一、部门基本情况
(一)职能职责
根据秀山委办发〔2019〕6号文件精神,民族宗教事务委员会是秀山自治县人民政府主管民族宗教工作的职能部门,主要职责是:
1.贯彻执行民族宗教工作的方针政策和法律、法规。
2.负责对全县民族、宗教情况进行调查研究,制定本县有关民族、宗教工作的计划和具体政策。
3.组织、指导开展民族、宗教理论研究,会同有关部门做好民族宗教政策法律、法规的宣传。
4.协调民族关系,办理全县有关少数民族权益保障事宜;研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件,维护民族团结、宗教和睦,社会稳定;组织、承办民族团结进步表彰活动。
5.协助拟定民族地区经济发展中长期规划和年度计划,会同有关部门研究提出民族地区改革开放、经济发展的政策和措施,促进民族地区扶贫开发工作。参与有关少数民族和民族地区专项资金、专项贷款的分配与使用管理工作。
6.参与研究制定少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划;指导少数民族语言文字工作和民族古籍整理工作。
7.协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作,联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排。
8.依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益;对全县宗教情况进行调查研究,掌握动态和发展趋势,及时向县委、县政府提出政策性建议;办理宗教团体需由政府解决或协调有关事务。
9.指导宗教团体在法律、法规和政策范围内按照各教特点开展工作,指导宗教爱国团体的建设。
10.配合有关部门制止和打击违法宗教活动,维护政治安定和社会稳定。
11.开展少数民族、民族地区的对外宣传工作;会同有关部门妥善处理宗教方面的涉外事宜,抵制境外宗教敌对势力的渗透活动;承办有关境外民族、宗教参观考察团(组)的组织与接待工作。
12.加强协调推动有关部门履行民族工作相关职责的职责。
13.加强民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划贯彻执行督促检查职责。
14.加强民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划贯彻执行督促检查职责。
15.承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
经秀山土家族苗族自治县机构编制委员会办公室审核,秀山土家族苗族自治县机构编制委员会审定,秀山土家族苗族自治县人民政府批准,秀山土家族苗族自治县人民政府办公室《关于印发秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会主要职内设机构和人员编制规定的通知》(秀山委办发〔2019〕6号),设立民族宗教事务委员会,为县政府工作部门。委机关内设3个科室,分别是办公室、民族科、宗教科,下设民族研究所。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2220.66万元,支出总计2220.66万元。收支较上年决算数增加736.68万元,增长49.64%,主要原因是项目收入支出增加,即民贸民品贷款贴息资金较上年度增加783.87万元。
2.收入情况。2023年度收入合计2220.66万元,较上年决算数增加736.68万元,增长49.64%,主要原因是项目收入支出增加,即民贸民品贷款贴息资金较上年度增加783.87万元。其中:财政拨款收入2220.66万元,占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计2220.66万元,较上年决算数增加736.68万元,增长49.64%,主要原因是项目收入支出增加,即民贸民品贷款贴息资金较上年度增加783.87万元。其中:基本支出352.35万元,占15.87%;项目支出1868.31万元,占84.13%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是本年度加强了预算执行管理,提高了资金执行进度和使用效率。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2220.66万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加736.68万元,增长49.64%。主要原因是项目收入支出增加,即民贸民品贷款贴息资金较上年度增加783.87万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2220.66万元,较上年决算数增加736.68万元,增长49.64%。主要原因是项目收入支出增加,即民贸民品贷款贴息资金较上年度增加783.87万元。较年初预算数减少831.25万元,下降27.24%。主要原因是一些项目调整为其他部门实施,从而减少了相应的项目收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2220.66万元,较上年决算数增加736.68万元,增长49.64%。主要原因是项目收入支出增加,即民贸民品贷款贴息资金较上年度增加783.87万元。较年初预算数减少2068.50万元,下降48.23%。主要原因是一些项目调整为其他部门实施,从而减少了相应的项目收入。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是本年度加强了预算执行管理,提高了资金执行进度和使用效率。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出388.83万元,占17.51%,较年初预算数减少168.82万元,下降30.27%,主要原因是宗教事务支出减少,以及人员退休。
(2)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少100.00万元,下降100.00%,主要原因是科学技术支出为特殊性支出,一般不涉及。
(3)社会保障与就业支出65.86万元,占2.97%,较年初预算数减少4.22万元,下降6.02%,主要原因是本年度有人员退休。
(4)卫生健康支出25.87万元,占1.17%,较年初预算数增加14.21万元,增长121.87%,主要原因是本年度新调入职工1人,人员工资福利及社会保险缴费正常调整。
(5)农林水支出2.00万元,占0.09%,较年初预算数减少2316.00万元,下降99.91%,主要原因是其余项目调整为其他部门实施,从而减少了相应的项目收入支出。
(6)商业服务业等支出1713.71万元,占77.17%,较年初预算数增加502.25万元,增长41.46%,主要原因是本年度符合贴息条件的企业较上年度增加较多,导致贴息资金增长。
(7)住房保障支出24.38万元,占1.10%,较年初预算数增加4.07万元,增长20.04%,主要原因是人员工资福利及社会保险缴费正常调整及增人增资。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出352.35万元。其中:人员经费320.86万元,较上年决算数减少34.50万元,下降9.71%,主要原因是本年度有人员退休,减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费31.49万元,较上年决算数减少23.14万元,下降42.36%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,本年进一步压缩了公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公车运行费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.37万元,较年初预算数减少5.43万元,下降50.28%,主要原因是厉行节约,支出减少。较上年支出数减少0.68万元,下降11.24%,主要原因是本年度主管项目较上年度减少,导致公车运行维护费降低。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2023年度未发生因公出国(境)费用支出,较年初预算数、上年支出数无增减。
本部门2023年度未发生公务车购置费支出,较年初预算数、上年支出数无增减。
公务车运行维护费5.00万元,主要用于项目检查验收、宗教维稳工作、扶贫工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.80万元,下降35.90%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.10万元,下降1.96%,基本与上年持平。
公务接待费0.37万元,主要用于接待周边及其他相关部门对我县民族宗教工作的调研检查,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.63万元,下降87.67%,主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求,厉行节约,简化接待程序。较上年支出数减少0.58万元,下降61.05%,主要原因是接待次数相对减少,部分接待纳入专项列支。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;
公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次31人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费120.77元,车均购置费0万元,车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.10万元,下降100.00%,主要原因是本年度未发生培训费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出24.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、培训费、公车运行费等。机关运行经费较上年支出数减少29.71万元,下降54.38%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,本年进一步压缩相关支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额1.09万元,其中:政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购台式机和便携式计算机各1台。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和5个一级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1868.31万元。
民族宗教委2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
主管部门 |
秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
部门编码 |
118 |
自评总分(分) |
98.27 | ||||||
部门联系人 |
杨李 |
联系电话 |
15223393040 | ||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||||
年度总金额 |
42891559.06 |
26864771.86 |
22206571.94 |
82.66 |
10.00 |
8.27 | |||||
其中:财政拨款 |
42891559.06 |
26864771.86 |
22206571.94 |
82.66 |
10.00 |
8.27 | |||||
一般公共预算 |
42891559.06 |
26864771.86 |
22206571.94 |
82.66 |
10.00 |
8.27 | |||||
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
实现党的少数民族地区优惠政策落实到位,宗教领域和谐稳定,宗教团结建设有较大的改善,确保民族领域团结稳定,宗教领域和睦。主要包括:开展民族宗教普法宣传教育活动;开展特色村寨、宗教场所消防安全检查;开展民族团结进步创建相关活动;走访慰问外来少数民族及解决困难;指导宗教团体在法律、法规和政策范围内按照各教特点开展工作,指导宗教爱国团体的建设;协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件。 |
实现党的少数民族地区优惠政策落实到位,宗教领域和谐稳定,宗教团结建设有较大的改善,确保民族领域团结稳定,宗教领域和睦。主要包括:开展民族宗教普法宣传教育活动;开展特色村寨、宗教场所消防安全检查;开展民族团结进步创建相关活动;走访慰问外来少数民族及解决困难;指导宗教团体在法律、法规和政策范围内按照各教特点开展工作,指导宗教爱国团体的建设;协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件。 |
实现预期目标,民族团结宗教和睦。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
全年 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分 |
说明 | |
开展民贸民品企业认定及贴息检查 |
次 |
≥ |
30 |
35 |
16.67 |
100 |
15 |
15 |
|||
开展民族宗教普法宣传教育活动 |
次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
15 |
15 |
|||
开展特色村寨、宗教场所消防安全检查 |
次 |
≥ |
2 |
4 |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
开展宗教领域矛盾纠纷排查 |
次 |
≥ |
12 |
14 |
16.67 |
100 |
15 |
15 |
|||
民族团结进步活动宣传周场次 |
场次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
民族团结进步示范单位创建个数 |
个 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||
走访慰问外来少数民族及解决困难 |
次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
15 |
15 |
|||
部门预决算按时公开率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
部门预决算及时编制率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
促进秀山县各民族团结宗教和谐 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
具体说明 |
民族宗教委2023年度项目支出绩效自评表 (一级项目) | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
2023年民贸贷款贴息引导支持资金 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
60.82 |
6.08 |
该项资金需两次发放,且第二次发放在下年年初。 |
96.08 |
补贴民贸企业数量 |
≥ |
60 |
家 |
30 |
73 |
30 |
||||
补贴发放及时率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
贴息资金发放率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
促进解决就业岗位 |
≥ |
1000 |
% |
10 |
2238 |
10 |
||||
贴息企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
2 |
民族宗教专项工作经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
无 |
100 |
开展民贸民品贴息检查 |
≥ |
30 |
次 |
25 |
35 |
25 |
||||
开展民族宗教普法宣传教育活动 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
6 |
5 |
||||
开展宗教场所消防安全检查 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
4 |
5 |
||||
开展宗教领域矛盾纠纷排查 |
≥ |
12 |
次 |
10 |
14 |
10 |
||||
走访慰问外来少数民族及解决困难 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
6 |
5 |
||||
民族宗教专项工作经费成本 |
≤ |
20 |
万元 |
5 |
20 |
5 |
||||
普法宣传教育知晓率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
促进秀山县各民族团结宗教和谐 |
定性 |
有效改善 |
20 |
20 |
||||||
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
(二)部门绩效评价情况
我部门对2023年民贸贷款贴息引导支持资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1035万元,评价得分96.08分,评价等次为优,绩效评价发现了该项目资金不能在本年度完成全部支付,存在跨年度支付等主要问题,提出在资金管理办法内尽可能加快支付进度等下一步工作建议;对民族宗教专项工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了部分绩效评价指标有待进一步细化等主要问题,提出下一年度绩效评价部分指标可进一步优化等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:杨李,023-76670339。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,220.66 |
一、一般公共服务支出 |
388.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
65.86 | |
九、卫生健康支出 |
25.87 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
2.00 | ||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
1,713.71 | ||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
24.38 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
2,220.66 |
本年支出合计 |
2,220.66 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
2,220.66 |
总计 |
2,220.66 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
2,220.66 |
2,220.66 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
388.83 |
388.83 |
||||||
20123 |
民族事务 |
364.11 |
364.11 |
||||||
2012301 |
行政运行 |
175.21 |
175.21 |
||||||
2012302 |
一般行政管理事务 |
53.50 |
53.50 |
||||||
2012304 |
民族工作专项 |
59.30 |
59.30 |
||||||
2012350 |
事业运行 |
76.10 |
76.10 |
||||||
20134 |
统战事务 |
24.71 |
24.71 |
||||||
2013404 |
宗教事务 |
24.71 |
24.71 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
65.86 |
65.86 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.65 |
65.65 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
29.32 |
29.32 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.22 |
24.22 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.11 |
12.11 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
25.87 |
25.87 |
||||||
21004 |
公共卫生 |
15.08 |
15.08 |
||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.08 |
15.08 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.79 |
10.79 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
||||||
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
216 |
商业服务业等支出 |
1,713.71 |
1,713.71 |
||||||
21602 |
商业流通事务 |
1,713.71 |
1,713.71 |
||||||
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
1,713.71 |
1,713.71 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
24.38 |
24.38 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
24.38 |
24.38 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
24.38 |
24.38 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
2,220.66 |
352.35 |
1,868.31 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
388.83 |
251.31 |
137.51 |
|||
20123 |
民族事务 |
364.11 |
251.31 |
112.80 |
|||
2012301 |
行政运行 |
175.21 |
175.21 |
||||
2012302 |
一般行政管理事务 |
53.50 |
53.50 |
||||
2012304 |
民族工作专项 |
59.30 |
59.30 |
||||
2012350 |
事业运行 |
76.10 |
76.10 |
||||
20134 |
统战事务 |
24.71 |
24.71 |
||||
2013404 |
宗教事务 |
24.71 |
24.71 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
65.86 |
65.86 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.65 |
65.65 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
29.32 |
29.32 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.22 |
24.22 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.11 |
12.11 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
25.87 |
10.79 |
15.08 |
|||
21004 |
公共卫生 |
15.08 |
15.08 |
||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.08 |
15.08 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.79 |
10.79 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
||||
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
216 |
商业服务业等支出 |
1,713.71 |
1,713.71 |
||||
21602 |
商业流通事务 |
1,713.71 |
1,713.71 |
||||
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
1,713.71 |
1,713.71 |
||||
221 |
住房保障支出 |
24.38 |
24.38 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
24.38 |
24.38 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
24.38 |
24.38 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
公开04表 |
||||||
单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,220.66 |
一、一般公共服务支出 |
388.83 |
388.83 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||
四、公共安全支出 |
|||||||
五、教育支出 |
|||||||
六、科学技术支出 |
|||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||
八、社会保障和就业支出 |
65.86 |
65.86 |
|||||
九、卫生健康支出 |
25.87 |
25.87 |
|||||
十、节能环保支出 |
|||||||
十一、城乡社区支出 |
|||||||
十二、农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
十三、交通运输支出 |
|||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||
十五、商业服务业等支出 |
1,713.71 |
1,713.71 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
十九、住房保障支出 |
24.38 |
24.38 |
|||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||
二十三、其他支出 |
|||||||
二十四、债务还本支出 |
|||||||
二十五、债务付息支出 |
|||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||
本年收入合计 |
2,220.66 |
本年支出合计 |
2,220.66 |
2,220.66 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
总计 |
2,220.66 |
总计 |
2,220.66 |
2,220.66 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,220.66 |
352.35 |
1,868.31 | |
201 |
一般公共服务支出 |
388.83 |
251.31 |
137.51 |
20123 |
民族事务 |
364.11 |
251.31 |
112.80 |
2012301 |
行政运行 |
175.21 |
175.21 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
53.50 |
53.50 | |
2012304 |
民族工作专项 |
59.30 |
59.30 | |
2012350 |
事业运行 |
76.10 |
76.10 |
|
20134 |
统战事务 |
24.71 |
24.71 | |
2013404 |
宗教事务 |
24.71 |
24.71 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
65.86 |
65.86 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.65 |
65.65 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.32 |
29.32 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.22 |
24.22 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.11 |
12.11 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.87 |
10.79 |
15.08 |
21004 |
公共卫生 |
15.08 |
15.08 | |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.08 |
15.08 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.79 |
10.79 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 | |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |
216 |
商业服务业等支出 |
1,713.71 |
1,713.71 | |
21602 |
商业流通事务 |
1,713.71 |
1,713.71 | |
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
1,713.71 |
1,713.71 | |
221 |
住房保障支出 |
24.38 |
24.38 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.38 |
24.38 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.38 |
24.38 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
287.49 |
302 |
商品和服务支出 |
30.89 |
310 |
资本性支出 |
0.60 |
30101 |
基本工资 |
69.26 |
30201 |
办公费 |
7.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
41.48 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.60 | |
30103 |
奖金 |
45.92 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
40.77 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.22 |
30206 |
电费 |
0.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.11 |
30207 |
邮电费 |
3.74 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.79 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
30211 |
差旅费 |
1.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.38 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
2.96 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
15.28 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.37 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
29.73 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
3.64 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
0.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
8.44 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.34 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
320.86 |
公用经费合计 |
31.49 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
24.92 |
(一)支出合计 |
5.37 |
5.37 |
(一)行政单位 |
24.92 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.37 |
0.37 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.37 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
5 |
(一)政府采购支出合计 |
1.09 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
1.09 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
31 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
|||
三、培训费 |
— |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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