重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关工业、信息化、科学技术的法律、法规、规章和方针政策,参与拟订全县工业、科技创新和信息化的政策措施。
2.研究提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订工业、信息化、大数据智能化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进工业化和信息化融合。
3.研究提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、用于工业和信息化的财政性建设资金的安排建议;按照规定权限审核工业和信息化固定资产投资项目;规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重大技术改造项目实施监督管理。
4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计相关信息,进行预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业安全生产有关工作,指导相关行业加强安全生产管理。
5.拟订年度工业调控目标并组织实施;负责电力、工业用油、天然气、煤炭等重要能源日常运行调度管理和应急保障,会同发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划。负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作。
6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,对重大技术改造项目实施监督管理;指导工业行业质量管理和品牌战略的推进;组织实施国家和市、县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.负责电力、天然气、食盐、民用爆破物品、液化石油气、醇基燃料等监督管理;组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产;承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。
8.推进工业体制改革和管理创新。引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,负责原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理;研究拟订并组织实施行业中长期规划、年度计划和技术规范,指导和促进创意产业发展,培育和监管信用服务市场。
9.负责信息基础设施建设规划、协调和管理,组织指导相关部门制订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。统筹推进信息化工作,负责组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
10.负责大数据应用发展管理。负责推进人工智能发展、大数据应用、社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设等工作。推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。
11.协助处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序。
12.拟订工业、信息化、科技领域人才队伍建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。
13.拟订科技发展战略和科技促进经济社会发展规划;编制科学技术发展中、长期规划和年度计划,并组织实施,督促检查计划完成情况。拟订科技体制改革的政策和措施,统筹推进创新体系建设和科技体制改革;建立技术创新激励机制,推动企业创新能力建设。
14.负责编制科技项目计划并监督实施;推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合,协调管理科技专项基金,统筹协调关键共性技术的研发和创新,促进产业融合发展;负责推进军民融合发展管理相关工作。
15.负责科技监督评价体系建设和科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织开展科技合作、人才交流、科技统计、科技宣传等工作;协同推进产学研合作。
16.负责乡镇(街道)、县级相关部门工业经济运行、工业固定资产投资、科技工作指导、协调、检查和考核。
17.负责统筹全县微型企业培育发展。
18.贯彻执行国(境)外人员在秀就业管理政策;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来(回)秀工作或定居政策;负责国(境)外人才、智力引进以及国际交流与合作工作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流。
19.与其他部门的职责分工。
20.完成县委县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
经信委下列内设机构:办公室、经济运行科、规划与投资科、行业管理科、资源环境科、安全监督科、大数据应用管理科、科技管理科。机关编制21名,机关后勤服务人员事业编制3名。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计4792.67万元,支出总计4792.67万元。收支较上年决算数减少637.14万元,下降11.73%,主要原因是减少了预算项目其他资源勘探等支出。
2.收入情况。2023年度收入合计4792.67万元,较上年决算数减少547.23万元,下降10.25%,主要原因是减少了资金项目其他资源勘探等支出。其中:财政拨款收入4792.67万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4792.67万元,较上年决算数减少588.03万元,下降10.93%,主要原因是减少了预算项目其他资源勘探等支出。其中:基本支出2293.01万元,占47.84%;项目支出2499.66万元,占52.16%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少49.11万元,下降100.00%,主要原因是上年年末结转和结余在本年已使用。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4792.67万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少637.14万元,下降11.73%。主要原因是减少了资金项目其他资源勘探等支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4792.67万元,较上年决算数减少547.23万元,下降10.25%。主要原因是减少了资金项目其他资源勘探等支出。较年初预算数增加1749.92万元,增长57.51%。主要原因是增加追加了预算项目支持中小企业发展等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4792.67万元,较上年决算数减少588.03万元,下降10.93%。主要原因是减少了资金项目其他资源勘探等支出。较年初预算数减少2221.29万元,下降31.67%。主要原因是增加追加了预算项目支持中小企业发展等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少49.11万元,下降100.00%,主要原因是上年年末结转和结余在本年已使用。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出12.91万元,占0.27%,较年初预算数减少60.09万元,下降82.32%,主要原因是一般公共服务项目减少行政支出。
(2)科学技术支出264.26万元,占5.51%,较年初预算数增加161.82万元,增长157.97%,主要原因是科技支持边远地区支出增加。
(3)社会保障与就业支出1698.93万元,占35.45%,较年初预算数增加1.86万元,增长0.11%,主要原因是人员和缴费基数变动增加支出。
(4)卫生健康支出251.38万元,占5.25%,较年初预算数增加214.39万元,增长579.59%,主要原因是疫情相关的后续支出。
(5)节能环保支出657.64万元,占13.72%,较年初预算数增加594.16万元,增长935.98%,主要原因是淘汰落后锰产业的支出增加。
(6)城乡社区支出316.75万元,占6.61%,较年初预算数减少3177.25万元,下降90.93%,主要原因是对城乡社区国有企业的改造支出减少。
(7)农林水支出16.21万元,占0.34%,较年初预算数减少13.25万元,下降44.98%,主要原因是节水社会达标创建工程减少支出。
(8)资源勘探信息等支出1536.24万元,占32.05%,较年初预算数增加59.70万元,增长4.04%,主要原因是对企业的补助支出增加。
(9)住房保障支出38.36万元,占0.80%,较年初预算数减少2.62万元,下降6.39%,主要原因是人员减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2293.01万元。其中:人员经费2232.33万元,较上年决算数减少147.83万元,下降6.21%,主要原因是人员退休减少和社保缴费基数变动增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费60.68万元,较上年决算数减少110.68万元,下降64.59%,主要原因是主要原因是为严格落实过“紧日子”要求以及政策调整。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计13.22万元,较年初预算数减少5.78万元,下降30.42%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求,从严控制三公经费。较上年支出数减少1.65万元,下降11.10%,主要原因是为严格落实过“紧日子”要求以及政策调整。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。
本单位2023年度公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。
本单位2023年度公务车运行维护费11.01万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、工业和信息化业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.99万元,下降26.60%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求,从严控制三公经费。较上年支出数减少1.29万元,下降10.49%,主要原因是为严格落实过“紧日子”要求以及政策调整。
本单位2023年度公务接待费2.22万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.78万元,下降44.50%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.35万元,下降13.62%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求,从严控制三公经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待27批次157人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费141.17元,车均购置费0万元,车均维护费3.67万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.35万元,下降100.00%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,压减一般性支出。本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数减少1.36万元,下降86.08%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,压减一般性支出。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出60.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少110.68万元,下降64.59%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,压减一般性支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.60万元,其中:政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购2台台式机。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对46个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2499.65万元。其中部分项目虽然已完成,但是正在履行报账流程,涉及到跨年拨付,所以导致预算执行率绩效自评得分较低。下一步我们将按照项目资金使用规定合理设置绩效目标,更好的发挥项目目标绩效评价作用,按照目标积极推进项目开展,使财政资金发挥更好的效益。
秀山县经信委2023年度项目支出绩效自评情况表(二级项目)
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
工业企业统计监测 |
工业企业统计工作 |
≥ |
200 |
万元/家 |
15 |
200 |
15 |
|
96 |
统计监测企业个数 |
= |
50 |
个 |
20 |
50 |
20 |
| |||
企业统计人员通讯补贴金额 |
= |
10 |
万元/年 |
22 |
6.3 |
18 |
任务已完成,资金有结余。 | |||
搞好工业产值工作 |
定性 |
良 |
项 |
28 |
1 |
28 |
| |||
工业企业上报工作 |
定性 |
良 |
月 |
10 |
1 |
10 |
| |||
工业企业统计工作 |
≥ |
12 |
月 |
5 |
12 |
5 |
| |||
2 |
森仟烨新材料公司技能提升奖补 |
财政补贴金额 |
= |
878 |
万元 |
40 |
878 |
40 |
|
98 |
财政补贴合格率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
| |||
企业技术改造 |
定性 |
良 |
项 |
30 |
良 |
28 |
|
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:黎江兴023-76895400
收入支出决算总表 | |||
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|
公开01表 |
公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,792.67 |
一、一般公共服务支出 |
12.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
264.26 |
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,698.93 |
|
|
九、卫生健康支出 |
251.38 |
|
|
十、节能环保支出 |
657.64 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
316.75 |
|
|
十二、农林水支出 |
16.21 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
1,536.24 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.36 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
4,792.67 |
本年支出合计 |
4,792.67 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
4,792.67 |
总计 |
4,792.67 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 |
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公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
4,792.67 |
4,792.67 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
12.91 |
12.91 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.86 |
7.86 |
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.86 |
7.86 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
264.26 |
264.26 |
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
20.26 |
20.26 |
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
244.00 |
244.00 |
|
|
|
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
244.00 |
244.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,698.93 |
1,698.93 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.08 |
245.08 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
181.50 |
181.50 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.59 |
45.59 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,453.85 |
1,453.85 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,453.85 |
1,453.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
251.38 |
251.38 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
227.03 |
227.03 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
227.03 |
227.03 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
657.64 |
657.64 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
657.64 |
657.64 |
|
|
|
|
|
|
2110307 |
土壤 |
657.64 |
657.64 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
316.75 |
316.75 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
316.75 |
316.75 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
316.75 |
316.75 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,536.24 |
1,536.24 |
|
|
|
|
|
|
21501 |
资源勘探开发 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
595.18 |
595.18 |
|
|
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
361.01 |
361.01 |
|
|
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
33.10 |
33.10 |
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
201.07 |
201.07 |
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
878.00 |
878.00 |
|
|
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
878.00 |
878.00 |
|
|
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.36 |
38.36 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.36 |
38.36 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.36 |
38.36 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
4,792.67 |
2,293.01 |
2,499.66 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
12.91 |
0.05 |
12.86 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.86 |
|
7.86 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.86 |
|
7.86 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
264.26 |
|
264.26 |
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
20.26 |
|
20.26 |
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
19.90 |
|
19.90 |
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
244.00 |
|
244.00 |
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
244.00 |
|
244.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,698.93 |
1,698.93 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.08 |
245.08 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
181.50 |
181.50 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.59 |
45.59 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,453.85 |
1,453.85 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,453.85 |
1,453.85 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
251.38 |
24.35 |
227.03 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
227.03 |
|
227.03 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
227.03 |
|
227.03 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
657.64 |
|
657.64 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
657.64 |
|
657.64 |
|
|
|
2110307 |
土壤 |
657.64 |
|
657.64 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
316.75 |
|
316.75 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
316.75 |
|
316.75 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
316.75 |
|
316.75 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
16.21 |
|
16.21 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.21 |
|
16.21 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.21 |
|
16.21 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,536.24 |
531.33 |
1,004.91 |
|
|
|
21501 |
资源勘探开发 |
7.51 |
|
7.51 |
|
|
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
595.18 |
531.33 |
63.85 |
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
361.01 |
361.01 |
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
33.10 |
|
33.10 |
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
201.07 |
170.32 |
30.75 |
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
878.00 |
|
878.00 |
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
878.00 |
|
878.00 |
|
|
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
55.55 |
|
55.55 |
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
55.55 |
|
55.55 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.36 |
38.36 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.36 |
38.36 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.36 |
38.36 |
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
4,792.67 |
一、一般公共服务支出 |
12.91 |
12.91 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
264.26 |
264.26 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,698.93 |
1,698.93 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
251.38 |
251.38 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
657.64 |
657.64 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
316.75 |
316.75 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
1,536.24 |
1,536.24 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.36 |
38.36 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,792.67 |
本年支出合计 |
4,792.67 |
4,792.67 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,792.67 |
总计 |
4,792.67 |
4,792.67 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4,792.67 |
2,293.01 |
2,499.66 | |
201 |
一般公共服务支出 |
12.91 |
0.05 |
12.86 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.05 |
0.05 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.05 |
0.05 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.86 |
|
7.86 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.86 |
|
7.86 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
206 |
科学技术支出 |
264.26 |
|
264.26 |
20607 |
科学技术普及 |
20.26 |
|
20.26 |
2060702 |
科普活动 |
19.90 |
|
19.90 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.36 |
|
0.36 |
20699 |
其他科学技术支出 |
244.00 |
|
244.00 |
2069901 |
科技奖励 |
244.00 |
|
244.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,698.93 |
1,698.93 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.08 |
245.08 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
181.50 |
181.50 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.59 |
45.59 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.99 |
17.99 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,453.85 |
1,453.85 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,453.85 |
1,453.85 |
|
210 |
卫生健康支出 |
251.38 |
24.35 |
227.03 |
21004 |
公共卫生 |
227.03 |
|
227.03 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
227.03 |
|
227.03 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.35 |
24.35 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.35 |
24.35 |
|
211 |
节能环保支出 |
657.64 |
|
657.64 |
21103 |
污染防治 |
657.64 |
|
657.64 |
2110307 |
土壤 |
657.64 |
|
657.64 |
212 |
城乡社区支出 |
316.75 |
|
316.75 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
316.75 |
|
316.75 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
316.75 |
|
316.75 |
213 |
农林水支出 |
16.21 |
|
16.21 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.21 |
|
16.21 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.21 |
|
16.21 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,536.24 |
531.33 |
1,004.91 |
21501 |
资源勘探开发 |
7.51 |
|
7.51 |
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
7.51 |
|
7.51 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
595.18 |
531.33 |
63.85 |
2150501 |
行政运行 |
361.01 |
361.01 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
33.10 |
|
33.10 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
201.07 |
170.32 |
30.75 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
878.00 |
|
878.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
878.00 |
|
878.00 |
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
55.55 |
|
55.55 |
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
55.55 |
|
55.55 |
221 |
住房保障支出 |
38.36 |
38.36 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.36 |
38.36 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.36 |
38.36 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
482.84 |
302 |
商品和服务支出 |
60.68 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
120.80 |
30201 |
办公费 |
10.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
94.01 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
128.17 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.59 |
30206 |
电费 |
3.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.99 |
30207 |
邮电费 |
6.55 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.31 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.04 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
3.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.36 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
5.04 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.98 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,749.49 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
104.89 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
1,621.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
22.85 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.77 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.25 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,232.33 |
公用经费合计 |
60.68 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
60.68 |
(一)支出合计 |
13.22 |
13.22 |
(一)行政单位 |
60.68 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
11.01 |
11.01 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
(2)公务用车运行维护费 |
11.01 |
11.01 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.22 |
2.22 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.22 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
27 |
(一)政府采购支出合计 |
0.60 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
0.60 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
157 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.60 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
0.60 |
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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