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  • [ 索号 ]
  • /2023-00048
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 交通;财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-02-11
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-02-11
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县交通局
  • [ 有性 ]
秀山土家族苗族自治县公路事务中心 2022年部门预算情况说明
日期:2022-02-11

秀山土家族苗族自治县公路事务中心

2022年部门预算情况说明

.单位基本情况

经秀山土家族苗族自治县委编办审核,2019年第2次秀山县委编委会议审定,秀山土家族苗族自治县公路局更名为秀山土家族苗族自治县公路养护中心。经2020年第3次秀山县委编委会研究,秀山土家族苗族自治县公路养护中心更名为秀山土家族苗族自治县公路事务中心,为秀山土家族苗族自治县交通局管理的公益一类正科级事业单位。

(一)职能职责

1.做好本辖区国、省、县公路养护服务工作,开展养护质量动态监测和评定,分析公路设施使用状况,提出公路设施改造或改善方案。保持公路完好、平整、畅通,提高公路的耐久性和抗灾能力。

2.承担本辖区国、省、县公路及交通主管部门安排的损毁公路和桥梁隧道抢险加固、公路灾害应急保通工作;承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备。

3.承担本辖区国、省、县公路桥隧的专业化安全监测工作,履行桥隧管养单位职责。

4.实施公路养护技术规范,做好安全生产、养护技术培训和新技术推广,推进道路养护信息化、数字化建设,确保列养公路维修养护质量和生产安全。

5.承担本辖区国、省、县公路绿化工作,公路行业统计、普查、数据库建设和维护等具体事务性工作。

6.承担公路的小修保养、中修养护工程任务,根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具,完成交通主管部门下达的大修养护工程计划任务。

7.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设,推进养护科技化、规范化发展。

8.组织实施列养公路及其附属设施的日常巡查工作。

9.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

秀山土家族苗族自治县公路事务中心下设六个科室(办公室、财务科、养护科、法制安全科、建管科、路政巡查科)。核定秀山土家族苗族自治县公路事务中心财政全额拨款事业编制188名,其中:领导职数4名(13副),工作机构领导职数10名。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二.部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数5080.19万元,其中:一般公共预算拨款4533.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余547元。收入较上年增加118.75万元,主要是基本支出减少145.89万元,项目支出增加264.63万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数5080.19 万元,其中:社会保障和就业 692.66万元,卫生健康支出137.15万元,交通运输支出4084.50万元,住房保障 165.88万元。支出较上年增加118.75万元,主要是基本支出减少145.89万元,项目支出增加264.63万元。

.部门预算情况说明

2022收入总计5080.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4533.19万元,上年结转结余547万元一般公共预算财政拨款支出5080.19万元。较上年增加118.75万元。其中:基本支出3528.56万元,较上年减少145.89万元,主要原因是单位人员退休减员人员经费减少62.7万元;公用经费减少83.19万元,主要是差旅费预算较上年减少81万元人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费支出。项目支出1551.63万元,较上年增加264.63万元,主要是结转上年项目547万元。项目经费主要用于公路日常养护以及特殊人员生活补助等。

2022秀山县公路事务中心未使用政府性基金预算拨款安排的支出

.“三公”经费情况说明

2022三公经费预算30.97万元。较上年增加3.97万元,主要原因是车辆老化,维修费用增加其中:因公出国(境)费用 0 万元,较上年持平;公务接待费2万元,较上年持平,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,压缩三公经费公务用车运行维护费28.97万元,较上年增加3.97万元,主要原因是车辆老化,维修费用增加,单位严格公务车辆管理,减少不必要的公务车辆运行公务用车购置费 0 万元,较上年持平

五.其他重要事项的情况说明

1.运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 98.14万元,较上年减少83.19万元。主要是差旅费预算减少81万元。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、福利费、培训费及劳务费支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0.5万元:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1004.63 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202112月,单位共有车辆 9 辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0 、应急保障车4辆、特种专业技术用车52022年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 、应急保障车0辆、特种专业技术用车0

六.专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈斌  联系方式:023-76866498


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