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[ 索引号 ] | 115002410091383643/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通;财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 秀山县交通局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-07 | [ 发布日期 ] | 2024-02-07 |
秀山土家族苗族自治县交通局(公路工程质量服务中心)2024年部门预算情况说明
秀山土家族苗族自治县交通局(公路工程质量服务中心)2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
经县委编办审核,2019年第2次县委编委会议审定,设立秀山土家族苗族自治县公路工程质量服务中心,为县交通局管理的公益一类副科级事业单位。
(一)职能职责
贯彻执行公路工程质量法律、法规、规章和方针政策;做好本地区公路工程建设各方质量技术服务工作;参与交通主管部门对公路工程参建各单位和人员实施监督检查;配合交通主管部门做好公路工程项目质量举报和投诉的处置工作,参与工程质量事故的调查处理;配合做好公路工程的安全生产、行业稳定、生态环境保护和节能减排、智能化、信息化服务工作;参与工程竣(交)工验收,做好公路工程项目的竣(交)工质量检测、评定、鉴定服务工作;完成上级部门和主管部门安排的其他任务。
(二)单位构成
秀山土家族苗族自治县公路工程质量服务中心系县交通局下属事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数119.60万元,其中:一般公共预算拨款119.60万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。上年结转0万元。收入较去年减少0.8万元,主要原因是人员工资福利及社会保险缴费减少。
(二)支出预算:2024年年初预算数119.60万元,其中:交通运输支出93.78万元,社会保障和就业12.72万元,卫生健康支出6.74万元,住房保障6.36万元。支出较去年减少0.8万元,主要原因是人员工资福利及社会保险缴费减少。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入119.6万元,一般公共预算财政拨款支出119.6万元,比2023年减少 0.8万元。其中:基本支出119.6万元,比2023年减少0.8万元,主要原因是人员工资福利及社会保险缴费减少;项目支出0万元。
2024年政府性基金预算收入0万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 9.35万元,比上年减少0.08万元,主要原因是职工人员、离休人员、退休人员增减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年无项目支出,未实行了绩效目标管理。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人:黎群
联系方式:023-76864648