,726.72 |
本年支出合计 |
2,762.72 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
36.00 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
2,762.72 |
总计 |
2,762.72 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
2,726.72 |
2,726.72 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
537.45 |
537.45 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
527.38 |
527.38 |
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
364.27 |
364.27 |
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10.30 |
10.30 |
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
152.81 |
152.81 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.57 |
176.57 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.68 |
162.68 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.97 |
117.97 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.56 |
29.56 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.25 |
13.25 |
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
13.25 |
13.25 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
732.27 |
732.27 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
714.64 |
714.64 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
714.64 |
714.64 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
342.54 |
342.54 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
342.54 |
342.54 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
342.54 |
342.54 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
591.02 |
591.02 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
529.39 |
529.39 |
|
|
|
|
|
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
501.39 |
501.39 |
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
59.33 |
59.33 |
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
59.33 |
59.33 |
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.85 |
32.85 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.85 |
32.85 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.85 |
32.85 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
19.03 |
19.03 |
|
|
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
19.03 |
19.03 |
|
|
|
|
|
|
2220503 |
肉类储备 |
19.03 |
19.03 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会(本级) |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
2,762.72 |
577.42 |
2,185.31 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
537.45 |
364.27 |
173.18 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.07 |
|
5.07 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.07 |
|
5.07 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
527.38 |
364.27 |
163.11 |
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
364.27 |
364.27 |
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10.30 |
|
10.30 |
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
152.81 |
|
152.81 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.57 |
162.68 |
13.89 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.68 |
162.68 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.97 |
117.97 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.56 |
29.56 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.25 |
|
13.25 |
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
13.25 |
|
13.25 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
732.27 |
17.62 |
714.64 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
714.64 |
|
714.64 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
714.64 |
|
714.64 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
378.54 |
|
378.54 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
378.54 |
|
378.54 |
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
342.54 |
|
342.54 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
295.00 |
|
295.00 |
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
295.00 |
|
295.00 |
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
295.00 |
|
295.00 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
591.02 |
|
591.02 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
529.39 |
|
529.39 |
|
|
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
501.39 |
|
501.39 |
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
59.33 |
|
59.33 |
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
59.33 |
|
59.33 |
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.85 |
32.85 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.85 |
32.85 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.85 |
32.85 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
19.03 |
|
19.03 |
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
19.03 |
|
19.03 |
|
|
|
2220503 |
肉类储备 |
19.03 |
|
19.03 |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会(本级) |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,726.72 |
一、一般公共服务支出 |
537.45 |
537.45 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
176.57 |
176.57 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
732.27 |
732.27 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
378.54 |
378.54 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
591.02 |
591.02 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.85 |
32.85 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
19.03 |
19.03 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,726.72 |
本年支出合计 |
2,762.72 |
2,762.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
36.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
36.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,762.72 |
总计 |
2,762.72 |
2,762.72 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会(本级) |
|
|
公开05表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,762.72 |
577.42 |
2,185.31 | |
201 |
一般公共服务支出 |
537.45 |
364.27 |
173.18 |
20104 |
发展与改革事务 |
5.07 |
|
5.07 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.07 |
|
5.07 |
20113 |
商贸事务 |
527.38 |
364.27 |
163.11 |
2011301 |
行政运行 |
364.27 |
364.27 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10.30 |
|
10.30 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
152.81 |
|
152.81 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
176.57 |
162.68 |
13.89 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.68 |
162.68 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.97 |
117.97 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.56 |
29.56 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.15 |
15.15 |
|
20808 |
抚恤 |
13.25 |
|
13.25 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
13.25 |
|
13.25 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
|
0.64 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
|
0.64 |
210 |
卫生健康支出 |
732.27 |
17.62 |
714.64 |
21004 |
公共卫生 |
714.64 |
|
714.64 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
714.64 |
|
714.64 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
213 |
农林水支出 |
378.54 |
|
378.54 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
378.54 |
|
378.54 |
2130505 |
生产发展 |
36.00 |
|
36.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
342.54 |
|
342.54 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
295.00 |
|
295.00 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
295.00 |
|
295.00 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
295.00 |
|
295.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
591.02 |
|
591.02 |
21602 |
商业流通事务 |
529.39 |
|
529.39 |
2160202 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
|
25.00 |
2160217 |
市场监测及信息管理 |
3.00 |
|
3.00 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
501.39 |
|
501.39 |
21606 |
涉外发展服务支出 |
59.33 |
|
59.33 |
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
59.33 |
|
59.33 |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2.30 |
|
2.30 |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2.30 |
|
2.30 |
221 |
住房保障支出 |
32.85 |
32.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.85 |
32.85 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.85 |
32.85 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
19.03 |
|
19.03 |
22205 |
重要商品储备 |
19.03 |
|
19.03 |
2220503 |
肉类储备 |
19.03 |
|
19.03 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
341.15 |
302 |
商品和服务支出 |
44.51 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
81.18 |
30201 |
办公费 |
4.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
60.14 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
89.75 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.56 |
30206 |
电费 |
1.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.15 |
30207 |
邮电费 |
6.10 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.50 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.85 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
3.12 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.50 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
191.75 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
72.91 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
107.62 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
11.22 |
30227 |
委托业务费 |
4.64 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.24 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
532.91 |
公用经费合计 |
44.51 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会(本级) |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会(本级) |
|
|
公开08表 | |||
|
|
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
44.51 |
(一)支出合计 |
37.21 |
37.21 |
(一)行政单位 |
44.51 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
34.96 |
34.96 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
24.96 |
24.96 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.25 |
2.25 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.25 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
39 |
(一)政府采购支出合计 |
1.95 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
1.95 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
152 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1.95 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
1.95 |
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号