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[ 索引号 ] 115002410091382337/2024-00148 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 秀山县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2024-10-09 [ 发布日期 ] 2024-10-09

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局2023年度决算公开说明

日期:2024-10-09

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟订相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;综合管理人力资源市场、人力资源开发培训和流动工作;负责人才开发和管理工作;负责牵头拟订县属国有企业用工政策,开展县属国有企业人员招聘、补充等业务工作,并对其用工进行综合管理。指导事业部门、县属国有企业干部选拔相关工作。3.负责促进就业创业工作,统筹城乡就业工作和执行城乡就业政策,完善公共就业服务体系,拟订就业创业援助制度;贯彻执行高校毕业生就业政策。4.拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则;完善职(执)业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;负责拟定事业部门人员培训计划并组织实施;组织开展事业部门、县属国有企业招聘考试工作;协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务工作。5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻执行城乡养老、失业、工伤及其补充保险政策,贯彻执行基金管理和监督制度;负责企业特殊工时审批工作。6.负责就业、失业、养老、工伤保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。7.牵头执行机关事业部门人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策措施,落实机关企事业部门人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行机关企事业部门人员工(公)伤和离退休政策。8.负责全县事业部门工作人员和机关后勤服务人员人事综合管理工作;牵头推进事业部门人事制度改革;拟订并组织实施事业部门人员和机关工勤人员管理政策;拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责职称、专家综合管理和组织实施享受政府特殊津贴人员等的选拔、推荐、考核及管理服务工作。9.拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划,推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。10.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻执行职工工作时间、休息、休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关案件;负责全县事业部门人员处分备案审查及处分执行情况督促检查;受理全县事业部门人员的申诉、再申诉。11.负责对所管理的机关干部、企事业部门人员、社会人才、离退休人员等档案进行综合管理;负责人力资源和社会保障信息的发布、信息采集的质量控制和网络安全管理;负责社会保障卡的管理。12.与有关部门的职责分工。秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局要建立与县委组织部、县退役军人事务局、县医疗保障局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高人力资源管理和社会保障服务水平。13.完成县委县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本部门核定为正科级县政府工作部门,管理秀山县就业和人才中心及秀山县社会保险事务中心2个正科级事业部门,均属于一级预算部门,独立核算,部门预算单独编制并公开。本部门下辖人力资源服务中心、档案管理中心、信息数据中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、工资统发中心等6个副科级事业部门。

纳入本部门2024年度部门决算公开的部门主要包括秀山县人力资源和社会保障局(本级)、秀山县人力资源服务中心、秀山县档案管理中心、秀山县人力资源和社会保障信息数据中心、秀山县劳动人事争议仲裁院、秀山县劳动保障监察大队、秀山县工资统发中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2431.70万元,支出总计2431.70万元。收支较上年决算数增加5.42万元,增长0.22%,基本持平。

2.收入情况。2023年度收入合计1586.21万元,较上年决算数减少29.97万元,下降1.85%,基本持平。其中:财政拨款收入1586.21万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余845.49万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1623.49万元,较上年决算数增加27.21万元,增长1.70%,基本持平。其中:基本支出1341.44万元,占82.63%;项目支出282.06万元,占17.37%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余808.21万元,较上年决算数减少21.79万元,下降2.63%,主要原因是有效利用结转结余资金开展标准化建设项目。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2401.70万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加15.52万元,增长0.65%。基本持平。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1586.21万元,较上年决算数增加0.03万元,增长0.00%。基本持平。较年初预算数减少145.61万元,下降8.41%。主要原因是年初项目预算资金事业部门人员及机关工勤人员嘉奖经费,年末根据工作需要重新规划指标到各相关部门。此外,年初财政拨款结转和结余815.49万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1601.70万元,较上年决算数增加15.52万元,增长0.98%。基本持平。较年初预算数减少134.57万元,下降7.75%,主要原因是年初项目预算资金事业部门人员及机关工勤人员嘉奖经费,年末根据工作需要重新规划指标到各相关部门

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余800.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出0.42万元,占0.03%,较年初预算数增加0.42万元,增长100.00%,主要原因是新增党建专项资金。

2)社会保障与就业支出1445.24万元,占90.23%,较年初预算数减少145.26万元,下降9.13%,主要原因是年初项目预算资金事业单位人员及机关工勤人员嘉奖经费,年末根据工作需要重新规划指标到各相关部门

3)卫生健康支出53.24万元,占3.32%,较年初预算数增加3.51万元,增长7.06%,主要原因是人员变动。

4)资源勘探信息等支出5.00万元,占0.31%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是新增新培育“四上”企业奖励经费项目。

5住房保障支出97.79万元,占6.11%,较年初预算数增加1.75万元,增长1.82%,主要原因是人员变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.44万元。其中:人员经费1217.88万元,较上年决算数减少7.20万元,下降0.59%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费123.55万元,较上年决算数减少59.48万元,下降32.50%,主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公用品、差旅费、水费、电费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计6.40万元,较年初预算数减少11.60万元,下降64.44%,主要原因是部门严格控制预算、厉行节约。较上年支出数增加0.38万元,增长6.31%,主要原因是出差使用公务车的次数增加

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.00万元,主要用于市内因公出行、工伤案件调查、劳动保障监察执法调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降44.44%,主要原因是部门严格控制预算、厉行节约。较上年支出数增加0.65万元,增长14.94%主要原因是出差使用公务车的次数较上年增加

公务接待费1.40万元,主要用于接待市级部门工作检查,接受区县相关部门工作指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.60万元,下降84.44%,主要原因是部门严格控制预算、厉行节约。较上年支出数减少0.27万元,下降16.17%,主要原因是严控三公经费,严格控制陪餐人数

(三)三公经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待16批次156人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费89.73元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.99万元,较上年决算数减少0.10万元,下降9.17%,主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出4.38万元,较上年决算数减少0.61万元,下降12.22%,主要原因是部门严格控制预算、厉行节约。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出93.64万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、水费、电费、食堂生活费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少89.39万元,下降48.84%,主要原因是部门严格控制各项支出,厉行节约。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评的项目10个,涉及资金282.06万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况看,项目立项规范,绩效目标设定明确,资金到位及时,总体完成情况较高,有力的保障了我部门各项工作的开展,各项目达到预期绩效目标。

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

2023年度单位整体绩效自评表


主管部门

县人社局

部门编码

179001

自评总分(分)

96.22

部门
联系人

罗志琴

联系电话

023-76676719

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率得分(分)

年度总金额

17,362,693.19

16,016,997.17

16,016,997.17

其中:财政拨款

17,362,693.19

16,016,997.17

16,016,997.17

100

10.00

10.00

一般公共预算

17,362,693.19

16,016,997.17

16,016,997.17

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


2023年整体绩效目标:组织招聘事业部门工作人员230人 ,招募“三支一扶 ”人员7人。社保卡服务网点覆盖率达到90%以上,实现社保卡新办、补办即办即取。按月将县级机关事业部门新进、辞职辞退、调动、职务变动、政策晋升、离退休等情形的工资变动纳入财政工资。及时处理劳动争议仲裁案件,受理举报投诉案件,追回农民工工资。

组织招聘事业部门工作人员220人 ,招募“三支一扶 ”人员7人。社保卡服务网点覆盖率达到90%以上,实现社保卡新办、补办即办即取。按月将县级机关事业部门新进、辞职辞退、调动、职务变动、政策晋升、离退休等情形的工资变动纳入财政工资。及时处理劳动争议仲裁案件,受理举报投诉案件,追回农民工工资。

今年组织招聘事业部门工作人员230人,招募“三支一扶 ”人员7人。社保卡服务网点覆盖率达到90%以上,实现社保卡新办、补办即办即取。按月将县级机关事业部门新进、辞职辞退、调动、职务变动、政策晋升、离退休等情形的工资变动纳入财政工资。及时处理劳动争议仲裁案件385件,受理举报投诉案件180件,追回农民工工资503.17万元。


绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

全年
完成值

偏离度

%

得分系数(%

指标权重(分)

指标得分(分)

说明


三支一扶计划人数

7

7

5

5

5


参考考生人数

5000

5325

5

5

5


社保卡发卡数量

10000

10354

5

5

5


社保卡服务网点覆盖率

%

90

92

5

5

5


实施人事考试场次

15

16

10

10

10


招聘事业部门工作人员人数

人次

220

230

7.33

10

7.33


安全责任事故发生率

%

0.5

0

10

10

10

未发生安全事故


案件结案率

%

90

89

8.89

10

8.89


制卡周期

个工作日

5

5

5

5

5


考务组织失误率

%

0.5

0

5

5

5

组织考试无失误


重大舆情发生率

%

0.5

0

5

5

5

未发生重大舆情


三支一扶计划人数

7

7

5

5

5


参考考生人数

5000

5325

5

5

5


社保卡发卡数量

10000

10354

5

5

5























秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

2023年度项目支出绩效自评表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量部门

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

劳动关系和维权专项

劳动能力鉴定次数

7

20

7

20

100

劳动能力鉴定人数

140

5

140

5

平台预警次数

5

5

5

5

软件维护费用

5

万元

10

5

10

设备维护次数

5

10

6

10

专家鉴定劳务费

800

元/人

10

1000

10

鉴定等次认可率

90

%

20

92

20

满意度

98

%

10

99

10

2

信息化建设

服务承接主体数量

50

个(套)

10

50

10

100

工资系统维护涉及部门数量

210

个(套)

10

214

10

购买服务数量

200

个(套)

10

200

10

购买制卡色带数

30

个(套)

10

34

10

购置信息化设备数量

5

10

5

10

社保卡制卡机维护次数

80

10

81

10

信息化畅通率

90

%

10

95

10

购买服务完成率

95

%

10

95

10

服务对象满意度

98

%

10

99

10

(二)部门绩效评价情况

我部门对考试考务费、劳动关系和维权专项等10个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金282.06万元,项目得分96.22分,从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,总体完成情况较好,有力保障了各项工作的开展,各项目基本达到预期绩效目标。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:罗志琴 023-76676719


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

部门:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,586.21

一、一般公共服务支出

0.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属部门上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

1,467.04

九、卫生健康支出

53.24

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

5.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

97.79

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,586.21

本年支出合计

1,623.49

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

845.49

年末结转和结余

808.21

总计

2,431.70

总计

2,431.70

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

公开02表

部门:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属部门上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,586.21

1,586.21

201

一般公共服务支出

0.42

0.42

20132

组织事务

0.42

0.42

2013202

一般行政管理事务

0.42

0.42

208

社会保障和就业支出

1,429.75

1,429.75

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,220.74

1,220.74

2080101

行政运行

684.70

684.70

2080102

一般行政管理事务

53.90

53.90

2080104

综合业务管理

10.00

10.00

2080105

劳动保障监察

3.00

3.00

2080108

信息化建设

30.00

30.00

2080110

劳动关系和维权

5.00

5.00

2080112

劳动人事争议调解仲裁

5.00

5.00

2080150

事业运行

30.49

30.49

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

398.64

398.64

20805

行政事业部门养老支出

209.01

209.01

2080501

行政部门离退休

5.28

5.28

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

106.39

106.39

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

55.37

55.37

2080599

其他行政事业部门养老支出

41.98

41.98

210

卫生健康支出

53.24

53.24

21004

公共卫生

5.91

5.91

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.91

5.91

21011

行政事业部门医疗

47.33

47.33

2101101

行政部门医疗

37.17

37.17

2101102

事业部门医疗

10.16

10.16

215

资源勘探工业信息等支出

5.00

5.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

97.79

97.79

22102

住房改革支出

97.79

97.79

2210201

住房公积金

97.79

97.79

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

公开03表

部门:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属部门补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,623.49

1,341.44

282.06

201

一般公共服务支出

0.42

0.42

20132

组织事务

0.42

0.42

2013202

一般行政管理事务

0.42

0.42

208

社会保障和就业支出

1,467.04

1,196.31

270.73

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,258.03

987.30

270.73

2080101

行政运行

684.70

684.70

2080102

一般行政管理事务

69.39

69.39

2080104

综合业务管理

10.00

10.00

2080105

劳动保障监察

3.00

3.00

2080108

信息化建设

30.00

30.00

2080110

劳动关系和维权

5.00

5.00

2080112

劳动人事争议调解仲裁

5.00

5.00

2080150

事业运行

30.49

30.49

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

420.44

272.10

148.34

20805

行政事业部门养老支出

209.01

209.01

2080501

行政部门离退休

5.28

5.28

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

106.39

106.39

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

55.37

55.37

2080599

其他行政事业部门养老支出

41.98

41.98

210

卫生健康支出

53.24

47.33

5.91

21004

公共卫生

5.91

5.91

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.91

5.91

21011

行政事业部门医疗

47.33

47.33

2101101

行政部门医疗

37.17

37.17

2101102

事业部门医疗

10.16

10.16

215

资源勘探工业信息等支出

5.00

5.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

97.79

97.79

22102

住房改革支出

97.79

97.79

2210201

住房公积金

97.79

97.79

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

公开04表

部门:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,586.21

一、一般公共服务支出

0.42

0.42

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,445.24

1,445.24

九、卫生健康支出

53.24

53.24

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

5.00

5.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

97.79

97.79

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,586.21

本年支出合计

1,601.70

1,601.70

年初财政拨款结转和结余

815.49

年末财政拨款结转和结余

800.00

800.00

一般公共预算财政拨款

815.49

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,401.70

总计

2,401.70

2,401.70

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

公开05表

部门:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,601.70

1,341.44

260.26

201

一般公共服务支出

0.42

0.42

20132

组织事务

0.42

0.42

2013202

一般行政管理事务

0.42

0.42

208

社会保障和就业支出

1,445.24

1,196.31

248.93

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,236.23

987.30

248.93

2080101

行政运行

684.70

684.70

2080102

一般行政管理事务

69.39

69.39

2080104

综合业务管理

10.00

10.00

2080105

劳动保障监察

3.00

3.00

2080108

信息化建设

30.00

30.00

2080110

劳动关系和维权

5.00

5.00

2080112

劳动人事争议调解仲裁

5.00

5.00

2080150

事业运行

30.49

30.49

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

398.64

272.10

126.54

20805

行政事业部门养老支出

209.01

209.01

2080501

行政部门离退休

5.28

5.28

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

106.39

106.39

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

55.37

55.37

2080599

其他行政事业部门养老支出

41.98

41.98

210

卫生健康支出

53.24

47.33

5.91

21004

公共卫生

5.91

5.91

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.91

5.91

21011

行政事业部门医疗

47.33

47.33

2101101

行政部门医疗

37.17

37.17

2101102

事业部门医疗

10.16

10.16

215

资源勘探工业信息等支出

5.00

5.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

97.79

97.79

22102

住房改革支出

97.79

97.79

2210201

住房公积金

97.79

97.79

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

公开06表

部门:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,119.58

302

商品和服务支出

123.55

310

资本性支出

30101

基本工资

252.08

30201

办公费

42.74

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

166.90

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

169.74

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

73.49

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

135.96

30205

水费

0.93

31006

大型修缮

30108

机关事业部门基本养老保险缴费

106.39

30206

电费

3.95

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

55.37

30207

邮电费

19.01

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

47.33

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.49

30211

差旅费

4.05

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

97.79

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

13.04

30213

维修(护)费

0.49

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

98.31

30215

会议费

0.25

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.48

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.40

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

23.57

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

69.46

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.28

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3.17

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

7.83

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.00

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

32.26

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,217.88

公用经费合计

123.55

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

公开07表

部门:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

公开08表

部门:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

部门:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

93.64

(一)支出合计

6.40

6.40

(一)行政部门

47.27

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业部门

46.36

2.公务用车购置及运行维护费

5.00

5.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

5.00

5.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.40

1.40

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.40

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

16

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

156

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

0.99

三、培训费

4.38

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


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