秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会
2022年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关工业、信息化、科学技术的法律、法规、规章和方针政策,参与拟订全县工业、科技创新和信息化的政策措施。
2.研究提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订工业、信息化、大数据智能化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进工业化和信息化融合。
3.研究提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、用于工业和信息化的财政性建设资金的安排建议;按照规定权限审核工业和信息化固定资产投资项目;规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重大技术改造项目实施监督管理。
4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计相关信息,进行预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业安全生产有关工作,指导相关行业加强安全生产管理。
5.拟订年度工业调控目标并组织实施;负责电力、工业用油、天然气、煤炭等重要能源日常运行调度管理和应急保障,会同发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划。负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作。
6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,对重大技术改造项目实施监督管理;指导工业行业质量管理和品牌战略的推进;组织实施国家和市、县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.负责电力、天然气、食盐、民用爆破物品、液化石油气、醇基燃料等监督管理;组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产;承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。
8.推进工业体制改革和管理创新。引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,负责原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理;研究拟订并组织实施行业中长期规划、年度计划和技术规范,指导和促进创意产业发展,培育和监管信用服务市场。
9.负责信息基础设施建设规划、协调和管理,组织指导相关部门制订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。统筹推进信息化工作,负责组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
10.负责大数据应用发展管理。负责推进人工智能发展、大数据应用、社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设等工作。推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。
11.协助处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序。
12.拟订工业、信息化、科技领域人才队伍建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。
13.拟订科技发展战略和科技促进经济社会发展规划;编制科学技术发展中、长期规划和年度计划,并组织实施,督促检查计划完成情况。拟订科技体制改革的政策和措施,统筹推进创新体系建设和科技体制改革;建立技术创新激励机制,推动企业创新能力建设。
14.负责编制科技项目计划并监督实施;推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合,协调管理科技专项基金,统筹协调关键共性技术的研发和创新,促进产业融合发展;负责推进军民融合发展管理相关工作。
15.负责科技监督评价体系建设和科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织开展科技合作、人才交流、科技统计、科技宣传等工作;协同推进产学研合作。
16.负责乡镇(街道)、县级相关部门工业经济运行、工业固定资产投资、科技工作指导、协调、检查和考核。
17.负责统筹全县微型企业培育发展。
18.贯彻执行国(境)外人员在秀就业管理政策;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来(回)秀工作或定居政策;负责国(境)外人才、智力引进以及国际交流与合作工作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流。
19.与其他部门的职责分工。
20.完成县委县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
经信委下列内设机构:办公室、经济运行科、规划与投资科、行业管理科、资源环境科、安全监督科、大数据应用管理科、科技管理科。机关编制21名,机关后勤服务人员事业编制3名。经信委下设4个事业单位:县工业信息化数据中心,县企业管理中心、县生产力促进中心、县地震监测站,共有编制17人。
(三)单位构成。
本部门无纳入2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计5,429.81万元,支出总计5,429.81万元。收支较上年决算数增加2,675.62万元,增长97.1%,主要原因是增加预算项目。
2.收入情况。2022年度收入合计5,339.90万元,较上年决算数增加2,591.94万元,增长94.3%,主要原因是增加项目收支。其中:财政拨款收入5339.90万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计5,380.70万元,较上年决算增加2,716.42万元,增长102%,主要原因是增加预算项目。其中:基本支出2,551.52万元,占47.4%;项目支出2,829.18万元,占52.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余49.11万元,较上年决算数减少40.80万元,下降45.4%,主要原因是当年决算执行进度完成更好,减少了年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,429.81万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,675.62万元,增长97.1%。主要原因是增加项目收支。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,339.90万元,较上年决算数增加2,591.94万元,增长94.3%。主要原因是增加项目收支。较年初预算数增加1,637.11万元,增长44.2%。主要原因是增加项目收支。此外,年初财政拨款结转和结余89.91万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,380.70万元,较上年决算数增加2,716.42万元,增长102%。主要原因是增加项目收支。较年初预算数增加1,512.28万元,增长39.1%。主要原因是增加项目收支。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.11万元,较上年决算数减少40.80万元,下降45.4%,主要原因是当年决算执行进度完成更好,减少了年末结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出25.58万元,占0.5%,较年初预算数增加25.58万元,增长100%,主要原因是预算调整。
(2)科学技术支出587.61万元,占10.9%,较年初预算数增加507.61万元,增长634.5%,主要原因是预算调整。
(3)社会保障与就业支出1,583.80万元,占29.4%,较年初预算数减少14.29万元,下降0.9%,主要原因是预算调整。
(4)卫生健康支出555.19万元,占10.3%,较年初预算数增加517.20万元,增长1361.4%,主要原因是预算调整。
(5)节能环保支出7.15万元,占0.1%,较年初预算数减少67.16万元,下降90.4%,主要原因是预算调整。
(6)城乡社区支出5.00万元,占0.1%,较年初预算数增加5.00万元,增长%,主要原因是预算调整。
(7)农林水支出5.77万元,占0.1%,较年初预算数增加5.77万元,增长%,主要原因是预算调整。
(8)资源勘探信息等支出2,514.06万元,占46.7%,较年初预算数增加514.97万元,增长25.8%,主要原因是预算调整。
(9)金融支出44.00万元,占0.8%,较年初预算数增加44.00万元,增长%,主要原因是预算调整。
(10)住房保障支出41.04万元,占0.8%,较年初预算数增加4.60万元,增长12.6%,主要原因是预算调整。
(11)灾害防治及应急管理支出11.50万元,占0.2%,较年初预算数减少31.00万元,下降72.9%,主要原因是预算调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,551.52万元。其中:人员经费2,380.16万元,较上年决算数增加275.30万元,增长13.1%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括包括工资、社保。公用经费171.36万元,较上年决算数减少26.09万元,下降13.2%,主要原因是压缩公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计14.87万元,较全年预算数减少7.93万元,减少34.7%,主要原因是厉行勤俭节约要求,严格落实公务用车使用规定,强化公务接待支出管理,规范因公出国(境)活动,从严控制“三公”经费支出。
较上年支出数增加5.32万元,增长55.7%,主要原因是疫情期间公用车辆使用更率更高。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费12.30万元,主要用于公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少2.7万元,减少21%,主要原因是严格落实公务用车使用规定。较上年支出数增加4.71万元,增长62.1%,主要原因是疫情期间公用车辆使用率更高。
公务接待费2.57万元,主要用于接待接待行政公务活动开支。费用支出较年初预算数减少5.23万元,下降67.1%,主要原因是压缩接待批次及人数。较上年支出数增加0.61万元,增长31.1%,主要原因是规定的预算接待范围内,行政公务接待活动增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待18批次232人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费110.94元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.10万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.35万元,较上年决算数增加0.19万元,增长118.8%,主要原因是工作任务增加,开展会议场数增加。本年度培训费支出1.58万元,较上年决算数增加0.98万元,增长163.3%,主要原因是按工作要求针对各类工作开展培训较多,故培训费增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出171.36万元,主要用于开支用于开支机关运行,包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少26.09万元,下降13.2%,主要原因是严格落实过紧日子要求压减开支,主要是办公费和差旅费减少较多。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.37万元,其中:政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况。
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和50个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评50项,涉及资金2330.03万元。从评价情况来看,基本完成了各项绩效目标指标,取得了较好的成效。
秀山县经信委2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
主管部门 |
秀山县经信委 |
部门 |
黎江兴 |
联系电话 |
023-76895400 |
自评总分 |
89.9 | |||||
当年 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
推动我县工业经济发展,引导科技发展和科技人才支持计划,企业研发投入补助200万元,创新主体培育250万元。使用工业和信息化专项资金600万元对企业进行扶持,使用资金500万元促进中小微企业发展。新培养规上企业15家。 |
根据年初目标,我委推动我县工业经济发展,引导科技发展和科技人才支持计划,企业研发投入补助200万元,创新主体培育250万元。使用工业和信息化专项资金600万元对企业进行扶持,使用资金539万元促进中小微企业发展,新培养规上企业15家。全年预算完成支出执行率96%。 | |||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||||
工业和信息化专项资金 |
万元/年 |
≥ |
600 |
30 |
600 |
30 |
||||||
企业研发投入补助 |
万元/年 |
≥ |
200 |
20 |
200 |
20 |
||||||
中小微企业发展 |
万元/年 |
≥ |
500 |
20 |
539 |
20 |
||||||
创新主体培育 |
万元/年 |
≥ |
250 |
10 |
250 |
10 |
||||||
科技发展 |
万元/年 |
≥ |
60 |
5 |
60 |
5 |
||||||
科技人才支持计划 |
万元/年 |
≥ |
20 |
5 |
20 |
5 |
||||||
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
98 |
8 |
秀山县经信委2022年度项目支出绩效自评表(二级项目) | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
国家专精特新“小巨人”企业奖励 |
支持特定细分市场龙头企业 |
= |
1 |
项 |
35 |
1 |
35 |
100 | |
企业获得ISO9000质量管理体系认证等 |
= |
1 |
项 |
25 |
1 |
25 |
||||
特色化发展和创新能力领先 |
定性 |
良 |
项 |
30 |
良 |
30 |
||||
全年预算支出执行率 |
= |
1 |
% |
10 |
1 |
10 |
(二)部门绩效评价情况。
本部门未直接或委托第三方对部门整体、政策或项目开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况。
县财政部门未直接或委托第三方对本部门部门整体、政策或项目开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在次科目反映。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式。联系人:黎江兴,电话:023-76895400。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
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